大同市水利发展中心2022年度部门预算
一、 概况
(一)本单位职责
1.协助编制水利发展规划、水利综合规划和专项规划。承担水利信息化建设与水利大数据研究应用;开展水资源水环境水生态技术研究,提出科技兴水政策建议。
2.协助拟订农业节约用水政策,实施农业节约用水设施建设工作;负责农业节约用水技术应用推广与宣传工作。
3.协助实施水土流失综合治理和重点防治区的预防与保护工作;负责水土保持生态建设项目、水土流失动态监测和生产建设项目水土保持监督管理的技术支撑工作;承担水土保持科学研究及大泉山水土保持试验示范研究。
4.承担水利科学研究,推动水利行业科技进步;负责水利行业的技术业务培训工作。
5.承办市水务局交办的其他事项。
(二)机构设置情况
设主任1名(副处长级),副主任3名(正科长级)。内设机构11个,领导职数6正(正科长级)9副(副科长级),内设机构为:办公室、党建办公室、人事科、财务科、水土流失防治科、节水科、科技信息科、水土保持技术科、大泉山水土保持试验站、水土保持生态科学研究所、水利科技研究所.
二、2022年度预算报表
(一)大同市水利发展中心2022年预算收支总表
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2022年预算收支总表 预算公开表1 |
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部门:[105015]大同市水利发展中心 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
一、一般公共预算 |
1,780.733120 |
一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算 |
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外交支出 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
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|
|
科学技术支出 |
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
社会保障和就业支出 |
193.365028 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
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|
卫生健康支出 |
70.015785 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
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|
农林水支出 |
1,354.000567 |
|
|
交通运输支出 |
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|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
163.351740 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
|
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|
转移性支出 |
|
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|
债务还本支出 |
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|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,780.733120 |
本年支出合计 |
1,780.733120 |
(二)大同市水利发展中心2022年预算收入总表
2022年预算收入总表 预算公开表2 部门:[105015]大同市水利发展中心 单位:万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
|
1,780.733120 |
1,780.733120 |
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
193.365028 |
193.365028 |
|
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
193.365028 |
193.365028 |
|
|
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
33.328948 |
33.328948 |
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
160.036080 |
160.036080 |
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
70.015785 |
70.015785 |
|
|
|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
70.015785 |
70.015785 |
|
|
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
70.015785 |
70.015785 |
|
|
|
|
213 |
[213]农林水支出 |
1,354.000567 |
1,354.000567 |
|
|
|
|
21303 |
[21303]水利 |
1,354.000567 |
1,354.000567 |
|
|
|
|
2130310 |
[2130310]水土保持 |
1,354.000567 |
1,354.000567 |
|
|
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
163.351740 |
163.351740 |
|
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
163.351740 |
163.351740 |
|
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
144.399804 |
144.399804 |
|
|
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
18.951936 |
18.951936 |
|
|
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|
(三)大同市水利发展中心2022年预算支出总表
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2022年预算支出总表 预算公开表3 部门:[105015]大同市水利发展中心 单位:万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
1,780.733120 |
1,604.123120 |
176.610000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
193.365028 |
193.365028 |
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
193.365028 |
193.365028 |
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
33.328948 |
33.328948 |
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
160.036080 |
160.036080 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
70.015785 |
70.015785 |
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
70.015785 |
70.015785 |
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
70.015785 |
70.015785 |
|
|
[213]农林水支出 |
1,354.000567 |
1,177.390567 |
176.610000 |
213 |
[21303]水利 |
1,354.000567 |
1,177.390567 |
176.610000 |
2130310 |
[2130310]水土保持 |
1,354.000567 |
1,177.390567 |
176.610000 |
|
[221]住房保障支出 |
163.351740 |
163.351740 |
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
163.351740 |
163.351740 |
