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信息分类: 财政预决算
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发布日期: 2022-03-18 11:07
标题: 中共大同市委宣传部2022年度(机关)预算公开
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中共大同市委宣传部2022年度(机关)预算公开

发布时间:2022-03-18 11:07 来源:中共大同市委宣传部2022年度(机关)
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中共大同市委宣传部2022年度(机关)预算公开

 

 

 

 

 

目录

第一部分 概况.................................... 2

一、本部门职责..................................... 2

二、机关机构设置情况............................... 6

第二部分 2022年度机关预算报表.................... 6

第三部分 2022年度机关预算情况说明................ 6

一、2022年度机关预算收支情况...................... 6

二、“三公”经费情况............................... 8

三、机关运行经费情况............................... 8

四、政府采购情况................................... 8

五、绩效管理情况................................... 9

六、国有资产占有使用情况........................... 9

七、其他说明...................................... 10

第四部分 名词解释............................... 10

 

 第一部分 概况

一、本部门职责

()负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的方针政策,拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

()统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

()统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。主管全市党史和地方志研究工作,承担有关行政职能。

()负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育学习资料,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

()统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,组织市内突发公共事件应急新闻工作。

()拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责省新闻单位驻同机构的联系协调、监督管理,负责全市新闻记者证的管理。

()统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。

()贯彻落实中央、省委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署,按照省文明办、市文明委的工作安排,负责有关组织协调、督促落实工作。调查了解各县区各部门贯彻落实中央、省委、市委关于精神文明建设的方针、政策情况,及时向市文明委反映并提出建议。研究分析精神文明建设主要是思想道德和文化建设的新情况新问题,及时向市文明委反映并提出建议。组织群众性精神文明创建活动。建立志愿服务工作协调机制,对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查。指导协调公益广告活动。树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型,总结推广交流先进经验。督促检查、组织协调各县区各部门做好未成年人思想道德建设工作。组织开展各种网络精神文明创建活动,加强网络精神文明建设,完成市文明委交办的其他任务。

()负责管理全市电影行政事务,指导监管全市电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动,承担全市电影领域的对外交流与合作。

()对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

(十一)统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织国际传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。

(十三)跟踪研究港澳台舆情,组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市政府各部门和各县区的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。

(十五)按照有关规定和程序,负责联系境内外新闻管理机构、媒体和智库,会同有关部门做好境内外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。负责对外报道的督促、考核等工作。

(十六)按照统一部署,负责人权宣传工作的组织协调,开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(十七)受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对县区党委宣传部部长的任免提出意见。负责全市有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十八)对新闻、文化、出版、社会科学、党史地方志研究等部门(单位)和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务,并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。对市委网络安全和信息化委员会办公室(市互联网信息办公室)互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导市文化和旅游局、市文物局、大同日报社、大同广播电视台。代管市文联、市社科联、市属重点国有文化企业。领导和管理市思想政治工作研究会、市新闻工作者协会。

(十九)完成市委交办的其他任务。

(二十)有关职责分工。与市市场监督管理局的职责分工:有关著作权管理工作,按照国家和省关于版权管理职能的规定分工执行。

(二十一)推进职能转变,减少、下放具体的行政审批事项,加强事中事后监管和服务。加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理文化产品内容和质量、反侵权盗版、组织查处违法违规行为职责。转变管理理念,创新管理方式,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

务。

二、机构设置情况

中共大同市委宣传部机构设置包括办公室机关、干部科、政策法规研究室、宣传教育科、新闻科(应急新闻办公室)、文艺科、理论科等十六个科室。

从预算构成看,2022年中共大同市委宣传部机关本级预算。

第二部分 2022年度部门预算报表

附件:   

目录
页面 口径 其他
1.部门预算收支总表 已分配
已终审

不含上级资金对下转移支付,含有上级对本级转移支付

财政拨款:一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算
 
2.部门收入总表  
3.部门支出总表  
4.财政拨款收支总表  
5.一般公共预算支出表  
6.一般公共预算安排基本支出分经济科目表  
7.政府性基金预算收入  
8.政府性基金预算支出表  
9.国有资本经营预算收支预算表  
10.三公经费支出表  
11.机关运行经费 已终审,行政单位,参公单位的全部公用经费(项目类别)支出  

  

