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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2019-09-23 16:40
标题: 中共大同市委党史办公室2018年度部门决算公开 文号:
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中共大同市委党史办公室2018年度部门决算公开

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中共大同市委党史研究室2018年度部门决算公开

 

2018年度,原市委党史办、原市地方志办公室仍按照机构改革前批复的职责开展工作,因此,2018年度市委党史办部门决算按照两个部门的原职责、范围分别予以公开。

附件:

12018年度原市委党史办决算

22018年度原市地方志办公室决算

 

原中共大同市委党史办公室2018年部门决算公开情况

 

 

   

 

第一部分 中共大同市委党史办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共大同市委党史办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共大同市委党史办公室2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出总体情况说明

二、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、关于2018年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

四、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、关于2018年度预算绩效情况的说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共大同市委党史办公室概况

 

一、主要职能

1.贯彻中共山西省委党史办公室和中共大同市委关于党史工作的指示要求,组织、指导、督查、落实各县区党史研究工作和市直部门的相关工作。

2.征集、整理、编撰大同市中共党组织的重要历史资料,搜集、整理和研究国内外有关大同市中共党组织的信息资料,为中共大同市委的决策和领导提供可供借鉴的历史资料。

3.编写出版中共大同历史纪事、党史正本、党史简史等多种形式的党史专著,编撰出版《中共大同执政实录》。

4.推动党史研究成果转化,向广大党员干部、群众和青少年进行党史、革命史、当代史的宣传教育,发挥资政育人的重要作用。

5.协助市委及有关部门审核涉及大同地方重大党史事件和重要党史人物题材的出版物、展览、陈列、纪念活动方案、影视作品等。

二、部门决算单位构成

部门决算由中共大同市委党史办公室1个单位构成。

 