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
144.399804 |
144.399804 |
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
18.951936 |
18.951936 |
|
(四)大同市水利发展中心2022年财政拨款收支总表
2022年财政拨款收支总表 预算公开表4 部门:[105015]大同市水利发展中心 单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
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一、一般公共预算 |
1,780.733120 |
一般公共服务支出 |
|
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二、政府性基金预算 |
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外交支出 |
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|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
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|
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|
公共安全支出 |
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|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
193.365028 |
193.365028 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
70.015785 |
70.015785 |
|
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|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
1,354.000567 |
1,354.000567 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
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|
住房保障支出 |
163.351740 |
163.351740 |
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|
粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
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|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
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|
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|
转移性支出 |
|
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|
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|
债务还本支出 |
|
|
|
|
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|
债务付息支出 |
|
|
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|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
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|
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|
|
|
本年收入合计 |
1,780.733120 |
本年支出合计 |
1,780.733120 |
1,780.733120 |
|
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(五)大同市水利发展中心2022年一般公共预算支出预算表
2022年一般公共预算支出预算表 预算公开表5 |
||||
部门:[105015]大同市水利发展中心 |
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
1,780.733120 |
1,604.123120 |
176.610000 |
[208]社会保障和就业支出 |
|
193.365028 |
193.365028 |
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
193.365028 |
193.365028 |
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
33.328948 |
33.328948 |
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
160.036080 |
160.036080 |
|
[210]卫生健康支出 |
|
70.015785 |
70.015785 |
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
70.015785 |
70.015785 |
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
70.015785 |
70.015785 |
|
[213]农林水支出 |
|
1,354.000567 |
1,177.390567 |
176.610000 |
[21303]水利 |
|
1,354.000567 |
1,177.390567 |
176.610000 |
2130310 |
[2130310]水土保持 |
1,354.000567 |
1,177.390567 |
176.610000 |
[221]住房保障支出 |
|
163.351740 |
163.351740 |
|
[22102]住房改革支出 |
|
163.351740 |
163.351740 |
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
144.399804 |
144.399804 |
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
18.951936 |
18.951936 |
|
(六)大同市水利发展中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
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一般公共预算安排基本支出分经济科目表 预算公开表6 |
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单位:万元 |
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
1,604.123120 |
|
505 |
1,466.118786 |
|
[50501]工资福利支出 |
1,466.118786 |
|
50502 |
94.713786 |
|
[5050203]公务用车运行维护费 |
11.200000 |
|
[5050299]商品和服务支出 |
83.513786 |
|
50601 |
5.000000 |
|
[5060199]资本性支出(一) |
5.000000 |
|
509 |
38.290548 |
|
[50901]社会福利和救助 |
6.841600 |
|
[50905]离退休费 |
31.448948 |
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(七)大同市水利发展中心2022年政府性基金预算收入表
|
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2022年政府性基金预算收入表 预算公开表7 |
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单位:万元 |
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
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(八)大同市水利发展中心2022年政府性基金预算支出表
|