预算公开表1
2022年预算收支总表
部门: 单位:万元
收入 支出
项目 2022年 项目 2022年
一、一般公共预算 1,372.52 一般公共服务支出 1,183.60
二、政府性基金预算 210.00 外交支出  
三、国有资本经营预算   国防支出  
四、财政专户管理资金   公共安全支出  
五、单位资金   教育支出  
    科学技术支出  
    文化旅游体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出 89.54
    社会保险基金支出  
    卫生健康支出 24.56
    节能环保支出  
    城乡社区支出 210.00
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探工业信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    自然资源海洋气象等支出  
    住房保障支出 74.82
    粮油物资储备支出  
    国有资本经营预算支出  
    灾害防治及应急管理支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
    抗疫特别国债安排的支出  
       
本年收入合计 1,582.52 本年支出合计 1,582.52

  

预算公开表2
2022年预算收入总表
单位:万元
项目 2022年预算数
功能科目编码 功能科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
合计   1,582.52 1,372.52 210.00      
201 [201]一般公共服务支 1,183.60 1,183.60        
 20131  [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 456.88 456.88        
  2013101   [2013101]行政运行 456.88 456.88        
 20133  [20133]宣传事务 726.73 726.73        
  2013301   [2013301]行政运行 98.00 98.00        
  2013399   [2013399]其他宣传事务支出 628.73 628.73        
208 [208]社会保障和就业支出 89.54 89.54        
 20805  [20805]行政事业单位养老支出 89.54 89.54        
  2080501   [2080501]行政单位离退休 33.40 33.40        
  2080505   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.14 56.14        
210 [210]卫生健康支出 24.56 24.56        
 21011  [21011]行政事业单位医疗 24.56 24.56        
  2101101   [2101101]行政单位医疗 24.56 24.56        
212 [212]城乡社区支出 210.00   210.00      
 21208  [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 210.00   210.00      
  2120899   [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 210.00   210.00      
221 [221]住房保障支出 74.82 74.82        
 22102  [22102]住房改革支 74.82 74.82        
  2210201   [2210201]住房公积 68.16 68.16        
  2210202   [2210202]提租补贴 6.66 6.66        

  

预算公开表3
2022年预算支出总表
单位:万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计   1,582.52 645.80 936.73
  [201]一般公共服务支出 1,183.60 456.88 726.73
 201  [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 456.88 456.88  
  2013101   [2013101]行政运行 456.88 456.88  
 201  [20133]宣传事务 726.73   726.73
  2013301   [2013301]行政运行 98.00   98.00
  2013399   [2013399]其他宣传事务支出 628.73   628.73
  [208]社会保障和就业支出 89.54 89.54  
 208  [20805]行政事业单位养老支出 89.54 89.54  
  2080501   [2080501]行政单位离退休 33.40 33.40  
  2080505   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.14 56.14  
  [210]卫生健康支出 24.56 24.56  
 210  [21011]行政事业单位医疗 24.56 24.56  
  2101101   [2101101]行政单位医疗 24.56 24.56  
  [212]城乡社区支出 210.00   210.00
 212  [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 210.00   210.00
  2120899   [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 210.00   210.00
  [221]住房保障支出 74.82 74.82  
 221  [22102]住房改革支出 74.82 74.82  
  2210201   [2210201]住房公积金 68.16 68.16  
  2210202   [2210202]提租补贴 6.66 6.66  

  

预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算
一、一般公共预算 1,372.52 一般公共服务支出 1,183.60 1,183.60    
二、政府性基金预算 210.00 外交支出        
三、国有资本经营预算   国防支出        
    公共安全支出        
    教育支出        
    科学技术支出        
    文化旅游体育与传媒支出        
    社会保障和就业支出 89.54 89.54    
    社会保险基金支出        
    卫生健康支出 24.56 24.56    
    节能环保支出        
    城乡社区支出 210.00   210.00  
    农林水支出        
    交通运输支出        
    资源勘探工业信息等支出        
    商业服务业等支出        
    金融支出        
    援助其他地区支出        
    自然资源海洋气象等支出        
    住房保障支出 74.82 74.82    
    粮油物资储备支出        
    国有资本经营预算支出        
    灾害防治及应急管理支出        
    预备费        
    其他支出        
    转移性支出        
    债务还本支出        
    债务付息支出        
    债务发行费用支出        
    抗疫特别国债安排的支出        
             
本年收入合计 1,582.52 本年支出合计 1,582.52 1,372.52 210.00  

  

