索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 大同市市场监督管理局 | 发布日期: | 2019-09-18 16:49 |
标题: | 2018食药局决算公开 | 文号: | |
时效: |
2018食药局决算公开
大同市食品药品监督管理局
2018年度部门决算公开情况
一、大同市食品药品监督管理局单位概况
我局设13个内设机构。内设机构分别是:办公室、综合协调科、人事教育科、政策法规科、食品安全监管科、餐饮服务监管科、药品生产监管科、药品市场监管科、医疗器械监管科、保健食品化妆品监管科、稽查科(应急管理办公室)、行政审批服务办公室、开发区管理科。
(一)、主要职能:
(1)监督实施食品(含餐饮服务食品、食品添加剂、保健食品)安全、药品(含中药、民族药)、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的法律、法规;参与制定相关政策、工作规划并监督实施。推动建立落实食品安全企业主体责任、地方各级人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
(2)监督实施食品行政许可的实施办法,建立食品安全隐患排查治理机制,制定食品安全检查年度计划整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
(3)监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营和使用质量管理规范。监督实施中药、民族药监督管理规范和中药材生产质量管理规范;监督实施中药饮片炮制规范;监督实施中药品种保护制度。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。
(4)负责保健食品生产的许可的初审;负责化妆品的卫生许可的初审和安全监督管理;监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范。承担执业药师注册的初审工作。
(5)监督实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。
(6)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
(7)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。推进诚信体系建设。
(8)指导县(区)乡(镇)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
(9)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县区级人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
(二)、部门决算单位构成:
从部门预算构成看,大同市食品药品监督管理局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。
纳入大同市食品药品监督管理局预算的单位包括:
大同市食品药品检验检测中心
大同市药品不良反应监测中心
大同市食品药品稽查队
二、大同市食品药品监督管理局部门决算表
2018年收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
编制单位:大同市食品药品监督管理局 |
|
|
金额单位:元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
54,397,233.71 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7,819,638.50 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
100,076.03 |
六、其他收入 |
7 |
33,248.17 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
283,730.36 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
48,884,717.90 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
7,819,638.50 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
13,000.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
1,131,538.48 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
54,430,481.88 |
本年支出合计 |
58 |
58,232,701.27 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
46,134.28 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
5,273,580.13 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
100,534.57 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
5,173,045.56 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
1,517,495.02 |
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
97,777.71 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
1,419,717.31 |
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
总计 |
34 |
59,750,196.29 |
总计 |
68 |
59,750,196.29 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2018年收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位:大同市食品药品监督管理局 |
|
|
金额单位:元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
54,430,481.88 |
54,397,233.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,248.17 |
||||
206 |
科学技术支出 |
49,999.03 |
49,999.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
49,999.03 |
49,999.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
49,999.03 |
49,999.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
283,730.36 |
283,730.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
283,730.36 |
283,730.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50,772.00 |
50,772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
232,958.36 |
232,958.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45,132,575.51 |
45,099,327.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,248.17 |
|||
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
45,132,575.51 |
45,099,327.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,248.17 |
|||
2101001 |
行政运行 |
6,947,685.50 |
6,947,685.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101002 |
一般行政管理事务 |
188,900.00 |
188,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101012 |
药品事务 |
349,890.13 |
349,890.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101014 |
化妆品事务 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101015 |
医疗器械事务 |
161,000.00 |
161,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101016 |
食品安全事务 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101050 |
事业运行 |
8,618,476.96 |
8,585,278.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,198.50 |
|||
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
28,066,622.92 |
28,066,573.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.67 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
7,819,638.50 |
7,819,638.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
7,819,638.50 |
7,819,638.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120803 |
城市建设支出 |
7,819,638.50 |
7,819,638.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
13,000.00 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21506 |
安全生产监管 |
13,000.00 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
13,000.00 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
1,131,538.48 |
1,131,538.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
1,131,538.48 |
1,131,538.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
1,131,538.48 |
1,131,538.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2018年支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位:大同市食品药品监督管理局 |
|
|
金额单位:元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
58,232,701.27 |
16,787,462.06 |
41,445,239.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
206 |
科学技术支出 |
100,076.03 |
0.00 |
100,076.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
100,076.03 |
0.00 |
100,076.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
100,076.03 |
0.00 |
100,076.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
283,730.36 |
283,730.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
283,730.36 |