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2022年政府性基金预算支出表 预算公开表8 |
||
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单位:万元 |
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
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(九)大同市水利发展中心2022年国有资本经营预算收支预算表
|
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2022年国有资本经营预算收支预算表 预算公开表9 |
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单位:万元 |
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国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
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项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
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(十)大同市水利发展中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
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2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 预算公开表10 |
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|
单位:万元 |
项目 |
2022年预算数 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 |
|
公务用车购置及运行费 |
11.200000 |
①公务用车购置费 |
|
②公务用车运行维护费 |
11.200000 |
合计 |
11.200000 |
(十一)大同市水利发展中心2022年机关运行经费表
|
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2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 预算公开表11 |
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单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
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三、2022年度部门预算情况说明
(一)2022年度部门预算数据变动情况及原因
(1)本年预算收支情况安排
大同市水利发展中心2022年预算收入总计1780.73万元 。全部为一般公共预算,无政府性基金预算和国有资金经营预算。其中社会保障和就业支出预算193.37万元,卫生健康支出预算70万元,农林水支出预算1354万元,住房保障支出预算163.36万元。
(2)较上年预算比较变动情况
2022年预算总计1780.73万元,2021年年初预算1759.93万元,相比较增加了20.8万元,主要原因是职工岗位工资以及薪级工资调整增资。
(二)“三公”经费增减变动原因说明
2022年“三公”经费预算11.2万元,2021年“三公”经费预算13.08万元,相比较减少1.88万元。其中公务用车运行维护费11.2万元,比上年减少1.88万元。
(三)机关运行经费增减变动原因说明
大同市水利发展中心无机关运行经费。
(四)政府采购情况
2022年大同市水利发展中心政府采购预算总额11万元,其中:政府采购货物预算11万元。
(五)绩效管理情况
2022年大同市水利发展中心实行绩效目标管理的项目五个,涉及一般公共预算当年拨款176.61万元。2022年大同市水利发展中心当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理,均已设定绩效目标和绩效指标,项目在申报预算时同步填写«项目绩效目标申报表»,随同预算上报。
以下分别列示大同市水利发展中心2022年度项目绩效目标申报表。
1. 大同市水利发展中心残疾人就业保障金绩效目标申报表
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2022年度) |
|||||||
项目名称 |
J残疾人就业保障金 |
||||||
主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水利发展中心 |
||||
项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
||||
项目资金 |
实施期资金总额: |
493,500 |
年度资金总额: |
164,500 |
|||
其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
||||
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
市县(区)财政资金 |
493,500 |
市县(区)财政资金 |
164,500 |
||||
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
项目概况 |
残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资源共享计算交纳用于残疾人就业的专项资金 |
||||||
立项依据 |
《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 |
||||||
项目设立必要性 |
缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地改选应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。 |
||||||
保证项目实施的制度、措施 |
《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税收[2015]72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 |
||||||
项目实施计划 |
财政下拨资金,按时足额缴纳残疾人就业保障金。 |
||||||
|
|||||||
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
总体目标 |
通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 |
通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 |
|||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
项目完成个数 |
≥1个 |
数量指标 |
项目完成个数 |
≥1个 |
|
质量指标 |
补贴资金到位情况 |
按比例及时足额到位 |
质量指标 |
补贴资金到位情况 |
按比例及时足额到位 |
||
时效指标 |
补贴发放时间 |
及时 |
时效指标 |
补贴发放时间 |
及时 |
||
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
困难残疾人受益情况 |
有效补助残疾人 |
社会效益指标 |
困难残疾人受益情况 |
有效补助残疾人 |
||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|
|
|||||||
负责人: |
|
经办人: |
曹晋阳 |
联系电话: |
13934762241 |
填报日期: |
20211117174936 |
2. 大同市水利发展中心专项业务费绩效目标申报表
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2022年度) |
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项目名称 |
J专项业务费 |
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主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水利发展中心 |
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项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
||||
项目资金 |
实施期资金总额: |
439,800 |
年度资金总额: |
146,600 |