预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门: 单位:万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计   1,372.52 645.80 726.73
[201]一般公共服务支出   1,183.60 456.88 726.73
 [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务   456.88 456.88  
  2013101 [2013101]行政运行 456.88 456.88  
 [20133]宣传事务   726.73   726.73
  2013301 [2013301]行政运行 98.00   98.00
  2013399 [2013399]其他宣传事务支出 628.73   628.73
[208]社会保障和就业支出   89.54 89.54  
 [20805]行政事业单位养老支出   89.54 89.54  
  2080501 [2080501]行政单位离退休 33.40 33.40  
  2080505 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.14 56.14  
[210]卫生健康支出   24.56 24.56  
 [21011]行政事业单位医疗   24.56 24.56  
  2101101 [2101101]行政单位医疗 24.56 24.56  
[221]住房保障支出   74.82 74.82  
 [22102]住房改革支出   74.82 74.82  
  2210201 [2210201]住房公积金 68.16 68.16  
  2210202 [2210202]提租补贴 6.66 6.66  

  

预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位:万元
经济科目名称 预算数 备注
  645.80  
501 528.22  
 [50101]工资奖金津补贴 379.35  
 [50102]社会保障缴费 80.70  
 [50103]住房公积金 68.16  
502 82.02  
 [50201]办公经费 64.18  
 [50205]委托业务费 13.00  
 [50208]公务用车运行维护费 3.50  
 [50299]其他商品和服务支出 1.34  
509 35.56  
 [50901]社会福利和救助 3.50  
 [50905]离退休费 32.06  

  

预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
  合计 210.00
103 非税收入 210.00
 10301  政府性基金收入 210.00
  1030148   国有土地使用权出让收入 210.00

  

预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
项目 政府性基金支出预算
科目编码 科目名称
合计   210.00
212 [212]城乡社区支出 210.00
 21208  [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 210.00
  2120899   [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 210.00

  

预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
单位:万元
国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出
项目 国有资本经营收入预算 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
               

  

预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位:万元
项目 2022年预算数
因公出国(境)费  
公务接待费  
公务用车购置及运行费 3.50
 ①公务用车购置费  
 ②公务用车运行维护费 3.50
合计 3.50

  

预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
单位编码 单位名称 2022年预算数
合计   82.02
007001 [007001]中共大同市委宣传部 82.02

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度机关预算收支情况

(一)部门预算收支情况

中共大同市委宣传部2022年机关收支预算1582.52万元,比2021年机关收支预算减少256.48万元,减少13.95%,减少的主要原因是根据2022年工作安排实际需求,进一步厉行节约坚持过紧日子,压减一般性项目经费支出等,故中共大同市委宣传部2022年收支预算减少。

(二)一般公共预算支出情况

中共大同市委宣传部2022年一般公共预算支出1183.6万元,比2021年一般公共预算支出减少790万元,减少40%,减少的主要原因是部门根据2022年工作安排实际需求,进一步厉行节约坚持过紧日子,压减一般性项目经费支出等,故中共大同市委宣传部2022年一般公共预算支出减少。

12022年基本支出645.8万元,比2021年减少131.2万元,减少16.88%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是人员减少,工资及社保、公积金人员经费支出增加等,其中:人员经费528.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费82.02万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

22022年项目支出1146.72万元,比2021年减少854.9万元,减少42.7%,减少主要原因是部门根据2022年工作安排实际需求,进一步厉行节约坚持过紧日子,压减一般性项目经费支出等,项目支出主要包括调研督查工作经费、驻村帮扶工作人员经费、资料及印刷费等,故中共大同市委宣传部2022年部门一般公共预算项目支出减少。

(三)政府性基金预算情况

中共大同市委宣传部2022年预算政府性基金预算财政拨款210万元,为魏碑书画展经费支出。

(四)国有资本经营预算情况

中共大同市委宣传部2022年预算没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,和2021年预算相同,均为零,所以“2022年国有资本经营预算收支预算表”(预算公开表9)为空表。

二、“三公”经费情况

中共大同市委宣传部2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为3.5万元,其中:公务用车购置及运行费预算3.5万元,因公出国(境)费用和公务接待费预算均为零。2022年公务用车运行维护费预算和2021年相同,均为3.5万元;公务用车购置费预算、因公出国(境)费用、公务接待费预算和2021年相同,均为零。

三、机关运行经费情况

中共大同市委宣传部2022年机关运行经费财政拨款预算82.02万元,比2021年预算减少6.92万元,减少9%,主要原因是人员增加等,使得机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2022中共大同市委宣传部政府采购预算总额(不含涉密项目)544.03万元,比2021年增加5968万元,增加12.16%,增加主要原因是2022年因开展工作实际需要,办公用品、办公设备、家具用具等采购支出增加,其中:政府采购货物预算8万元,政府采购服务预算536.03万元。

