索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-07-28 10:24 | |
标题: | 民革大同市委2016年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
民革大同市委2016年度部门决算
民革大同市委2016年度部门决算
第一部分 民革大同市委单位概况
一、主要职能
民革大同市委成立于1956年,是在民革山西省委的领导下,中共大同市委统战部的指导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持中国特色社会主义道路、理论体系和制度,遵循社会主义初级阶段的基本路线,积极履行参政议政和民主监督职能,致力于发展社会生产力,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为大同市的发展作出应有的贡献。
二、部门决算单位构成
民革大同市委属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制5人,工勤编制1人,现实有在职人数3人,退休人员4人(其中副处级退休人员2人)。机关内设机构1个,民革大同市委现有9个基层支部。
第二部分 2016年度部门决算报表
2016年收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
编制单位:中国国民党革命委员会大同市委员会 | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 692,931.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 390,862.88 | |||||
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 二、外交支出 | 38 | |||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | |||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | |||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | |||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | |||||||
六、其他收入 | 7 | 3.49 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 23,618.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 692934.49 | 本年支出合计 | 60 | 635,383.88 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 8,943.46 | 交纳所得税 | 62 | ||||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | |||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 64 | |||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | |||||||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 66,494.07 | |||||||
31 | 基本支出结转 | 67 | ||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | ||||||||
33 | 经营结余 | 69 | ||||||||
总计 | 36 | 701877.95 | 总计 | 70 | 701,877.95 | |||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位:中国国民党革命委员会大同市委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 692,934.49 | 692,931.00 | 3.49 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 448,413.49 | 448,410.00 | 3.49 | |||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 448,413.49 | 448,410.00 | 3.49 | |||||||
2012801 | 行政运行 | 388,413.49 | 388,410.00 | 3.49 | |||||||
2012804 | 参政议政 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 220,903.00 | 220,903.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 220,903.00 | 220,903.00 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 220,903.00 | 220,903.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 23,618.00 | 23,618.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 23,618.00 | 23,618.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 23,618.00 | 23,618.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
编制单位:中国国民党革命委员会大同市委员会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 390,862.88 | 259,262.88 | 131,600.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 390,862.88 | 259,262.88 | 131,600.00 | ||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 390,862.88 | 259,262.88 | 131,600.00 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 330,862.88 | 259,262.88 | 71,600.00 | ||||||
2012804 | 参政议政 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 220,903.00 | 220,903.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 220,903.00 | 220,903.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 220,903.00 | 220,903.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 23,618.00 | 23,618.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 23,618.00 | 23,618.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 23,618.00 | 23,618.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2016年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
编制单位:中国国民党革命委员会大同市委员会 | 金额:元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 386,885.88 | 386,885.88 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 220,903.00 | 220,903.00 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 23,618.00 | 23,618.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 692931 | 本年支出合计 | 77 | 631,406.88 | 631,406.88 | ||||
25 | 78 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3581.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 65,105.67 | 65,105.67 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 3581.55 | 基本支出结转 | 80 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | |||||||
29 | 82 | |||||||||
总计 | 30 | 696512.55 | 总计 | 83 | 696,512.55 | 696,512.55 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中国国民党革命委员会大同市委员会 | 金额:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 住房公积金 | 提租补贴 | 采暖补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 51 | 52 | 54 | 56 | |