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其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
||||
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
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市县(区)财政资金 |
439,800 |
市县(区)财政资金 |
146,600 |
||||
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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项目概况 |
用于业务活动方面的经常性开支,保障单位业务工作正常顺利开展。贯彻执行党和国家及市委市政府有关方针政策,按照专项工作经费规定,合理开支,专款专用。 |
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立项依据 |
依据往年项目执行情况及市委市政府有关方针政策。 |
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项目设立必要性 |
保证单位事业计划的发展及完成 |
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保证项目实施的制度、措施 |
单位内部管理及财务制度 |
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项目实施计划 |
结合本单位工作任务和收支计划的安排,做到增收节支,量财办事。 |
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实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
保证单位事业计划的发展及完成 |
保证单位事业计划的发展及完成 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
业务开展率 |
100% |
数量指标 |
业务开展率 |
100% |
|
质量指标 |
业务执行率 |
100% |
质量指标 |
业务执行率 |
100% |
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时效指标 |
任务完成率 |
100% |
时效指标 |
任务完成率 |
100% |
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成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
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||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
业务开展次数 |
100% |
社会效益指标 |
业务开展次数 |
100% |
||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
100% |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
100% |
|
|
|||||||
负责人: |
|
经办人: |
曹晋阳 |
联系电话: |
13934762241 |
填报日期: |
20211118165050 |
3. 大同市水利发展中心驻村帮扶工作人员经费绩效目标申报表
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2022年度) |
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项目名称 |
Z驻村帮扶工作人员经费 |
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主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水利发展中心 |
||||
项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
实施期资金总额: |
315,000 |
年度资金总额: |
105,000 |
|||
其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
||||
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
市县(区)财政资金 |
315,000 |
市县(区)财政资金 |
105,000 |
||||
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
项目概况 |
深入贯彻落实中央,省委,市委关于脱贫攻坚工作的系列决策部署,围绕落实精准扶贫要求,切实增强干部驻村帮扶工作实效,推进全市脱贫攻坚任务的全面完成。 |
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立项依据 |
同驻村帮扶组[2020]6号,同组通字[201]717号,同驻村办发[2021]3号。 |
||||||
项目设立必要性 |
深入贯彻落实中央,省委,市委关于脱贫攻坚工作的系列决策部署,围绕落实精准扶贫要求,切实增强干部驻村帮扶工作实效,推进全市脱贫攻坚任务的全面完成。 |
||||||
保证项目实施的制度、措施 |
开展科技知识普及,利用各种会议,走访入户,设立宣传栏,发放宣传单等各种形式,大力开展科技知识普及活动,倡导积极健康的生产生活方式,引导广大群众养成良好的习惯,引领农村形成良好的社会风气.大力扶持农技协;开展一对一结对帮扶。 |
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项目实施计划 |
深入调查研究,制定工作计划,圆满完成驻村工作队工作任务。 |
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实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
深化改革,打造产业升级,通过项目实施以达到技术先进,高效节能的目标,提高当地人民生活水平。 . |
深化改革,打造产业升级,通过项目实施以达到技术先进,高效节能的目标,提高当地人民生活水平。 . |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
驻村工作组 |
≥1个 |
数量指标 |
驻村工作组 |
≥1个 |
|
驻村工作组经费 |
105000元 |
驻村工作组经费 |
105000元 |
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质量指标 |
驻村工作经费覆盖率 |
95% |
质量指标 |
驻村工作经费覆盖率 |
95% |
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时效指标 |
资金到位率 |
100% |
时效指标 |
资金到位率 |
100% |
||
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
有力促进驻村贫困群众增收 |
95% |
经济效益指标 |
有力促进驻村贫困群众增收 |
95% |
|
社会效益指标 |
驻村工作组带动贫困村发展率 |
≥95% |
社会效益指标 |
驻村工作组带动贫困村发展率 |
≥95% |
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
帮扶贫困村满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
帮扶贫困村满意度 |
满意 |
|
|
|||||||
负责人: |
|
经办人: |
曹晋阳 |
联系电话: |
13934762241 |
填报日期: |
20211118171746 |
4. 大同市水利发展中心业务支出绩效目标申报表
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2022年度) |
|||||||
项目名称 |
Z业务支出 |
||||||
主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水利发展中心 |
||||
项目属性 |
经常性项目(长期开展) |
项目期 |
3年 |
||||
项目资金 |
实施期资金总额: |
2,400,000 |
年度资金总额: |
800,000 |
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其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
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省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