五、绩效管理情况

绩效目标管理情况:中共大同市委宣传部2022年预算实施绩效目标管理的项目(不含涉密项目)有12个,包括:驻村帮扶工作人员经费“大同发布”微博运营经费创建文明城市专项经费市委宣传部扫黄打非经费等,涉及一般公共预算当年拨款726.73万元。

按照2022年预算编制要求,我们继续推进实施全面预算绩效管理,一方面,根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障机关工作和重要任务的实际,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了更为科学细化设定,并重点突出了完成实绩情况和满意度等方面的指标设定。另一方面继续加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。

以下分别列示中共大同市委宣传部2022年度项目绩效目标申报表:

附件:

 

 


大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

表(一)                             2022年度)                             单位:元

项目名称

深圳文件博会经费

主管部门及代码

007-中共大同市委宣传部[部门]

实施单位

中共大同市委宣传部

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

144900

年度资金总额:

48300

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省级财政资金

0

省级财政资金

0

市县(区)财政资金

144900

市县(区)财政资金

48300

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

组织相关单位、企业参加第十七届深圳文博会,按照山西展区以“守护根和魂 转型蹚新路”的主题要求,我市精心筛选了“大同结艺”非遗文创产品参加了本次文博会。

立项依据

本次文博会,有效的宣传了我市文化产业的发展成果。

项目设立必要性

本次文博会,“大同结艺”非遗文创产品展出的“56个民族标识”,“一带一路”沿线国家的国花胸针,山西的“晋”字胸针,以及以盘扣为主要创作元素制作的胸针、项链、耳坠等饰品,精致典雅,技艺精湛,彰显了大同独特的地域文化特色。

保证项目实施的制度、措施

严格按照市委宣传部财务制度及资金管理办法实施     

项目实施计划

202211日至20221231日,按实际需求情况开展

 

实施期目标

年度目标

总体目标

本次文博会,有效的宣传了我市文化产业的发展成果。

本次文博会,有效的宣传了我市文化产业的发展成果。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

参展企业

1

数量指标

参展企业

1

质量指标

参展作品体现地方特色

体现

质量指标

参展作品体现地方特色

体现

时效指标

参展时间

20226

时效指标

参展时间

20226

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

为我市文化企业提供展示平台

提供

社会效益指标

为我市文化企业提供展示平台

提供

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

相关人员满意度

100%

服务对象满意度指标

相关人员满意度

100%


 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

表(二)                             2022年度)                               单位:元

项目名称

云冈杯首届魏碑书法双年展经费

主管部门及代码

007-中共大同市委宣传部[部门]

实施单位

中共大同市委宣传部

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

6300000

年度资金总额:

2100000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省级财政资金

0

省级财政资金

0

市县(区)财政资金

6300000

市县(区)财政资金

2100000

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

  在北京、大同举办了“云冈杯”首届全国魏碑书法双年展的启动仪式暨新闻发布会和专家指导工作会,历经征稿、初评、复评、半决赛、决赛、总决赛等多个环节,并穿插颁奖晚会、开展仪式、雅集笔会、魏碑书法高端论坛、书法名家进校园等一系列文化活动

立项依据

活动以习近平总书记视察山西大同云冈石窟为契机,第一时间启动魏碑书法双年展活动,站在新时代的节点,落实总书记讲话精神,充分发挥大同市历史文化厚度,推出“云冈杯•首届全国魏碑书法双年展” 系列活动,持续举办魏碑双年展系列文化活动,让大同这座历史文化名城与时代风貌备受世人瞩目,打造提升大同特有文化品牌。

该活动是近十年来中国书法界就单一书体举办的规格最高、规模最大的一次全国大展,全面展示了全国不同地区魏碑书法创作的风貌,是一次魏碑书法创作的集中展示。

项目设立必要性

政府高度重视,由山西省委宣传部、中共大同市委、市政府主办,邀请中国书法界魏碑领域著名书法家组成评委会、中书协主席任评委会主任,文旅部、中国文联、山西省委宣传部领导参加决赛、颁奖晚会。