第二部分  中共大同市委党史办公室2018年度部门决算报表

    2018年收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:中共大同市委党史办公室         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,959,642.50 一、一般公共服务支出 35 2,772,245.73
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 1.39 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 58,182.16
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 129,216.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 2,959,643.89 本年支出合计 58 2,959,643.89
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 26 0.00       交纳所得税 60 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 61 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 62 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 63 0.00
  30       年末结转和结余 64 0.00
  31         基本支出结转 65 0.00
  32         项目支出结转和结余 66 0.00
  33         经营结余 67 0.00
总计 34 2,959,643.89 总计 68 2,959,643.89
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
          2018年收入决算表          
                    公开02表
编制单位:中共大同市委党史办公室             金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,959,643.89 2,959,642.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39
201 一般公共服务支出 2,772,245.73 2,772,244.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2,772,245.73 2,772,244.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39
2013150   事业运行 1,850,442.71 1,850,441.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 921,803.02 921,803.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 58,182.16 58,182.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 58,182.16 58,182.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 58,182.16 58,182.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 129,216.00 129,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 129,216.00 129,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 129,216.00 129,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
        2018年支出决算表          
                  公开03表
编制单位:中共大同市委党史办公室           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,959,643.89 1,879,890.87 1,079,753.02 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,772,245.73 1,692,492.71 1,079,753.02 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2,772,245.73 1,692,492.71 1,079,753.02 0.00 0.00 0.00
2013150   事业运行 1,850,442.71 1,692,492.71 157,950.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 921,803.02 0.00 921,803.02 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 58,182.16 58,182.16 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 58,182.16 58,182.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 58,182.16 58,182.16 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 129,216.00 129,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 129,216.00 129,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 129,216.00 129,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
      2018年财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:中共大同市委党史办公室           金额单位:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,959,642.50 一、一般公共服务支出 31 2,772,244.34 2,772,244.34 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 58,182.16 58,182.16 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 129,216.00 129,216.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,959,642.50 本年支出合计 54 2,959,642.50 2,959,642.50 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00     基本支出结转 57 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 58 0.00 0.00 0.00
  29     59      
总计 30 2,959,642.50 总计 60 2,959,642.50 2,959,642.50 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
      2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)      
            公开05表
编制单位:中共大同市委党史办公室     金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,959,642.50 1,879,889.48 1,079,753.02
201 一般公共服务支出 2,772,244.34 1,692,491.32 1,079,753.02
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2,772,244.34 1,692,491.32 1,079,753.02
2013150   事业运行 1,850,441.32 1,692,491.32 157,950.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 921,803.02 0.00 921,803.02
208 社会保障和就业支出 58,182.16 58,182.16 0.00
20805 行政事业单位离退休 58,182.16 58,182.16 0.00
2080502   事业单位离退休 58,182.16 58,182.16 0.00
221 住房保障支出 129,216.00 129,216.00 0.00
22102 住房改革支出 129,216.00 129,216.00 0.00
2210201   住房公积金 129,216.00 129,216.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
              2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)                
                              公开06表
编制单位:中共大同市委党史办公室                           金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 1,778,762.72 1,617,762.72 302 商品和服务支出 1,090,937.62 202,744.60 309 资本性支出(基本建设) 0.00 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30101   基本工资 668,055.25 668,055.25 30201   办公费 115,769.42 30,297.10 30901   房屋建筑物购建 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30102   津贴补贴 482,791.91 482,791.91 30202   印刷费 449,640.00 0.00 30902   办公设备购置 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103   奖金 201,396.00 51,396.00 30203   咨询费 550.00 550.00 30903   专用设备购置 0.00 30701   国内债务付息 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 3,617.00 1,611.00 30905   基础设施建设 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 0.00 30205   水费 0.00 0.00 30906   大型修缮 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 211,027.65 211,027.65 30206   电费 2,270.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 0.00 30207   邮电费 6,244.60 1,155.00 30908   物资储备 0.00 311 对企业补助(基本建设) 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 67,026.33 67,026.33 30208   取暖费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 31101   资本金注入 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 31199   其他对企业补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 19,249.58 8,249.58 30211   差旅费 191,903.00 10,029.50 30921   文物和陈列品购置 0.00 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 129,216.00 129,216.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 0.00 0.00 30999   其他基本建设支出 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 0.00 30214   租赁费 0.00 0.00 310 资本性支出 30,560.00 0.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 59,382.16 59,382.16 30215   会议费 0.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 0.00 0.00 31002   办公设备购置 30,560.00 0.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 57,182.16 57,182.16 30217   公务接待费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30304   抚恤金 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30305   生活补助 0.00 0.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 96,891.60 0.00 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 57,000.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 5,553.00 5,553.00 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00
30309   奖励金 2,200.00 2,200.00 30229   福利费 17,799.00 17,799.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 30239   其他交通费用 132,750.00 132,750.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00        
        30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 10,950.00 3,000.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
人员经费合计 1,838,144.88 1,677,144.88 公用经费合计 1,121,497.62 202,744.60
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。                    
                           
                           
          2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
编制单位:中共大同市委党史办公室                 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08
编制单位: 中共大同市委党史办公室 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
  2018年部门决算公开相关信息统计表    
      公开09表
编制单位:中共大同市委党史办公室     金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 496,500.00 488,210.00
货物 2 29,400.00 28,710.00
工程 3 0.00 0.00
服务 4 467,100.00 459,500.00
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 0.00
(二)参照公务员法管理事业单位 6 202,744.60
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 0
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0
2.主要领导干部用车 9 0
3.机要通信用车 10 0
4.应急保障用车 11 0
5.执法执勤用车 12 0
6.特种专业技术用车 13 0
7.离退休干部用车 14 0
8.其他用车 15 0
(二)单价50万元以上通用设备        (台、套) 16 0
(三)单价100万元以上专用设备       (台、套) 17 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
 
 

 

第三部分 中共大同市委党史办公室2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出总体情况说明

(一)收入总计295.96万元元,包括:

1.财政拨款收入295.96万元,为市财政当年拨付的资金。

2018年度决算数较2017年度决算数减少26.68万元,降低8.3%。主要原因本年人员减少。

2. 其他收入0.0001万元,为利息收入。

2018年度决算数较2017年度决算数减少0.0002万元,降低61.7%。主要原因是利息收入减少。

(二)支出总计295.96万元,包括:

1.  一般公共服务支出277.22万元,为中共大同市委党史办公室用于保障机构正常运转,开展日常工作的支出。其中:基本支出169.25万元,项目支出107.98万元。

2018年度决算数较2017年度决算数增加27.33万元,增长11%。主要原因是项目支出增加。

2.  社会保障和就业支出5.81万元,为中共大同市委党史办公室退休人员经费、采暖补贴及提租补贴和为退休人员提供服务所发生的工作支出。全部为基本支出。

2018年度决算数较2017年度决算数减少52.88万元,降低90%。主要原因是退休人员养老金由社保机构发放,相应减少支出。

3.  住房保障支出12.92万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

2018年度决算数较2017年度决算数增加1.75万元,增长15.7%。主要原因住房公积金增加。

二、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共大同市委党史办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出295.96万元,其中:

1.事业运行185.04万元,其中:基本支出169.25万元,项目支出15.8万元。

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出92.18万元,为项目支出。

2.社会保障和就业支出5.82万元,其中:

事业单位离退休5.82万元,为基本支出。

3.住房保障支出12.92万元,其中:

住房公积金12.92万元,为基本支出。

三、关于2018年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

中共大同市委党史办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

四、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中共大同市委党史办公室2018年无公务车辆。本单位2018年度公务接待费、出国出境费为0

五、关于2018年度预算绩效情况的说明

中共大同市委党史办公室2018年度预算绩效目标管理项目为3个,共计87万元,其中《大同改革开放实录》编录经费20万元,党史资料整理经费45万元,中共大同年鉴22万元。

六、关于2018年度其他重要事项情况的说明

1. 机关运行经费的情况说明

中共大同市委党史办公室2018年度机关运行经费支出20.27万元,比2017年减少2%,原因为人员减少。

2.政府采购的情况说明

中共大同市委党史办公室2018年度政府采购支出48.82万元,比2017年增加14.49万元,用于印刷书籍、购买电脑等办公设备及耗材,原因为印刷费增加。

3.国有资产情况说明

中共大同市委党办公室无车辆。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入。

4、年初结转和结余:指以前尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5、基本支出:指不保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7三公经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

原大同市地方志办公室2018年部门决算公开情况

 

 

   

第一部分 大同市地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  大同市地方志办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  大同市地方志办公室2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出总体情况说明

二、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、关于2018年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

四、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、关于2018年度预算绩效情况的说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 大同市地方志办公室概况

 

一、主要职能

1、宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策;

2、组织、指导、督促和检查全市及各县(区)地方志工作;

3、拟定全市及各县(区)地方志工作规划和编纂方案

4、组织编纂市级地方志书、地方综合年鉴;

5、征集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,开展地方志理论研究;

6、组织开发利用地方志资源;

7、培训地方志编纂人员;

8、对县(区)编纂的地方志书的审查验收;

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入预算的单位包括:大同市地方志办公室

 

 