合计 | 631,406.88 | 213,237.00 | 94,188.00 | 93,321.80 | 10,158.00 | 15,569.20 | 145,400.00 | 40,100.20 | 13,714.20 | 5,600.00 | 2,254.60 | 900.00 | 18,028.00 | 800.00 | 20,658.00 | 8,500.00 | 395.00 | 2,000.00 | 3,650.00 | 3,600.00 | 25,200.00 | 272,769.88 | 203,630.00 | 51,266.88 | 4,073.00 | 13,200.00 | 600.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 386,885.88 | 213,237.00 | 94,188.00 | 93,321.80 | 10,158.00 | 15,569.20 | 145,400.00 | 40,100.20 | 13,714.20 | 5,600.00 | 2,254.60 | 900.00 | 18,028.00 | 800.00 | 20,658.00 | 8,500.00 | 395.00 | 2,000.00 | 3,650.00 | 3,600.00 | 25,200.00 | 28,248.88 | 27,648.88 | 600.00 | ||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 386,885.88 | 213,237.00 | 94,188.00 | 93,321.80 | 10,158.00 | 15,569.20 | 145,400.00 | 40,100.20 | 13,714.20 | 5,600.00 | 2,254.60 | 900.00 | 18,028.00 | 800.00 | 20,658.00 | 8,500.00 | 395.00 | 2,000.00 | 3,650.00 | 3,600.00 | 25,200.00 | 28,248.88 | 27,648.88 | 600.00 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 326,885.88 | 213,237.00 | 94,188.00 | 93,321.80 | 10,158.00 | 15,569.20 | 85,400.00 | 26,242.20 | 1,900.20 | 5,500.00 | 1,607.60 | 900.00 | 10,507.00 | 800.00 | 17,952.00 | 3,500.00 | 300.00 | 2,000.00 | 3,650.00 | 1,000.00 | 9,541.00 | 28,248.88 | 27,648.88 | 600.00 | ||||||
2012804 | 参政议政 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,092.00 | 11,814.00 | 100.00 | 75.00 | 7,521.00 | 2,600.00 | 5,000.00 | 95.00 | 2,600.00 | 10,103.00 | ||||||||||||||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,766.00 | 572.00 | 106.00 | 5,556.00 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 220,903.00 | 220,903.00 | 203,630.00 | 4,073.00 | 13,200.00 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 220,903.00 | 220,903.00 | 203,630.00 | 4,073.00 | 13,200.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 220,903.00 | 220,903.00 | 203,630.00 | 4,073.00 | 13,200.00 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 23,618.00 | 23,618.00 | 23,618.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 23,618.00 | 23,618.00 | 23,618.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 23,618.00 | 23,618.00 | 23,618.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:中国国民党革命委员会大 | 金额:元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 电费 | 工会经费 | 小计 | 退休费 | 住房公积金 | 提租补贴 | 采暖补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 18 | 34 | 40 | 42 | 51 | 52 | 54 | 56 | |
合计 | 499,806.88 | 211,637.00 | 94,188.00 | 93,321.80 | 10,158.00 | 13,969.20 | 15,400.00 | 7,814.00 | 86.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | 272,769.88 | 203,630.00 | 51,266.88 | 4,073.00 | 13,200.00 | 600.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 255,285.88 | 211,637.00 | 94,188.00 | 93,321.80 | 10,158.00 | 13,969.20 | 15,400.00 | 7,814.00 | 86.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | 28,248.88 | 27,648.88 | 600.00 | ||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 255,285.88 | 211,637.00 | 94,188.00 | 93,321.80 | 10,158.00 | 13,969.20 | 15,400.00 | 7,814.00 | 86.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | 28,248.88 | 27,648.88 | 600.00 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 255,285.88 | 211,637.00 | 94,188.00 | 93,321.80 | 10,158.00 | 13,969.20 | 15,400.00 | 7,814.00 | 86.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | 28,248.88 | 27,648.88 | 600.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 220,903.00 | 220,903.00 | 203,630.00 | 4,073.00 | 13,200.00 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 220,903.00 | 220,903.00 | 203,630.00 | 4,073.00 | 13,200.00 | |||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离 | 220,903.00 | 220,903.00 | 203,630.00 | 4,073.00 | 13,200.00 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 23,618.00 | 23,618.00 | 23,618.00 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 23,618.00 | 23,618.00 | 23,618.00 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 23,618.00 | 23,618.00 | 23,618.00 |
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
编制单位: | 金额:元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
213 | 农林水支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
214 | 交通运输支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
229 | 其他支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2016年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位: | 金额:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | ||
货物 | 2 | ||
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | ||
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | ||
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | ||
3.一般执法执勤用车 | 10 | ||
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
公开09表 | ||
编制单位: | 单位:元 | |
项 目 | 2016年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 0 | |
因公出国(境)费用 | 0 | |
公务接待费 | 0 | |
公务用车费 | 0 | |
其中:公务用车运行维护费 | ||
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | ||
5.国内公务接待批次(个) | ||
6.国内公务接待人次(人) | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
第三部分 2016年度部门决算情况说明
民革大同市委2016年度总收入为692934.49元,其中财政拨款收入为692931元,;利息收入为3.49元。
民革大同市委2016年度支出635383.88元,年末结转和结余66494.07元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
民革大同市委2016年度三公经费支出为0元。