保证项目实施的制度、措施

严格按照市委宣传部财务制度及资金管理办法实施

项目实施计划

为办好这次双年展,组委会反复认真策划,连续50多次修改方案,超越了以往办展征集加展示的常规做法,努力克服传统办展内容单一、形式单调、成果难以巩固、影响难以扩大的弱点,充分考虑活动的系统性、连续性和实效性,采取展览和比赛相结合,学术论坛与书法进校园相结合,颁奖晚会文艺活动与书法展览相结合,名家雅集笔会与普及传承相结合,弘扬魏碑书法与打造北魏文化园古城文化旅游新地标相结合等方法,不仅开创了一个依靠专业艺术展览推进城市文化建设的崭新模式,而且也使人们知道了大同在好山好水好粮好风光之外,也有横亘千古、历史厚重的魏碑好字。

特别是在颁奖晚会上,邀请著名诗人创作魏碑故里和天下大同两首诗,由国内顶级的朗诵家现场朗诵,成为晚会的点睛之笔。通过一系列精心策划的文化活动,使办展过程成为感悟中华文化、增强中华民族共同体意识的过程,使双年展成为讲好中国故事、弘扬中华文化的生动课堂,成为对外宣传大同,提高城市知名度、美誉度和影响力的广阔渠道,成为建设省域副中心城市、打造国际知名的旅游目的地的有力抓手。

 

 

实施期目标

年度目标

总体目标

该活动是近十年来中国书法界就单一书体举办的规格最高、规模最大的一次全国大展,全面展示了全国不同地区魏碑书法创作的风貌,是一次魏碑书法创作的集中展示。

该活动是近十年来中国书法界就单一书体举办的规格最高、规模最大的一次全国大展,全面展示了全国不同地区魏碑书法创作的风貌,是一次魏碑书法创作的集中展示。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

作品数量

4000

数量指标

作品数量

4000

质量指标

覆盖国内各省份

30个省份

质量指标

覆盖国内各省份

30个省份

时效指标

活动有效推广时间

历时近8个月

时效指标

活动有效推广时间

历时近8个月

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

培育“魏碑故里,天下大同”品牌

促进

社会效益指标

培育“魏碑故里,天下大同”品牌

促进

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

相关人员满意度

满意

服务对象满意度指标

相关人员满意度

满意


 


大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

表(三)                           2022年度)                                 单位:元

项目名称

水电费

主管部门及代码

001-中共大同市委宣传部[部门]

实施单位

中共大同市委宣传部

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

135843.39

年度资金总额:

45281.13

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省级财政资金

0

省级财政资金

0

市县(区)财政资金

135843.39

市县(区)财政资金

45281.13

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

保障单位正常运转

立项依据

保障单位正常运转

项目设立必要性

保障单位正常运转

保证项目实施的制度、措施

项目资金管理办法

项目实施计划

按月支付

 

实施期目标

年度目标

总体目标

保障单位正常运转

保障单位正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

支付月数

12

数量指标

支付月数

12

质量指标

实际使用总量

100%

质量指标

实际使用总量

100%

时效指标

支付及时性

及时

时效指标

支付及时性

及时

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

保障单位正常运转

保障

社会效益指标

保障单位正常运转

保障

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

满意

服务对象满意度指标

工作人员满意度

满意


 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

表(四)                              2022年度)                              单位:元

项目名称

物业费

主管部门及代码

007-中共大同市委宣传部[部门]

实施单位

中共大同市委宣传部

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

134927.82

年度资金总额:

44975.94

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省级财政资金

0

省级财政资金

0

市县(区)财政资金

134927.82

市县(区)财政资金

44975.94

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

保障单位正常运转。

立项依据

保障单位正常运转。

项目设立必要性

保障单位正常运转。

保证项目实施的制度、措施

项目资金管理办法。

项目实施计划

按月支付。

 

实施期目标

年度目标

总体目标

保障单位正常运转。

保障单位正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

支付月数

12

数量指标

支付月数

12

质量指标

实际完成总量

100%

质量指标

实际完成总量

100%

时效指标

支付及时性

及时

时效指标

支付及时性

及时

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

保障单位正常运转

保障

社会效益指标

保障单位正常运转

保障

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

满意

服务对象满意度指标

工作人员满意度

满意


 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

表(五)(2022年度)单位:元

项目名称

宣传部日常人员经费

主管部门及代码

007-中共大同市委宣传部[部门]

实施单位

中共大同市委宣传部

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

2592000

年度资金总额:

864000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

2592000

      市县(区)财政资金

864000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

主要用于市委宣传部机关日常运转,包括差旅、印刷、邮电、办公设备购置、维修。

立项依据

刘振国市长批示《2018年宣传思想文化工作方案》   

项目设立必要性

主要用于市委宣传部机关日常运转,包括差旅、印刷、邮电、办公设备购置、维修。     

保证项目实施的制度、措施

严格按照市委宣传部财务制度及资金管理办法实施     

项目实施计划

202211日至20221231日,根据政务办公、调研督查工作等展开           

 