第二部分 大同市地方志办公室2018年度部门决算表

2018年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位:大同市地方志办公室 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 5,502,159.80 一、一般公共服务支出 37 5,169,327.20
  其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7 75.27 七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44 129,389.60
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 204,400.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 5,502,235.07 本年支出合计 60 5,503,116.80
    用事业基金弥补收支差额 25 881.73     结余分配 61  
    年初结转和结余 26         交纳所得税 62  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66  
  31         基本支出结转 67  
  32         项目支出结转和结余 68  
  33         经营结余 69  
总计 36 5,503,116.80 总计 70 5,503,116.80
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2018年收入决算表
公开02表
编制单位 大同市地方志办公室 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,502,235.07 5,502,159.80 0.00 0.00 0.00 0.00 75.27
201 一般公共服务支出 5,168,445.47 5,168,370.20 0.00 0.00 0.00 0.00 75.27
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,168,445.47 5,168,370.20 0.00 0.00 0.00 0.00 75.27
2010350 事业运行 105,000.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 5,063,445.47 5,063,370.20 0.00 0.00 0.00 0.00 75.27
208 社会保障和就业支出 129,389.60 129,389.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 129,389.60 129,389.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 4,060.00 4,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 125,329.60 125,329.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 204,400.00 204,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 204,400.00 204,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 204,400.00 204,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2018年支出决算表
公开03表
编制单位 大同市地方志办公室 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,503,116.80 3,856,981.50 1,646,135.30 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,169,327.20 3,523,191.90 1,646,135.30 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,169,327.20 3,523,191.90 1,646,135.30 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 105,000.00     0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 5,064,327.20 3,523,191.90 1,541,135.30 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 129,389.60 129,389.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 129,389.60 129,389.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 4,060.00 4,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 125,329.60 125,329.60 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 204,400.00 204,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 204,400.00 204,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 204,400.00 204,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2018年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:大同市地方志办公      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5,502,159.80 一、一般公共服务支出 28 5,168,370.20 5,168,370.20 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 129,389.60 129,389.60 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 204,400.00 204,400.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47     0.00
  21   二十一、其他支出 48     0.00
本年收入合计 22 5,502,159.80 二十二、债务还本支出 49     0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 二十三、债务付息支出 50     0.00
一般公共预算财政拨款 24 0.00 本年支出合计 51 5,502,159.80 5,502,159.80 0.00
政府性基金预算财政拨款 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 52 0.00 0.00 0.00
  26     53      
总计 27   总计 54 5,502,159.80 5,502,159.80 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
                                      公开05表 公开05表
编制单位  同市地方志办公室                                  金额单位:元 金额:元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出                    
支出功能分类科目编码 科目名称                    
栏次 1 2 3                    
合计 5502159.80 3856024.50 1646135.30                    
201 一般公共服务支出 5168370.20 3522234.90 1646135.30                    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5168370.20 3522234.90 1646135.30                    
2010350 事业运行 105000.00 0.00 105000.00                    
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 5063370.20 3522234.90 1541135.30                    
208 社会保障和就业支出 129389.60 129389.60 0.00                    
20805 行政事业单位离退休 129389.60 129389.60 0.00                    
2080501 归口管理的行政单位离退 4060.00 4060.00 0.00                    
2080502 事业单位离退休 125329.60 125329.60 0.00                    
221 住房保障支出 204400.00 204400.00 0.00                    
22102 住房改革支出 204400.00 204400.00 0.00                    
2210201 住房公积金 204400.00 204400.00 0.00                    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
公开06表
编制单位:大同市地方志办公室 金额:元
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 2,763,817.90 2,513,817.90 302 商品和服务支出 2,441,799.30 1,135,304.00 309 资本性支出(基本建设) 0.00 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30101   基本工资 1,004,059.76 1,004,059.76 30201   办公费 80,788.90 70,113.90 30901   房屋建筑物购建 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30102   津贴补贴 768,402.76 768,402.76 30202   印刷费 1,165,777.80 164,140.50 30902   办公设备购置 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103   奖金 332,357.00 82,357.00 30203   咨询费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 30701   国内债务付息 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 0.00 0.00 30905   基础设施建设 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 0.00 30205   水费 0.00 0.00 30906   大型修缮 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 183,284.90 183,284.90 30206   电费 750.00 750.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 5,572.17 5,572.17 30207   邮电费 14,993.87 14,993.87 30908   物资储备 0.00 311 对企业补助(基本建设) 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 265,741.31 265,741.31 30208   取暖费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 31101   资本金注入 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 1,104.00 1,104.00 30919   其他交通工具购置 0.00 31199   其他对企业补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.00 0.00 30211   差旅费 299,420.00 104,671.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 204,400.00 204,400.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 20,100.00 20,100.00 30999   其他基本建设支出 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 0.00 30214   租赁费 0.00 0.00 310 资本性支出 89,640.00 0.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 206,902.60 206,902.60 30215   会议费 3,367.00 3,367.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 119,720.80 119,720.80 30216   培训费 32,106.50 2,106.50 31002   办公设备购置 89,640.00 0.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 82,831.80 82,831.80 30217   公务接待费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30304   抚恤金 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30305   生活补助 0.00 0.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 512,008.23 442,574.23 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 7,600.00 7,600.00 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00
30309   奖励金 4,350.00 4,350.00 30229   福利费 72,687.00 72,687.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 27,079.00 27,079.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助支 0.00 0.00 30239   其他交通费用 203,225.00 203,225.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00        
        30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 792.00 792.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
人员经费合计 2,970,720.50 2,720,720.50 公用经费合计 2,531,439.30 1,135,304.00
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开07表
编制单位:大同市地方志办公室 单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 27,079.00 0.00 27,079.00 0.00 27,079.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08
编制单位 大同市地方志办公室 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2018年部门决算公开相关信息统计表
公开09
编制单位:大同市地方志办公室 金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 94,640.00 94,640.00
货物 2 94,640.00 94,640.00
工程 3 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 1,135,304.00
(二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 1
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0
2.主要领导干部用车 9 0
3.机要通信用车 10 1
4.应急保障用车 11 0
5.执法执勤用车 12 0
6.特种专业技术用车 13 0
7.离退休干部用车 14 0
8.其他用车 15 0
(二)单价50万元以上通用设备        (台、套) 16 0
(三)单价100万元以上专用设备       (台、套) 17 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
 