283,730.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50,772.00 |
50,772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
232,958.36 |
232,958.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48,884,717.90 |
15,372,193.22 |
33,512,524.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
48,884,717.90 |
15,372,193.22 |
33,512,524.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101001 |
行政运行 |
6,947,685.50 |
6,947,685.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101002 |
一般行政管理事务 |
188,900.00 |
0.00 |
188,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101012 |
药品事务 |
1,334,846.43 |
0.00 |
1,334,846.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101014 |
化妆品事务 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101015 |
医疗器械事务 |
159,201.45 |
0.00 |
159,201.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101016 |
食品安全事务 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101050 |
事业运行 |
8,621,233.82 |
8,424,507.72 |
196,726.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
30,832,850.70 |
0.00 |
30,832,850.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
7,819,638.50 |
0.00 |
7,819,638.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
7,819,638.50 |
0.00 |
7,819,638.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120803 |
城市建设支出 |
7,819,638.50 |
0.00 |
7,819,638.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21506 |
安全生产监管 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
1,131,538.48 |
1,131,538.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
1,131,538.48 |
1,131,538.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
1,131,538.48 |
1,131,538.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
2018年财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市食品药品监督管理局 |
|
|
|
金额单位:元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
46,577,595.21 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7,819,638.50 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
100,076.03 |
100,076.03 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
283,730.36 |
283,730.36 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
48,798,391.68 |
48,798,391.68 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
7,819,638.50 |
0.00 |
7,819,638.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
13,000.00 |
13,000.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1,131,538.48 |
1,131,538.48 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
54,397,233.71 |
本年支出合计 |
54 |
58,146,375.05 |
50,326,736.55 |
7,819,638.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
5,170,472.17 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
1,421,330.83 |
1,421,330.83 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
5,170,472.17 |
基本支出结转 |
57 |
4,236.58 |
4,236.58 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
1,417,094.25 |
1,417,094.25 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
30 |
59,567,705.88 |
总计 |
60 |
59,567,705.88 |
51,748,067.38 |
7,819,638.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市食品药品监督管理局 |
金额单位:元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
50,326,736.55 |
16,747,270.12 |
33,579,466.43 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
100,076.03 |
0.00 |
100,076.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
100,076.03 |
0.00 |
100,076.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
100,076.03 |
0.00 |
100,076.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
283,730.36 |
283,730.36 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
283,730.36 |
283,730.36 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50,772.00 |
50,772.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
232,958.36 |
232,958.36 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48,798,391.68 |
15,332,001.28 |
33,466,390.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
48,798,391.68 |
15,332,001.28 |
33,466,390.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101001 |
行政运行 |
6,947,685.50 |
6,947,685.50 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101002 |
一般行政管理事务 |
188,900.00 |
0.00 |
188,900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101012 |
药品事务 |
1,334,846.43 |
0.00 |
1,334,846.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101014 |
化妆品事务 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101015 |
医疗器械事务 |
159,201.45 |
0.00 |
159,201.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101016 |
食品安全事务 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101050 |
事业运行 |
8,581,041.88 |
8,384,315.78 |
196,726.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
30,786,716.42 |
0.00 |
30,786,716.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21506 |
安全生产监管 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
1,131,538.48 |
1,131,538.48 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
1,131,538.48 |
1,131,538.48 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
1,131,538.48 |
1,131,538.48 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市食品药品监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中: |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中: |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中: |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
14,096,046.68 |
13,968,421.68 |
302 |
商品和服务支出 |
13,153,032.11 |
1,691,161.08 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
— |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
5,771,335.27 |
5,771,335.27 |
30201 |
办公费 |
618,844.82 |
118,768.61 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
— |
31099 |
其他资本性支出 |
773,148.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
2,089,814.53 |
2,071,543.53 |
30202 |
印刷费 |
352,727.57 |
2,896.30 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
— |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
74,000.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
— |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
3,626.00 |