实施期目标

年度目标

总体目标

主要用于市委宣传部机关日常运转,包括差旅、印刷、邮电、办公设备购置、维修。

主要用于市委宣传部机关日常运转,包括差旅、印刷、邮电、办公设备购置、维修。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

单位人员

49

数量指标

单位人员

49

质量指标

工作执行效率

 

100%

 

质量指标

工作执行效率

 

100%

 

时效指标

保障专项事务工作顺利开展

完成

时效指标

保障专项事务工作顺利开展

完成

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

保障日常工作开展顺利

 

保障

促进

社会效益指标

保障日常工作开展顺利

 

保障

促进

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

相关工作人员满意度

95%

服务对象满意度指标

相关工作人员满意度

95%

群众满意度

95%

群众满意度

95%


 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

表(六)                              2022年度)                              单位:元

项目名称

人民日报、人民网与山西分社开展宣传合作经费

主管部门及代码

007-中共大同市委宣传部[部门]

实施单位

中共大同市委宣传部

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

4200000

年度资金总额:

1400000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

4200000

      市县(区)财政资金

1400000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

我市与人民日报社山西分社开展宣传合作

立项依据

山西政府官网宣传大同经费80万元,新闻网宣传大同经费60万元。张市长批示。

项目设立必要性

我市与人民日报社山西分社开展宣传合作    

保证项目实施的制度、措施

严格按照市委宣传部财务制度及资金管理办法实施     

项目实施计划

202211日至20221231日,根据日常办公、文件资料印刷等工作展开           

 

实施期目标

年度目标

总体目标

山西政府官网宣传大同经费80万元,新闻网宣传大同经费60万元。

山西政府官网宣传大同经费80万元,新闻网宣传大同经费60万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

宣传项目

2

数量指标

宣传项目

2

质量指标

宣传发文质量

质量指标

宣传发文质量 

时效指标

宣传及时性

及时

时效指标

宣传及时性

及时

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

宣传推广率

80%

社会效益指标

宣传推广率

80%

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

相关人员满意度

95%

服务对象满意度指标

相关人员满意度

95%


 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

表(七)(2022年度)单位:元

项目名称

重点文艺作品扶持与戏曲进校园经费

主管部门及代码

007-中共大同市委宣传部[部门]

实施单位

中共大同市委宣传部

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

2577000

年度资金总额:

859000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

2577000

      市县(区)财政资金

859000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

完成优秀文艺作品和文化活动共11个项目的资金扶持,项目实施到位;

扶持金费85.9万元已拨付,预算执行情况到位。

立项依据

刘振国市长批示《2018年宣传思想文化工作方案》   

项目设立必要性

完成优秀文艺作品和文化活动共11个项目的资金扶持,项目实施到位;

扶持金费85.9万元已拨付,预算执行情况到位。

保证项目实施的制度、措施

严格按照市委宣传部财务制度及项目资金管理办法实施

项目实施计划

按月支付

 

实施期目标

年度目标

总体目标

《天下大同》剧目扶持经费40万元

《热土》剧目修改提升经费40万元

《天下大同》剧目扶持经费40万元

《热土》剧目修改提升经费40万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

扶持项目

5

数量指标

扶持项目

5

质量指标

文艺作品资金扶持占比

40%

质量指标

文艺作品资金扶持占比

40%

时效指标

发放及时性

及时

时效指标

发放及时性

及时

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

保障单位工作正常运转

保障

社会效益指标

保障单位工作正常运转

保障

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

相关人员满意度

100%

服务对象满意度指标

相关人员满意度

100%


 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

表(八)                          2022年度)                                  单位:元

项目名称

新时代文明实践中心经费

主管部门及代码

007-中共大同市委宣传部[部门]

实施单位

中共大同市委宣传部

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

3600000

年度资金总额:

1200000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省级财政资金

0

省级财政资金

0

市县(区)财政资金

3600000

市县(区)财政资金

1200000

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

我市入选2021-2023年度全国文明城市提名城市。2021年是我市创建全国文明城市第一年,推动创建工作开好局、起好步,全市精神文明建设工作迈上新台阶,全面提升市民文明素质和城市文明程度。

 

