索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 大同市市场监督管理局 | 发布日期: | 2019-09-18 16:52 |
标题: | 大同市工商局2018年度决算公开 - | 文号: | |
时效: |
大同市工商局2018年度决算公开 -
大同市工商行政管理局
2018年度部门决算公开情况
一、大同市工商行政管理局单位概况
(一)主要职能
1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作,贯彻执行国家有关方针、政策和法律、法规,拟定、协调工商行政管理地方性法规、规章草案,承担工商行政管理规范性文件的审核、备案和清理工作,组织开展工商行政管理法律、法规和规章的行政执法检查工作。
2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,依法按职责分工承担查处无照经营的责任。
3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
4、承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
5、承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
6、负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
7、负责有关信用体系建设的规划制定、法规起草;负责企业信用信息归集、整理、发布,信用信息系统平台搭建、日常维护管理、信用信息查询服务,负责征信机构的监督管理。
8、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。
9、牵头培育发展中介服务业,建立诚信守约的行业管理机制,规范中介服务业经营行为。
10、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。
11、依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责知名商标的认定和保护工作,加强著名商标和驰名商标的推荐和保护工作。
12、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。
13、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
14、负责全市工商行政管理业务工作。
15、主管市辖区工商局、开发区工商局的机构编制、人员和经费等工作;负责工商行政管理系统领导班子建设、干部队伍建设、教育培训、思想政治工作,指导精神文明建设、党建(非公党建)等工作。
16、指导工商行政管理部门主管的协(学)会的业务工作。
17、承办市人民政府交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成
2018年部门决算报表由大同市工商行政管理局及下属单位共计23个预算单位编制上报,其中: 6个行政单位(市局、开发区分局、城区分局、南郊分局、矿区分局、新荣分局);17个事业单位(大同市个体劳动者协会、大同市民营企业协会、大同市消费者协会、大同市广告协会、大同市工商行政管理学会、大同市城区个体劳动者协会、大同市城区民营企业协会、大同市城区消费者协会、大同市南郊区个体劳动者协会、大同市南郊区民营企业协会、大同市南郊区消费者协会、大同市矿区个体劳动者协会、大同市矿区民营企业协会、大同市矿区消费者协会、大同市新荣区个体劳动者协会、大同市新荣区民营企业协会、大同市新荣区消费者协会)。
大同市工商行政管理局下设内部科室19个:党办、办公室、人事教育科、综合科、法制科、登记注册科、信用监管科、消费者权益保护科、合同科、市场科、经检科、商标科、外资科、网络监管科、车管科、广告科、财务科、非公党建科、老干科。
二、大同市工商行政管理局部门决算表
2018年收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位:大同市工商行政管理局 |
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|
金额单位:元 |
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收入 |
支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|||||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
96,952,449.40 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
88,690,621.35 |
|
|||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
7 |
312,021.16 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
3,373,472.68 |
|
|||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
3,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
5,430,808.28 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
405,314.83 |
|
|||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
97,264,470.56 |
本年支出合计 |
58 |
97,903,217.14 |
|
|||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
1,651,205.62 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
基本支出结转 |
27 |
103,225.12 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
项目支出结转和结余 |
28 |
1,547,980.50 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
1,012,459.04 |
|
|||||||||||||||||||||
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
99,985.49 |
|
|||||||||||||||||||||
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
912,473.55 |
|
|||||||||||||||||||||
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
总计 |
34 |
98,915,676.18 |
总计 |
68 |
98,915,676.18 |
|
|||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2018年收入决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||||||||||||
编制单位:大同市工商行政管理局 |
|
|
|
金额单位:元 |
|
||||||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||||
合计 |
97,264,470.56 |
96,952,449.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312,021.16 |
|
|||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
88,175,189.60 |
88,145,168.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,021.16 |
|
||||||||||||||||||
20115 |
工商行政管理事务 |
88,175,189.60 |
88,145,168.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,021.16 |
|
||||||||||||||||||
2011501 |
行政运行 |
82,043,947.58 |
82,013,926.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,021.16 |
|
||||||||||||||||||
2011506 |
消费者权益保护 |
1,407,082.49 |
1,407,082.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2011550 |
事业运行 |
3,753,759.53 |
3,753,759.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
970,400.00 |
970,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,373,472.68 |
3,373,472.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,373,472.68 |
3,373,472.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3,357,341.68 |
3,357,341.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
16,131.00 |
16,131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
21506 |
安全生产监管 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
5,430,808.28 |
5,430,808.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5,430,808.28 |
5,430,808.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
5,430,808.28 |
5,430,808.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
282,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
282,000.00 |
|
||||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
282,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
282,000.00 |
|
||||||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
282,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
282,000.00 |
|
||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2018年支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
公开03表 |
||||||||||||||||||
编制单位:大同市工商行政管理局 |
|
|
金额单位:元 |
||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||
合计 |
97,903,217.14 |
85,094,844.23 |
12,808,372.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
88,690,621.35 |
76,290,563.27 |
12,400,058.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
20115 |
工商行政管理事务 |
88,690,621.35 |
76,290,563.27 |
12,400,058.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2011501 |
行政运行 |
82,222,205.61 |
72,587,175.63 |
9,635,029.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2011504 |