 

 

第三部分 大同市地方志办公室2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出总体情况说明

(一)收入总计550.31万元,包括:

1.财政拨款收入550.22万元,为市财政当年拨付的资金。

2018年度决算数较2017年度决算数增加98.82万元,增长21.73%。主要原因本年收入增加。

2. 其他收入0.0075万元,为利息收入。

2018年度决算数较2017年度决算数减少0.002万元,降低2.89%。主要原因是利息收入减少。

(二)支出总计550.31万元,包括:

1.  一般公共服务支出516.93万元,为大同市地方志办公室用于保障机构正常运转,开展日常工作的支出。其中:基本支出352.32万元,项目支出164.61万元。

2018年度决算数较2017年度决算数增加174.96万元,增长51.2%。主要原因是项目支出增加。

2.  社会保障和就业支出12.94万元,为大同市地方志办公室离退休人员经费、采暖补贴及提租补贴和为离退休人员提供服务所发生的工作支出。全部为基本支出。

2018年度决算数较2017年度决算数减少72.97万元,降低84.9%。主要原因是退休人员养老金由社保机构发放,相应减少支出。

3.  住房保障支出20.44万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

2018年度决算数较2017年度决算数增加0.79万元,增长4%。主要原因住房公积金增加。

二、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

大同市地方志办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出550.22万元,其中:

1.事业运行10.5万元,为项目支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出506.34万元,其中352.22万元为基本支出,154.11万元为项目支出。

2.社会保障和就业支出12.94万元,其中:

归口管理的行政单位离退休0.41万元,为基本支出。

事业单位离退休12.53万元,为基本支出。

3.住房保障支出20.44万元,其中:

住房公积金20.44万元,为基本支出。

三、关于2018年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

大同市地方志办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

四、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

大同市地方志办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.5万元,支出决算数为2.71万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。本单位2018年度公务接待、出国出境费为0

五、关于2018年度预算绩效情况的说明

大同市地方志办公室2018年度预算绩效目标管理项目为1个,共计130万元,项目名称为《大同市志(1993-2013)》编印出版经费。

六、关于2018年度其他重要事项情况的说明

1.机关运行经费的情况说明

大同市地方志办公室2018年度机关运行经费支出113.53万元,比2017年增加31.35%,原因为印刷费增加。

2.政府采购的情况说明

大同市地方志办公室2018年度政府采购支出9.46万元,比2017年增加7.74万元,用于购买电脑、打印机照相机等办公设备,原因为工作量增加需新增办公设备。

3.国有资产情况说明

大同市地方志办公室2018年度其他车辆共计1辆。

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入。

4、年初结转和结余:指以前尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5、基本支出:指不保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾部

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