3,626.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
— |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
2,043,426.86 |
2,043,426.86 |
30205 |
水费 |
7,800.00 |
7,800.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
— |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,703,349.56 |
1,703,349.56 |
30206 |
电费 |
238,457.90 |
3,071.32 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
— |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
75,626.00 |
36,795.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
— |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
318,341.21 |
318,341.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
— |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
723,231.20 |
5,185.20 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
— |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
782,777.39 |
683,477.39 |
30211 |
差旅费 |
1,304,483.26 |
80,531.08 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
— |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
1,156,088.52 |
1,156,088.52 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
— |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
40,059.50 |
14,790.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
— |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
230,913.34 |
220,859.34 |
30214 |
租赁费 |
1,780,000.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
21,976,970.40 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,100,687.36 |
1,087,687.36 |
30215 |
会议费 |
45,810.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
378,835.63 |
6,600.00 |
31002 |
办公设备购置 |
590,541.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
253,829.36 |
253,829.36 |
30217 |
公务接待费 |
3,702.00 |
3,702.00 |
31003 |
专用设备购置 |
20,565,031.40 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1,820,110.87 |
1,082.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
769,961.00 |
56,231.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2,293,158.33 |
324,271.70 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
94,647.70 |
94,647.70 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
838,433.00 |
825,433.00 |
30229 |
福利费 |
298,410.30 |
298,410.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
236,991.45 |
106,824.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8,425.00 |
8,425.00 |
30239 |
其他交通费用 |
455,698.00 |
447,720.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
1,536,850.58 |
78,207.87 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
48,250.00 |
0.00 |
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人员经费合计 |
15,196,734.04 |
15,056,109.04 |
公用经费合计 |
35,130,002.51 |
1,691,161.08 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
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2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 |
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编制单位:大同市食品药品监督管理局 |
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金额单位:元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
413,000.00 |
0.00 |
403,000.00 |
0.00 |
403,000.00 |
10,000.00 |
240,693.45 |
0.00 |
236,991.45 |
0.00 |
236,991.45 |
3,702.00 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位:大同市食品药品监督管理局 |
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金额单位:元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
0.00 |
7,819,638.50 |
7,819,638.50 |
0.00 |
7,819,638.50 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
7,819,638.50 |
7,819,638.50 |
0.00 |
7,819,638.50 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
7,819,638.50 |
7,819,638.50 |
0.00 |
7,819,638.50 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
7,819,638.50 |
7,819,638.50 |
0.00 |
7,819,638.50 |
0.00 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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2018年部门决算公开相关信息统计表 |
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公开09表 |
编制单位:大同市食品药品监督管理局 |
金额单位:元 |
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一、政府采购情况 |
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项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
合计 |
1 |
4,004,567.80 |
4,004,340.85 |
货物 |
2 |
54,346.80 |
54,127.79 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
4 |
3,950,221.00 |
3,950,213.06 |
|
|||
二、机关运行经费 |
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项目 |
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统计数 |
|
(一)行政单位 |
5 |
1,195,219.42 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
三、国有资产占用情况 |
|||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
16 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
13 |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
1 |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
8.其他用车 |
15 |
2 |
|
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) |
16 |
0 |
|
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) |
17 |
0 |
|
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入情况2018年我局及下属单位整体收入5443.05万元比上年度3828.04万元增加1615.01万元。本年支出5823.27万元比上年度3564.50万元增加2258.77万元。原因为大同市食品药品检验检测中心加盖楼层后实验室扩项,购买实验室仪器设备2096.30万元;信息平台建设租赁费89万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.一般公共预算支出情况
2018年基本支出1678.75万元,比2017年1977.1万元减少298.35万元,原因为食品和药品监督管理事务和事业运行经费使用减少。2018年项目支出4144.52万元,比2017年1487.41万元增加2657.42万元,原因为大同市食品药品检验检测中心加盖楼层支出增加。
2.政府基金预算情况
我单位2018年政府性基金收入781.97万元,主要为城市建设支出,用于大同市食品药品检验检测中心加盖楼层项目。
(三)“三公”经费情况
2018年三公经费支出24.07万元比上年度36.20万元减少12.13万元,其中公务用车购置及运行维护费增加5万元,原因为公务车使用增多及维修等费用。公务车数量为16辆,公务接待费0.37万元,接待4批次16人。较上年减少0.54万元。无因公出国团组。
(四)机关运行经费
2018年机关运行经费119.52万元,比2017年88.56万元增加30.96万元,原因为今年人员增加,公用支出增加。主要为日常开支,支付差旅费、培训费、水电费、电话费等。
(五)政府采购情况
2018年政府采购预算400.43万元,比2017年955.81万元减少555.38万元。原因为减少列入政府采购项目金额。
(六)国有资产占用情况
截至2018年底,我局及下属单位公务用车车辆16辆,其中执法执勤用车13辆,特种专业技术用车1辆,其他用车2辆,为日常工作使用。
(七)绩效评价工作情况及评价结果
我局2018年深入开展绩效评价工作,以年初申报的绩效目标为依据,结合项目实施具体情况,按方案制定、情况调研、指标设计、数据收集、现场核查、综合分析、撰写报告等工作步骤,完成绩效自评工作。
四、名词解释:
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、大同市食品药品监督管理局2018年绩效考核为“良好”。