工商行政管理专项 |
204,600.23 |
0.00 |
204,600.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2011506 |
消费者权益保护 |
1,407,672.62 |
398,660.61 |
1,009,012.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2011550 |
事业运行 |
3,756,226.89 |
3,304,727.03 |
451,499.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
1,099,916.00 |
0.00 |
1,099,916.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,373,472.68 |
3,373,472.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,373,472.68 |
3,373,472.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3,357,341.68 |
3,357,341.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
16,131.00 |
16,131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
21506 |
安全生产监管 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
5,430,808.28 |
5,430,808.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5,430,808.28 |
5,430,808.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
5,430,808.28 |
5,430,808.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
405,314.83 |
0.00 |
405,314.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
405,314.83 |
0.00 |
405,314.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
405,314.83 |
0.00 |
405,314.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2018年财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||||
|
|
|
|
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|
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公开04表 |
||||
编制单位:大同市工商行政管理局 |
|
金额单位:元 |
|||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
96,952,449.40 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
88,660,597.00 |
88,660,597.00 |
0.00 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
3,373,472.68 |
3,373,472.68 |
0.00 |
||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
5,430,808.28 |
5,430,808.28 |
0.00 |
||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
本年收入合计 |
24 |
96,952,449.40 |
本年支出合计 |
54 |
97,467,877.96 |
97,467,877.96 |
0.00 |
||||
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
845,923.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
330,494.70 |
330,494.70 |
0.00 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
845,923.26 |
基本支出结转 |
57 |
99,983.69 |
99,983.69 |
0.00 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
230,511.01 |
230,511.01 |
0.00 |
||||
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||||
总计 |
30 |
97,798,372.66 |
总计 |
60 |
97,798,372.66 |
97,798,372.66 |
0.00 |
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
编制单位:大同市工商行政管理局 |
金额单位:元 |
||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
97,467,877.96 |
85,064,823.07 |
12,403,054.89 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
88,660,597.00 |
76,260,542.11 |
12,400,054.89 |
|||||||
20115 |
工商行政管理事务 |
88,660,597.00 |
76,260,542.11 |
12,400,054.89 |
|||||||
2011501 |
行政运行 |
82,192,181.26 |
72,557,154.47 |
9,635,026.79 |
|||||||
2011504 |
工商行政管理专项 |
204,600.23 |
0.00 |
204,600.23 |
|||||||
2011506 |
消费者权益保护 |
1,407,672.62 |
398,660.61 |
1,009,012.01 |
|||||||
2011550 |
事业运行 |
3,756,226.89 |
3,304,727.03 |
451,499.86 |
|||||||
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
1,099,916.00 |
0.00 |
1,099,916.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,373,472.68 |
3,373,472.68 |
0.00 |
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,373,472.68 |
3,373,472.68 |
0.00 |
|||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3,357,341.68 |
3,357,341.68 |
0.00 |
|||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
16,131.00 |
16,131.00 |
0.00 |
|||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
|||||||
21506 |
安全生产监管 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
|||||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
5,430,808.28 |
5,430,808.28 |
0.00 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
5,430,808.28 |
5,430,808.28 |
0.00 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
5,430,808.28 |
5,430,808.28 |
0.00 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
编制单位:大同市工商行政管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中: |
301 |
工资福利支出 |
74,487,832.04 |
71,385,698.89 |
302 |
商品和服务支出 |
15,615,603.84 |
8,278,388.10 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
— |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
29,400,133.93 |
28,628,351.47 |
30201 |
办公费 |
2,400,161.61 |
841,720.78 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
— |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
22,669,558.52 |
22,327,662.16 |
30202 |
印刷费 |
547,051.00 |
31,008.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
— |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
1,821,764.75 |
1,803,833.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
— |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
29,259.00 |
28,075.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
— |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
1,358,023.00 |
977,935.00 |
30205 |
水费 |
64,938.30 |
26,734.80 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
— |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9,325,972.84 |
9,120,403.33 |
30206 |
电费 |
320,231.39 |
183,452.17 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
— |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
106,066.42 |
51,774.27 |
30207 |
邮电费 |
391,216.72 |
184,322.80 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
— |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
— |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2,951,039.44 |
2,875,653.11 |
30208 |
取暖费 |
744,855.00 |
301,471.40 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
— |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
— |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
485,287.00 |