立项依据

历年项目

项目设立必要性

建立健全创城工作机构,抽调专人专班充实市创城办工作力量,全面展开创建工作。各级媒体开设创城专题专栏,营造浓厚创建氛围。

保证项目实施的制度、措施

市委宣传部项目资金管理办法

项目实施计划

广泛开展文明劝导、文明旅游、文明交通、文明上网等文明实践志愿服务活动,对不文明行为进行劝阻、管理,全面提升城市文明水平。各级媒体发挥新闻媒体舆论监督作用,适时对创城工作中存在问题和不文明现象进行曝光。

 

实施期目标

年度目标

总体目标

广泛开展文明劝导、文明旅游、文明交通、文明上网等文明实践志愿服务活动,对不文明行为进行劝阻、管理,全面提升城市文明水平。各级媒体发挥新闻媒体舆论监督作用,适时对创城工作中存在问题和不文明现象进行曝光。

广泛开展文明劝导、文明旅游、文明交通、文明上网等文明实践志愿服务活动,对不文明行为进行劝阻、管理,全面提升城市文明水平。各级媒体发挥新闻媒体舆论监督作用,适时对创城工作中存在问题和不文明现象进行曝光。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

《创建全国文明城市模拟测评实地考察操作手册》制作

10

数量指标

《创建全国文明城市模拟测评实地考察操作手册》制作

10

质量指标

创建文明城市入户调查

创建

质量指标

创建文明城市入户调查

创建

时效指标

提升市民文明素质和城市文明程度

提升

时效指标

提升市民文明素质和城市文明程度

提升

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

促进实践中心基础设施建设

提升

社会效益指标

促进实践中心基础设施建设

提升

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

人员满意度

满意

服务对象满意度指标

人员满意度

满意


 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

表(九)                               2022年度)                             单位:元

项目名称

市委宣传部扫黄打非经费

主管部门及代码

007-中共大同市委宣传部[部门]

实施单位

中共大同市委宣传部

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

900000

年度资金总额:

300000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省级财政资金

0

省级财政资金

0

市县(区)财政资金

900000

市县(区)财政资金

300000

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

主要用于制作“扫黄打非”工作领导小组办公室标牌、工作人员公示牌,设立宣传样、日常活动开展等。进行扫黄打非专项培训,提升队伍综合素质,查办“扫黄打非”案件数量提升。

立项依据

历年项目

项目设立必要性

主要用于制作“扫黄打非”工作领导小组办公室标牌、工作人员公示牌,设立宣传样、日常活动开展等。进行扫黄打非专项培训,提升队伍综合素质,查办“扫黄打非”案件数量提升。

保证项目实施的制度、措施

严格按照市宣传部财务制度及项目资金管理办法实施

项目实施计划

主要用于制作“扫黄打非”工作领导小组办公室标牌、工作人员公示牌,设立宣传样、日常活动开展等。进行扫黄打非专项培训,提升队伍综合素质,查办“扫黄打非”案件数量提升。

 

实施期目标

年度目标

总体目标

主要用于制作“扫黄打非”工作领导小组办公室标牌、工作人员公示牌,设立宣传样、日常活动开展等

主要用于制作“扫黄打非”工作领导小组办公室标牌、工作人员公示牌,设立宣传样、日常活动开展等

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

培训次数

1

数量指标

培训次数

1

培训人数

90

培训人数

90

质量指标

培训人员合格率

100%

质量指标

培训人员合格率

100%

时效指标

培训工作完成及时性

及时

时效指标

培训工作完成及时性

及时

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

促进相关工作顺利开展

促进

社会效益指标

促进相关工作顺利开展

促进

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

相关人员满意度

85%

服务对象满意度指标

相关人员满意度

85%


 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

表(十)                              2022年度)                              单位:元

项目名称

创建文明城市专项经费

主管部门及代码

007-中共大同市委宣传部[部门]

实施单位

中共大同市委宣传部

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

270000

年度资金总额:

900000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

270000

      市县(区)财政资金

900000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

我市入选2021-2023年度全国文明城市提名城市,2022年是我市创建全国文明城市第一年,推动创建工作开好局、起好步,全市精神文明建设工作迈上新台阶,全面提升市民文明素质和城市文明程度。

立项依据

历年项目

项目设立必要性

我市入选2021-2023年度全国文明城市提名城市,2022年是我市创建全国文明城市第一年,推动创建工作开好局、起好步,全市精神文明建设工作迈上新台阶,全面提升市民文明素质和城市文明程度。

