索引号: | 035200054/2020-00138 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市市场监督管理局 | 发布日期: | 2020-09-18 11:15 |
标题: | 市场监督管理局2019年度决算公开 | 文号: | |
时效: |
市场监督管理局2019年度决算公开
大同市市场监督管理局
2019年度部门决算公开情况
一、大同市市场监督管理局单位概况
(一)主要职能
1、负责全市市场综合监督管理。贯彻执行国家、省有关市场监督管理的法律法规规章,起草有关地方性法规、规章草案,制定有关政策、标准,组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2、负责全市市场主体统一登记注册。组织、指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动全市市场主体信用体系建设。
3、负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。
4、负责全市反垄断统一执法调查工作。统筹推进竞争政策实施,组织指导实施公平竞争审查制度。承担有关反垄断执法调查工作。
5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导全市市场监督管理系统查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全市广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。
6、负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,组织实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
7、负责全市产品质量安全监督管理。管理全市产品质量安全风险监控和市级监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作。
8、负责全市特种设备安全监督管理。综合管理全市特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。
9、负责全市食品安全监督管理综合协调。组织制定全市食品安全政策措施并组织实施。负责全市食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全全市食品安全重要信息直报制度。承担大同市食品安全委员会日常工作。
10、负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展全市食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施全市特殊食品监督管理。组织指导全市食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。负责酒类商品监督管理工作。
11、负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,监督管理全市计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督全市商品量和市场计量行为。
12、负责统一管理全市标准化工作。推动全市新型标准体系建设。组织制定市级地方标准(含标准样品),负责市级地方标准(含标准样品)的立项、审查、批准、编号、发布和复审工作。监督国家标准、行业标准和地方标准(含标准样品)的贯彻实施。依法监督管理团体标准和企业标准工作。推动和国际对标采标相关工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。管理全市商品条码工作。
13、负责统一管理、监督和协调全市认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系。指导协调全市检验检测行业发展。
14、负责全市知识产权工作。拟订并组织实施加强知识产权强市建设、强化知识产权创造、保护和运用的发展规划和制度措施。推动全市知识产权保护体系建设。指导和监督全市知识产权保护工作。促进知识产权运用。
15、负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。
16、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
17、指导、协调全市市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。
18、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)部门决算单位构成
2019年部门决算报表由大同市市场监督管理局(本级)及下属单位共计24个预算单位编制上报,其中: 5个行政单位(大同市市场监督管理局(本级)、大同市市场监督管理局开发区分局、大同市平城区市场监督管理局、大同市云冈区市场监督管理局、大同市工商行政管理局新荣分局);19个事业单位(大同市个体劳动者协会、大同市民营企业协会、大同市消费者协会、大同市广告协会、大同市工商行政管理学会、大同市城区个体劳动者协会、大同市城区民营企业协会、大同市城区消费者协会、大同市南郊区个体劳动者协会、大同市南郊区民营企业协会、大同市南郊区消费者协会、大同市新荣区个体劳动者协会、大同市新荣区民营企业协会、大同市新荣区消费者协会、大同市质量技术监督检验测试所、大同市特种设备监督检验所、大同市药品不良反应监测中心、大同市食品药品检验检测中心、大同市市场监管综合行政执法队)。
大同市市场监督管理局下设内部科室37个:党组办公室、办公室、人事教育科、综合研究科、法规科、执法监督科、登记注册科、信用监管科、消费者权益保护科、反垄断科、直销科、网络监管科、广告科、质量发展科、产品质量监管科、食品安全协调科、食品安全监管科、食品流通监管科、餐饮监管科、食品药品抽检科、特设科、计量科、标准化科、认证认可监管科、知识产权保护发展科、知识产权运用促进科、行政审批科、财务审计科、宣传应急科、科技信息化科、药品生产安全协调科、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、价格监督管理科、离退休科。
二、大同市市场监督管理局部门决算表
2019年收入支出决算总表 |
|||||
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|
|
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|
公开01表 |
编制单位:大同市市场监督管理局 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
183,505,352.20 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
172,905,244.41 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
40,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
2,341,187.79 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
536,300.80 |
七、其他收入 |
7 |
819,578.58 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
4,839,257.42 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
40,000.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
9,604,202.75 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
186,706,118.57 |
本年支出合计 |
55 |
187,925,005.38 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
264,534.50 |
结余分配 |
56 |
707,224.53 |
年初结转和结余 |
27 |
2,757,665.29 |
年末结转和结余 |
57 |
1,096,088.45 |
其中:项目支出结转和结余 |
28 |
1,942,780.64 |
其中:项目支出结转和结余 |
58 |
438,582.61 |
|
29 |
|
|
59 |
|
总计 |
30 |
189,728,318.36 |
总计 |
60 |
189,728,318.36 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2019年收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位:大同市市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
186,706,118.57 |
183,545,352.20 |
0.00 |
0.00 |
2,341,187.79 |
0.00 |
819,578.58 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
171,715,998.50 |
168,555,239.28 |
0.00 |
0.00 |
2,341,187.79 |
0.00 |
819,571.43 |
|||
20104 |
发展与改革事务 |
4,311,118.34 |
4,311,118.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010408 |
物价管理 |
4,311,118.34 |
4,311,118.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20138 |
市场监督管理事务 |
165,063,692.37 |
164,244,120.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
819,571.43 |
|||
2013801 |
行政运行 |
93,719,014.42 |
93,222,278.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
496,735.52 |
|||
2013802 |
一般行政管理事务 |
341,044.00 |
307,709.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,335.00 |
|||
2013804 |
市场监督管理专项 |
20,449,839.98 |
20,449,839.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013806 |
消费者权益保护 |
2,214,629.19 |
2,214,241.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
388.09 |
|||
2013812 |
药品事务 |
766,000.00 |
766,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013813 |
医疗器械事务 |
111,000.00 |