261,787.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
— |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
— |
30112 |
其他社会保障缴费 |
807,959.85 |
155,438.29 |
30211 |
差旅费 |
645,564.20 |
251,014.50 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
— |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
5,600,339.72 |
5,437,087.51 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
— |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1,119,261.33 |
121,685.89 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
— |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
446,973.57 |
7,560.00 |
30214 |
租赁费 |
481,695.00 |
7,130.50 |
310 |
资本性支出 |
655,456.00 |
75,350.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
6,708,986.08 |
5,325,386.08 |
30215 |
会议费 |
9,955.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
494,091.40 |
494,091.40 |
30216 |
培训费 |
127,415.00 |
6,100.00 |
31002 |
办公设备购置 |
651,706.00 |
75,350.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
3,688,622.68 |
3,688,622.68 |
30217 |
公务接待费 |
2,276.00 |
2,276.00 |
31003 |
专用设备购置 |
3,750.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
13,570.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
753,266.00 |
753,266.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
153,092.00 |
153,092.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1,042,341.50 |
24,040.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
510,424.00 |
261,504.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
— |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
258,500.00 |
258,500.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
— |
30309 |
奖励金 |
1,610,914.00 |
227,314.00 |
30229 |
福利费 |
1,546,796.00 |
1,509,134.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
— |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1,148,361.08 |
1,148,361.08 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2,550,705.00 |
2,547,925.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,175,739.71 |
282,144.54 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
81,196,818.12 |
76,711,084.97 |
公用经费合计 |
16,271,059.84 |
8,353,738.10 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
编制单位:大同市工商行政管理局 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1,876,002.10 |
0.00 |
1,866,002.10 |
0.00 |
1,866,002.10 |
10,000.00 |
1,150,637.08 |
0.00 |
1,148,361.08 |
0.00 |
1,148,361.08 |
2,276.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||
编制单位:大同市工商行政管理局 |
|
|
金额单位:元 |
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2018年部门决算公开相关信息统计表 |
|
|||||||||||
|
|
|
公开09表 |
|
||||||||
编制单位:大同市工商行政管理局 |
金额单位:元 |
|
||||||||||
一、政府采购情况 |
|
|||||||||||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
||||||||
合计 |
1 |
1,776,765.60 |
1,578,080.60 |
|
||||||||
货物 |
2 |
1,083,165.60 |
892,175.60 |
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工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
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服务 |
4 |
693,600.00 |
685,905.00 |
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二、机关运行经费 |
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项目 |
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统计数 |
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(一)行政单位 |
5 |
8,193,623.30 |
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(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
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三、国有资产占用情况 |
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(一)车辆数合计(辆) |
7 |
76 |
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1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
0 |
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2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
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3.机要通信用车 |
10 |
5 |
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4.应急保障用车 |
11 |
0 |
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5.执法执勤用车 |
12 |
50 |
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6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
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7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
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8.其他用车 |
15 |
21 |
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(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) |
16 |
0 |
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(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) |
17 |
0 |
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注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
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三、大同市工商行政管理局2018年部门决算情况说明
(一)收入情况说明
2018年收入总额97264470.56元,较上年减少31577116.98元,减幅24.51%。主要是退休人员经费由社保负担。
其中:1、财政预算拨款收入96952449.4元,较上年减少31172434.95元,减幅24.33%。主要是退休人员经费由社保负担。
2、其他收入312021.16元,较上年减少404682.03元,减幅56.46%。主要是拨入专项经费减少。
(二)支出情况说明
2018年支出总额97903217.14元,较上年减少31685708.7元,减幅24.57%。主要是退休人员经费由社保负担。
其中:1、财政拨款支出97497902.31元,较上年减少30993750.98元,减幅24.12%。主要是退休人员经费由社保负担;
2、其他支出405314.83元,较上年减少53211.14元,减幅11.6%。主要是专项经费拨款减少,支出相应减少。
(三)“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费支出1150637.08元,较上年减少228111.93元,减幅16.54%。主要是减少公务用车运行费用及公务接待人员、批次减少
其中:1、公务用车运行维护费1148361.08元,较上年减少221885.93元,减幅16.19%;
2、公务接待费2276元,较上年减少6226元,减幅73.23%。
(四)、机关运行经费执行情况
工商局2018年机关运行经费819.36万元,较2017年减少23.42万元,原因是压缩日常公用经费支出。
(五)、政府采购支出情况
2018年政府采购支出157.81万元,其中:办公设备采购支出89.22万元;购买服务支出68.59万元(物业费、印刷费)。
(六)、国有资产占用情况
2018年国有资产5266.73万元,其中:流动资产184.48万元,占国有资产3.5%;固定资产5082.25万元,占国有资产96.5%。
1、房屋32032.24平方米,价值2664.85万元,占固定资产52.43%;
2、车辆76辆,价值721.05万元,占固定资产14.19%;
其中:公务用车55辆,其他车辆21辆。
3、办公设备1696.35万元,占固定资产33.38%;
四、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出(主要用于工商执法专项整治支出)。
3、“三公”经费:用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、大同市工商行政管理局2018年绩效考核为“良好”。