' 2018食药局决算公开

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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市市场监督管理局 发布日期: 2019-09-18 16:49
标题: 2018食药局决算公开 文号:
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2018食药局决算公开

阅读量:

大同市食品药品监督管理局

2018年度部门决算公开情况

 

一、大同市食品药品监督管理局单位概况

 

我局设13个内设机构。内设机构分别是:办公室、综合协调科、人事教育科、政策法规科、食品安全监管科、餐饮服务监管科、药品生产监管科、药品市场监管科、医疗器械监管科、保健食品化妆品监管科、稽查科(应急管理办公室)、行政审批服务办公室、开发区管理科。

 

(一)、主要职能:

1)监督实施食品(含餐饮服务食品、食品添加剂、保健食品)安全、药品(含中药、民族药)、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的法律、法规;参与制定相关政策、工作规划并监督实施。推动建立落实食品安全企业主体责任、地方各级人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2)监督实施食品行政许可的实施办法,建立食品安全隐患排查治理机制,制定食品安全检查年度计划整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3)监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营和使用质量管理规范。监督实施中药、民族药监督管理规范和中药材生产质量管理规范;监督实施中药饮片炮制规范;监督实施中药品种保护制度。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。

4)负责保健食品生产的许可的初审;负责化妆品的卫生许可的初审和安全监督管理;监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范。承担执业药师注册的初审工作。

5)监督实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

6)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

7)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。推进诚信体系建设。

8)指导县(区)乡(镇)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县区级人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

 

(二)、部门决算单位构成:

从部门预算构成看,大同市食品药品监督管理局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。

纳入大同市食品药品监督管理局预算的单位包括:

大同市食品药品检验检测中心

大同市药品不良反应监测中心

大同市食品药品稽查队

二、大同市食品药品监督管理局部门决算表

2018年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:大同市食品药品监督管理局

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

54,397,233.71

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

7,819,638.50

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

100,076.03

六、其他收入

7

33,248.17

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

283,730.36

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

48,884,717.90

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

7,819,638.50

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

13,000.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

1,131,538.48

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

54,430,481.88

本年支出合计

58

58,232,701.27

    用事业基金弥补收支差额

25

46,134.28

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

26

5,273,580.13

      交纳所得税

60

0.00

      基本支出结转

27

100,534.57

      提取职工福利基金

61

0.00

      项目支出结转和结余

28

5,173,045.56

      转入事业基金

62

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

63

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

64

1,517,495.02

 

31

 

      基本支出结转

65

97,777.71

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

1,419,717.31

 

33

 

      经营结余

67

0.00

总计

34

59,750,196.29

总计

68

59,750,196.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2018年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:大同市食品药品监督管理局

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

54,430,481.88

54,397,233.71

0.00

0.00

0.00

0.00

33,248.17

206

科学技术支出

49,999.03

49,999.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

49,999.03

49,999.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

49,999.03

49,999.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

283,730.36

283,730.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

283,730.36

283,730.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

50,772.00

50,772.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

232,958.36

232,958.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

45,132,575.51

45,099,327.34

0.00

0.00

0.00

0.00

33,248.17

21010

食品和药品监督管理事务

45,132,575.51

45,099,327.34

0.00

0.00

0.00

0.00

33,248.17

2101001

  行政运行

6,947,685.50

6,947,685.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101002

  一般行政管理事务

188,900.00

188,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101012

  药品事务

349,890.13

349,890.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101014

  化妆品事务

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101015

  医疗器械事务

161,000.00

161,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101050

  事业运行

8,618,476.96

8,585,278.46

0.00

0.00

0.00

0.00

33,198.50

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

28,066,622.92

28,066,573.25

0.00

0.00

0.00

0.00

49.67

212

城乡社区支出

7,819,638.50

7,819,638.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

7,819,638.50

7,819,638.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

7,819,638.50

7,819,638.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

13,000.00

13,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

13,000.00

13,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

13,000.00

13,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,131,538.48

1,131,538.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,131,538.48

1,131,538.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,131,538.48

1,131,538.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2018年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:大同市食品药品监督管理局