111,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013814 |
化妆品事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013850 |
事业运行 |
31,093,919.83 |
30,872,307.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221,612.82 |
|||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
16,268,244.95 |
16,200,744.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,500.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,341,187.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,341,187.79 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,341,187.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,341,187.79 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
506,659.90 |
506,652.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.15 |
|||
20605 |
科技条件与服务 |
506,659.90 |
506,652.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.15 |
|||
2060501 |
机构运行 |
506,659.90 |
506,652.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.15 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,839,257.42 |
4,839,257.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4,839,257.42 |
4,839,257.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4,285,267.46 |
4,285,267.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
553,989.96 |
553,989.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120803 |
城市建设支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
9,604,202.75 |
9,604,202.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
9,604,202.75 |
9,604,202.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
9,604,202.75 |
9,604,202.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2019年支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||
编制单位:大同市市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
合计 |
187,925,005.38 |
139,661,718.22 |
46,585,765.25 |
0.00 |
1,677,521.91 |
0.00 |
||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
172,905,244.41 |
124,705,657.25 |
46,522,065.25 |
0.00 |
1,677,521.91 |
0.00 |
|||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
4,311,118.34 |
3,896,518.34 |
414,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2010408 |
物价管理 |
4,311,118.34 |
3,896,518.34 |
414,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20138 |
市场监督管理事务 |
166,916,604.16 |
120,809,138.91 |
46,107,465.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2013801 |
行政运行 |
93,971,013.11 |
88,579,434.11 |
5,391,579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2013802 |
一般行政管理事务 |
307,709.00 |
0.00 |
307,709.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2013804 |
市场监督管理专项 |
20,449,839.98 |
0.00 |
20,449,839.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2013806 |
消费者权益保护 |
2,214,284.68 |
1,403,587.76 |
810,696.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2013812 |
药品事务 |
766,000.00 |
0.00 |
766,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2013813 |
医疗器械事务 |
111,000.00 |
0.00 |
111,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2013814 |
化妆品事务 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2013850 |
事业运行 |
31,317,351.91 |
30,826,117.04 |
491,234.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
17,679,405.48 |
0.00 |
17,679,405.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,677,521.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,677,521.91 |
0.00 |
|||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,677,521.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,677,521.91 |
0.00 |
|||||||||||
206 |
科学技术支出 |
536,300.80 |
512,600.80 |
23,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20605 |
科技条件与服务 |
515,000.80 |
512,600.80 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2060501 |
机构运行 |
515,000.80 |
512,600.80 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
21,300.00 |
0.00 |
21,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
21,300.00 |
0.00 |
21,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,839,257.42 |
4,839,257.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4,839,257.42 |
4,839,257.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4,285,267.46 |
4,285,267.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
553,989.96 |
553,989.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
221 |
住房保障支出 |
9,604,202.75 |
9,604,202.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
9,604,202.75 |
9,604,202.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
9,604,202.75 |
9,604,202.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
||||||||||||||||||
2019年财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||||||
编制单位:大同市市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
183,505,352.20 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
169,854,159.94 |
169,854,159.94 |
0.00 |
|
||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
40,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
534,946.35 |
534,946.35 |
0.00 |
|
||||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
4,839,257.42 |
4,839,257.42 |
0.00 |
|
||||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
|
||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
9,604,202.75 |
9,604,202.75 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
本年收入合计 |
25 |
183,545,352.20 |
本年支出合计 |