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市县(区)财政资金 |
2,400,000 |
市县(区)财政资金 |
800,000 |
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单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
项目概况 |
通过该项目的实施,保障单位正常运转,用于业务活动方面的经常性开支。 |
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立项依据 |
依据往年项目执行情况设立 |
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项目设立必要性 |
通过该项目的实施,保障单位正常运转,用于业务活动方面的经常性开支,保证单位事业计划的发展及完成。 |
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保证项目实施的制度、措施 |
财政资金管理办法以及单位内部管理及财务制度 |
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项目实施计划 |
通过该项目的实施,保障单位正常运转,用于业务活动方面的经常性开支。 |
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|
|||||||
实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
通过该项目的实施,保障单位正常运转,用于业务活动方面的经常性开支。 |
通过该项目的实施,保障单位正常运转,用于业务活动方面的经常性开支。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
业务开展率 |
100% |
数量指标 |
业务开展率 |
100% |
|
质量指标 |
业务执行率 |
100% |
质量指标 |
业务执行率 |
100% |
||
时效指标 |
任务完成率 |
100% |
时效指标 |
任务完成率 |
100% |
||
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
业务开展次数 |
100% |
社会效益指标 |
业务开展次数 |
100% |
||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众 满意度 |
100% |
服务对象满意度指标 |
公众 满意度 |
100% |
|
|
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负责人: |
|
经办人: |
曹晋阳 |
联系电话: |
13934762241 |
填报日期: |
20211124165846 |
5. 大同市水利发展中智慧水利遥感监测项目绩效目标申报表
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2022年度) |
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项目名称 |
XC智慧水利遥感监测项目 |
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主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水利发展中心 |
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项目属性 |
一次性项目(1年结束) |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
实施期资金总额: |
550,000 |
年度资金总额: |
550,000 |
|||
其中:中央财政资金 |
0 |
其中:中央财政资金 |
0 |
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省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
市县(区)财政资金 |
550,000 |
市县(区)财政资金 |
550,000 |
||||
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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项目概况 |
1.全市水土保持遥感监管,主要用于高精度遥感影像解译,设备器材购置,遥感监测专用软件,设备维护保养及保险,专业人员执照培训等。2.全市水利信息技术及运维服务采购,信息化设备升级更新等。 |
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项目设立必要性 |
水利部关于进一步深化放管服改革全面加强水土保持监管的意见(水保(2019)160号),水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监管管理办法的通知(水保(2019)172号),水利部2021年11月提出的关于大力推进智慧水利建设的指导意见,按照智慧水利建设顶层设计,十四五智慧水利建设规划的技术路线和建设任务要求,同水发字【2021】13号文件 |
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|
|
|
做好水土保持遥感监管工作及日常业务工作以及全市水利信息技术及运维服务采购,信息化设备升级更新等。 |
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保证项目实施的制度、措施 |
市财政资金使用管理办法 |
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项目实施计划 |
做好水土保持遥感监管经费及日常业务工作以及全市水利信息技术及运维服务采购,信息化设备升级更新等。 |
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实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
1.全市水土保持遥感监管,主要用于高精度遥感影像解译,设备器材购置,遥感监测专用软件,设备维护保养及保险,专业人员执照培训等。2.全市水利信息技术及运维服务采购,信息化设备升级更新等。 |
1.全市水土保持遥感监管,主要用于高精度遥感影像解译,设备器材购置,遥感监测专用软件,设备维护保养及保险,专业人员执照培训等。2.全市水利信息技术及运维服务采购,信息化设备升级更新等。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
项目计划完成率 |
≥95% |
数量指标 |
项目计划完成率 |
≥95% |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
95% |
质量指标 |
项目验收合格率 |
95% |
||
时效指标 |
工作开展及时率 |
100% |
时效指标 |
工作开展及时率 |
100% |
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成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障水土保持工作正常运行 |
保障 |
社会效益指标 |
保障水土保持工作正常运行 |
保障 |
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度(%) |
100% |
服务对象满意度指标 |
群众满意度(%) |
100% |
|
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|||||||
负责人: |
|
经办人: |
卢焕利 |
联系电话: |
13653621668 |
填报日期: |
20220107160835 |
四、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
(六)、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(七)、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(八)、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
(九)、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
(十)、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
(十一)、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
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