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

58,232,701.27

16,787,462.06

41,445,239.21

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

100,076.03

0.00

100,076.03

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

100,076.03

0.00

100,076.03

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

100,076.03

0.00

100,076.03

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

283,730.36

283,730.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

283,730.36

283,730.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

50,772.00

50,772.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

232,958.36

232,958.36

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48,884,717.90

15,372,193.22

33,512,524.68

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

48,884,717.90

15,372,193.22

33,512,524.68

0.00

0.00

0.00

2101001

  行政运行

6,947,685.50

6,947,685.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101002

  一般行政管理事务

188,900.00

0.00

188,900.00

0.00

0.00

0.00

2101012

  药品事务

1,334,846.43

0.00

1,334,846.43

0.00

0.00

0.00

2101014

  化妆品事务

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

2101015

  医疗器械事务

159,201.45

0.00

159,201.45

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

600,000.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

2101050

  事业运行

8,621,233.82

8,424,507.72

196,726.10

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

30,832,850.70

0.00

30,832,850.70

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

7,819,638.50

0.00

7,819,638.50

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

7,819,638.50

0.00

7,819,638.50

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

7,819,638.50

0.00

7,819,638.50

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

13,000.00

0.00

13,000.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

13,000.00

0.00

13,000.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

13,000.00

0.00

13,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,131,538.48

1,131,538.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,131,538.48

1,131,538.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,131,538.48

1,131,538.48

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

2018年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:大同市食品药品监督管理局

 

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

46,577,595.21

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

7,819,638.50

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

100,076.03

100,076.03

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

283,730.36

283,730.36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

48,798,391.68

48,798,391.68

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

7,819,638.50

0.00

7,819,638.50

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

13,000.00

13,000.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

1,131,538.48

1,131,538.48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

54,397,233.71

本年支出合计

54

58,146,375.05

50,326,736.55

7,819,638.50

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

5,170,472.17

年末财政拨款结转和结余

56

1,421,330.83

1,421,330.83

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

5,170,472.17

    基本支出结转

57

4,236.58

4,236.58

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

1,417,094.25

1,417,094.25

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

59,567,705.88

总计

60

59,567,705.88

51,748,067.38

7,819,638.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

编制单位:大同市食品药品监督管理局

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

50,326,736.55

16,747,270.12

33,579,466.43

 

206

科学技术支出

100,076.03

0.00

100,076.03

 

20699

其他科学技术支出

100,076.03

0.00

100,076.03

 

2069999

  其他科学技术支出

100,076.03

0.00

100,076.03

 

208

社会保障和就业支出

283,730.36

283,730.36

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

283,730.36

283,730.36

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

50,772.00

50,772.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

232,958.36

232,958.36

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

48,798,391.68

15,332,001.28

33,466,390.40

 

21010

食品和药品监督管理事务

48,798,391.68

15,332,001.28

33,466,390.40

 

2101001

  行政运行

6,947,685.50

6,947,685.50

0.00

 

2101002

  一般行政管理事务

188,900.00

0.00

188,900.00

 

2101012

  药品事务

1,334,846.43

0.00

1,334,846.43

 

2101014

  化妆品事务

200,000.00

0.00

200,000.00

 

2101015

  医疗器械事务

159,201.45

0.00

159,201.45

 

2101016

  食品安全事务

600,000.00

0.00

600,000.00

 

2101050

  事业运行

8,581,041.88

8,384,315.78

196,726.10

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

30,786,716.42

0.00

30,786,716.42

 

215

资源勘探信息等支出

13,000.00

0.00

13,000.00

 

21506

安全生产监管

13,000.00

0.00

13,000.00

 

2150699

  其他安全生产监管支出

13,000.00

0.00

13,000.00

 

221

住房保障支出

1,131,538.48

1,131,538.48

0.00

 

22102

住房改革支出

1,131,538.48

1,131,538.48

0.00

 

2210201

  住房公积金

1,131,538.48

1,131,538.48

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

编制单位:大同市食品药品监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:
基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:
基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:
基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

 

301

工资福利支出

14,096,046.68

13,968,421.68

302

商品和服务支出

13,153,032.11

1,691,161.08

309

资本性支出(基本建设)

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

 

30101

  基本工资

5,771,335.27

5,771,335.27

30201

  办公费

618,844.82

118,768.61

30901

  房屋建筑物购建

0.00

31099

  其他资本性支出

773,148.00

0.00

 

30102

  津贴补贴

2,089,814.53

2,071,543.53

30202

  印刷费

352,727.57

2,896.30

30902

  办公设备购置

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

 

30103

  奖金

0.00

0.00

30203

  咨询费

74,000.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

3,626.00

3,626.00

30905

  基础设施建设

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

 

30107

  绩效工资

2,043,426.86

2,043,426.86

30205

  水费

7,800.00

7,800.00

30906

  大型修缮

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,703,349.56

1,703,349.56

30206

  电费

238,457.90

3,071.32

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

75,626.00

36,795.00

30908

  物资储备

0.00

311

对企业补助(基本建设)

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

318,341.21

318,341.21

30208

  取暖费

0.00

0.00

30913

  公务用车购置

0.00

31101

  资本金注入

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

723,231.20

5,185.20

30919

  其他交通工具购置

0.00

31199

  其他对企业补助

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

782,777.39

683,477.39

30211

  差旅费

1,304,483.26

80,531.08

30921

  文物和陈列品购置

0.00

312

对企业补助

0.00

0.00

 