55 |
184,872,566.46 |
184,832,566.46 |
40,000.00 |
|
||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
1,879,336.90 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
552,122.64 |
552,122.64 |
0.00 |
|
||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
1,879,336.90 |
|
57 |
|
|
|
|
||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
||||||||||
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
||||||||||
总计 |
30 |
185,424,689.10 |
总计 |
60 |
185,424,689.10 |
185,384,689.10 |
40,000.00 |
|
||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||||||||
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||||||||||||||
编制单位:大同市市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||||||
合计 |
184,832,566.46 |
139,372,107.71 |
45,460,458.75 |
|
|||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
169,854,159.94 |
124,417,401.19 |
45,436,758.75 |
|
||||||||||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
4,311,118.34 |
3,896,518.34 |
414,600.00 |
|
||||||||||||||||||
2010408 |
物价管理 |
4,311,118.34 |
3,896,518.34 |
414,600.00 |
|
||||||||||||||||||
20138 |
市场监督管理事务 |
165,543,041.60 |
120,520,882.85 |
45,022,158.75 |
|
||||||||||||||||||
2013801 |
行政运行 |
93,075,002.26 |
88,436,695.26 |
4,638,307.00 |
|
||||||||||||||||||
2013802 |
一般行政管理事务 |
307,709.00 |
0.00 |
307,709.00 |
|
||||||||||||||||||
2013804 |
市场监督管理专项 |
20,449,839.98 |
0.00 |
20,449,839.98 |
|
||||||||||||||||||
2013806 |
消费者权益保护 |
2,214,284.68 |
1,403,587.76 |
810,696.92 |
|
||||||||||||||||||
2013812 |
药品事务 |
766,000.00 |
0.00 |
766,000.00 |
|
||||||||||||||||||
2013813 |
医疗器械事务 |
111,000.00 |
0.00 |
111,000.00 |
|
||||||||||||||||||
2013814 |
化妆品事务 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
||||||||||||||||||
2013850 |
事业运行 |
31,171,834.70 |
30,680,599.83 |
491,234.87 |
|
||||||||||||||||||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
17,347,370.98 |
0.00 |
17,347,370.98 |
|
||||||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
534,946.35 |
511,246.35 |
23,700.00 |
|
||||||||||||||||||
20605 |
科技条件与服务 |
513,646.35 |
511,246.35 |
2,400.00 |
|
||||||||||||||||||
2060501 |
机构运行 |
513,646.35 |
511,246.35 |
2,400.00 |
|
||||||||||||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
21,300.00 |
0.00 |
21,300.00 |
|
||||||||||||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
21,300.00 |
0.00 |
21,300.00 |
|
||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,839,257.42 |
4,839,257.42 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4,839,257.42 |
4,839,257.42 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4,285,267.46 |
4,285,267.46 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
553,989.96 |
553,989.96 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
9,604,202.75 |
9,604,202.75 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
9,604,202.75 |
9,604,202.75 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
9,604,202.75 |
9,604,202.75 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||||||||||||||||||
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
编制单位:大同市市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
122,794,789.84 |
120,452,779.48 |
302 |
商品和服务支出 |
43,455,279.20 |
12,198,294.42 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
— |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30101 |
基本工资 |
48,239,960.52 |
47,958,812.94 |
30201 |
办公费 |
4,198,014.57 |
1,591,428.28 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
— |
31099 |
其他资本性支出 |
120,763.00 |
14,964.00 |
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
28,526,248.47 |
28,493,276.59 |
30202 |
印刷费 |
989,596.70 |
211,354.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
— |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30103 |
奖金 |
3,184,884.86 |
3,176,532.86 |
30203 |
咨询费 |
120,200.00 |
8,000.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
— |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
47,482.58 |
42,842.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
— |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30107 |
绩效工资 |
10,196,857.77 |
9,994,698.61 |
30205 |
水费 |
75,054.05 |
46,869.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
— |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13,947,330.70 |
13,834,007.43 |
30206 |
电费 |
553,457.07 |
162,067.06 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
— |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
1,114,207.55 |
1,069,741.36 |
30207 |
邮电费 |
694,668.41 |
225,473.40 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
— |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
— |
||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5,382,538.92 |
5,351,723.56 |
30208 |
取暖费 |
562,138.99 |
309,955.36 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
— |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
— |
||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
1,326,322.84 |
297,820.84 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
— |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
— |
||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,143,114.45 |
357,514.45 |
30211 |
差旅费 |
2,619,206.31 |
413,549.47 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
— |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30113 |
住房公积金 |
10,074,092.39 |
10,015,416.75 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
— |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1,919,449.71 |
129,335.98 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
— |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
985,554.21 |
201,054.93 |
30214 |
租赁费 |
1,446,479.61 |
21,699.61 |
310 |
资本性支出 |
10,057,725.61 |
224,262.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
8,524,771.81 |
6,496,771.81 |
30215 |
会议费 |
34,070.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30301 |
离休费 |
572,826.21 |
572,826.21 |
30216 |
培训费 |
1,064,428.49 |
75,508.19 |
31002 |
办公设备购置 |
1,528,502.98 |
207,518.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30302 |
退休费 |
2,641,035.29 |
2,641,035.29 |
30217 |
公务接待费 |
6,738.00 |
6,738.00 |
31003 |
专用设备购置 |
6,386,917.20 |
1,780.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2,760,255.67 |
298,866.99 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30304 |
抚恤金 |
1,965,062.60 |
1,965,062.60 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30305 |
生活补助 |
263,439.71 |
263,439.71 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
270,000.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3,755,278.73 |
695,772.76 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
8,478,589.75 |
23,000.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
— |
||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
536,764.40 |
477,716.27 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
— |
||||||||
30309 |
奖励金 |
3,020,792.00 |
992,792.00 |
30229 |
福利费 |
2,698,922.54 |
2,638,417.54 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
— |
||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1,456,534.28 |
1,327,181.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
61,616.00 |
61,616.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2,803,773.12 |
2,761,449.82 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
2,004.76 |
100.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
1,409,504.43 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,305,848.62 |
433,148.45 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
342,038.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
人员经费合计 |
131,319,561.65 |
126,949,551.29 |
公用经费合计 |
53,513,004.81 |
12,422,556.42 |
||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||
|
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
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|
|
公开07表 |
编制单位:大同市市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
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|
|
金额单位:元 |
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2,511,791.56 |
0.00 |
2,481,791.56 |
0.00 |
2,481,791.56 |
30,000.00 |
1,463,272.28 |
0.00 |
1,456,534.28 |
0.00 |
1,456,534.28 |
6,738.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
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|
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|
|
公开08表 |
|
编制单位:大同市市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
|||
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2019年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
|
|
公开09表 |
编制单位:大同市市场监督管理局 |
|
|
金额单位:元 |
一、政府采购情况 |
|||
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
16,233,033.77 |
|
货物 |
2 |
7,032,372.70 |
|
工程 |
3 |
395,889.00 |
|
服务 |
4 |
8,804,772.07 |
|
|
|||
二、机关运行经费 |
|||
项目 |
|
统计数 |
|
(一)行政单位 |
5 |
10,520,574.11 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
三、国有资产占用情况 |
|||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
108 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
10 |
3 |
|
4.应急保障用车 |
11 |
1 |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
69 |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
8.其他用车 |
15 |
35 |
|
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
16 |
8 |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
17 |
0 |
|
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|
三、大同市市场监督管理局2019年部门决算情况说明
2019年因机构改革,多家单位及部门合并组建成立大同市市场监督管理局。2019年部门决算情况无法与上年对比。
(一)收入情况说明
2019年收入总额186706118.57元。其中:
1、一般公共预算财政拨款收入183505352.2元,
2、政府性基金预算财政拨款收入40000元,
3、经营收入2341187.79元,
4、其他收入819578.58元。
(二)支出情况说明
2019年支出总额187925005.38元。其中:
1、一般公共预算财政拨款支出184832566.46元(人员经费支出131319561.65元,占财政拨款支出71.05%;公用经费支出53513004.81元,占财政拨款支出28.95%),
2、政府性基金预算财政拨款支出40000元,
3、经营支出1677521.91元,
4、其他支出1374917.01元。
(三)“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费支出1463272.28元。其中:
1、公务用车运行维护费1456534.28元,
2、国内公务接待8批次,43人,合计6738元。
(四)机关运行经费执行情况
2019年机关运行经费10520574.11元。
(五)政府采购支出情况
2019年政府采购支出16233033.77元,其中:办公设备采购支出7032372.7元;工程支出395889元;购买服务支出8804772.07元(委托业务费、印刷费等)。
(六)国有资产占用情况
2019年车辆数108辆。其中:机要通信用车3辆;应急保障用车1辆;执法执勤用车69辆;其他用车35辆。
单价50万元以上通用设备8台。
四、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出(主要用于市场执法专项整治支出)。
3、“三公”经费:用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
四、大同市市场监督管理局2019年绩效考核为“优”。
2019年我单位进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,探索绩效跟踪监控,深入开展绩效评价对专项资金实施绩效自评和项目核查,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,绩效管理工作取得了一定的成效,在保障民生维护社会稳定方面的项目达到了预期成果,单位绩效考核为优。