30113

  住房公积金

1,156,088.52

1,156,088.52

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

31201

  资本金注入

0.00

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

40,059.50

14,790.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

230,913.34

220,859.34

30214

  租赁费

1,780,000.00

0.00

310

资本性支出

21,976,970.40

0.00

31204

  费用补贴

0.00

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

1,100,687.36

1,087,687.36

30215

  会议费

45,810.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

 

30301

  离休费

0.00

0.00

30216

  培训费

378,835.63

6,600.00

31002

  办公设备购置

590,541.00

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

 

30302

  退休费

253,829.36

253,829.36

30217

  公务接待费

3,702.00

3,702.00

31003

  专用设备购置

20,565,031.40

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

1,820,110.87

1,082.50

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

 

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

769,961.00

56,231.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

2,293,158.33

324,271.70

31009

  土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

 

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

94,647.70

94,647.70

31010

  安置补助

0.00

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

 

30309

  奖励金

838,433.00

825,433.00

30229

  福利费

298,410.30

298,410.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

236,991.45

106,824.50

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8,425.00

8,425.00

30239

  其他交通费用

455,698.00

447,720.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1,536,850.58

78,207.87

31021

  文物和陈列品购置

48,250.00

0.00

 

 

 

 

 

人员经费合计

15,196,734.04

15,056,109.04

公用经费合计

35,130,002.51

1,691,161.08

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

编制单位:大同市食品药品监督管理局

 

 

 

 

金额单位:元

 

预算数

决算数

 

合计

因公
出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公
出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

413,000.00

0.00

403,000.00

0.00

403,000.00

10,000.00

240,693.45

0.00

236,991.45

0.00

236,991.45

3,702.00

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

编制单位:大同市食品药品监督管理局

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

7,819,638.50

7,819,638.50

0.00

7,819,638.50

0.00

 

212

城乡社区支出

0.00

7,819,638.50

7,819,638.50

0.00

7,819,638.50

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

7,819,638.50

7,819,638.50

0.00

7,819,638.50

0.00

 

2120803

  城市建设支出

0.00

7,819,638.50

7,819,638.50

0.00

7,819,638.50

0.00

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

2018年部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

公开09

编制单位:大同市食品药品监督管理局

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

4,004,567.80

4,004,340.85

货物

2

54,346.80

54,127.79

工程

3

0.00

0.00

服务

4

3,950,221.00

3,950,213.06

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

1,195,219.42

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

16

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

13

6.特种专业技术用车

13

1

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

2

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

       (一)收入情况
    2018年我局及下属单位整体收入5443.05万元比上年度3828.04万元增加1615.01万元。本年支出5823.27万元比上年度3564.50万元增加2258.77万元。原因为大同市食品药品检验检测中心加盖楼层后实验室扩项,购买实验室仪器设备2096.30万元;信息平台建设租赁费89万元。
    (二)一般公共预算支出情况
    1.一般公共预算支出情况
    2018年基本支出1678.75万元,比2017年1977.1万元减少298.35万元,原因为食品和药品监督管理事务和事业运行经费使用减少。2018年项目支出4144.52万元,比2017年1487.41万元增加2657.42万元,原因为大同市食品药品检验检测中心加盖楼层支出增加。
    2.政府基金预算情况
    我单位2018年政府性基金收入781.97万元,主要为城市建设支出,用于大同市食品药品检验检测中心加盖楼层项目。
    (三)“三公”经费情况
    2018年三公经费支出24.07万元比上年度36.20万元减少12.13万元,其中公务用车购置及运行维护费增加5万元,原因为公务车使用增多及维修等费用。公务车数量为16辆,公务接待费0.37万元,接待4批次16人。较上年减少0.54万元。无因公出国团组。
    (四)机关运行经费
    2018年机关运行经费119.52万元,比2017年88.56万元增加30.96万元,原因为今年人员增加,公用支出增加。主要为日常开支,支付差旅费、培训费、水电费、电话费等。
    (五)政府采购情况
    2018年政府采购预算400.43万元,比2017年955.81万元减少555.38万元。原因为减少列入政府采购项目金额。
    (六)国有资产占用情况
    截至2018年底,我局及下属单位公务用车车辆16辆,其中执法执勤用车13辆,特种专业技术用车1辆,其他用车2辆,为日常工作使用。
    (七)绩效评价工作情况及评价结果
    我局2018年深入开展绩效评价工作,以年初申报的绩效目标为依据,结合项目实施具体情况,按方案制定、情况调研、指标设计、数据收集、现场核查、综合分析、撰写报告等工作步骤,完成绩效自评工作。

 

四、名词解释:

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

五、大同市食品药品监督管理局2018年绩效考核为“良好”。

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