保证项目实施的制度、措施

严格按照市委宣传部财务制度及项目资金管理办法实施  

项目实施计划

建立健全“一把手”负总责、分管领导具体抓的工作格局,把文明城市创建工作作为党委政府的重要任务列入领导班子考核的重要内容。

为确保各项工作落到实处、抓出成效,结合创城工作中存在的突出问题和群众反应强烈的热点问题,本年度创建全国文明城市工作持续推进“十大提升行动”,打好“八大攻坚战”。

 

实施期目标

年度目标

总体目标

建立健全“一把手”负总责、分管领导具体抓的工作格局,把文明城市创建工作作为党委政府的重要任务列入领导班子考核的重要内容。

为确保各项工作落到实处、抓出成效,结合创城工作中存在的突出问题和群众反应强烈的热点问题,本年度创建全国文明城市工作持续推进“十大提升行动”,打好“八大攻坚战”。

建立健全“一把手”负总责、分管领导具体抓的工作格局,把文明城市创建工作作为党委政府的重要任务列入领导班子考核的重要内容。

为确保各项工作落到实处、抓出成效,结合创城工作中存在的突出问题和群众反应强烈的热点问题,本年度创建全国文明城市工作持续推进“十大提升行动”,打好“八大攻坚战”。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

制作、维修、安装景观小品和公益广告

10

数量指标

制作、维修、安装景观小品和公益广告

10

质量指标

“文明大同”公众号日常维护

更新

质量指标

“文明大同”公众号日常维护

更新

时效指标

营造宣传氛围

提升

时效指标

 营造宣传氛围

提升

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

保障日常工作开展顺利

保障

社会效益指标

保障日常工作开展顺利

保障

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 相关人员满意度

85%

服务对象满意度指标

 相关人员满意度

85%


 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

表(十一)                      2022年度)                                    单位:元

项目名称

“大同发布”微博运营经费

主管部门及代码

007-中共大同市委宣传部[部门]

实施单位

中共大同市委宣传部

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

750000

年度资金总额:

250000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省级财政资金

0

省级财政资金

0

市县(区)财政资金

750000

市县(区)财政资金

250000

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

 “大同发布”微博运营经费年初预算25万元,用于加强官方微博平台、微信公众号等新媒体账户的运营、维护和管理,服务大同市政务信息权威发布需求,形成我市政务信息权威发布矩阵。按照同办发[2020]20号文件规定,全市新闻发言人及新闻发言人助理是大同发布的通讯员,为提升权威平台的发布力度及效果,我们组织了通讯员队伍能力培训,取得了非常显著的成效。

立项依据

晋办发【20189

项目设立必要性

“大同发布”微博及微信公众号作为致力于打造我市政务信息权威发布平台,在全市形成了一定的影响力,已逐渐成为政务和社会有关人员认可的权威新平台。

保证项目实施的制度、措施

严格按照市委宣传部财务制度及资金管理办法实施

项目实施计划

保障从202211日开始到20221231日为止,保障“大同发布”微博及微信公众号支行

 

实施期目标

年度目标

总体目标

保障从202211日开始到20221231日为止,保障“大同发布”微博及微信公众号支行

保障从202211日开始到20221231日为止,保障“大同发布”微博及微信公众号支行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

相关工作完成率

100%

数量指标

相关工作完成率

100%

维护平台数

1

维护平台数

1

质量指标

故障处理率

100%

质量指标

故障处理率

100%

时效指标

相关工作完成及时性

及时

时效指标

相关工作完成及时性

及时

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

促进相关工作顺利开展

促进

社会效益指标

促进相关工作顺利开展

促进

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

相关人员满意度

满意

服务对象满意度指标

相关人员满意度

满意


 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

表(十二)                             2022年度)                           单位:元

项目名称

驻村帮扶工作人员经费

主管部门及代码

007-中共大同市委宣传部[部门]

实施单位

中共大同市委宣传部

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

420000

年度资金总额:

140000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省级财政资金

0

省级财政资金

0

市县(区)财政资金

420000

市县(区)财政资金

140000

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

本着以强化基础建设,改善生活环境,增加农民收入,提高生活水平的原则,积极引导村民解放思想,转变观念,调整产业结构,增加农民收入。以选准帮扶项目,办实事为突破口,多方筹集资金,调动全体村民积极性,全面推动农村经济、精神文明双发展。

立项依据

省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》(经组通字【201695号)、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》(同组通字【201717号)

项目设立必要性

驻村帮扶工作,目的是积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。

保证项目实施的制度、措施

按照省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》(经组通字【201695号)、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》(同组通字【201717号)落实工作。

项目实施计划

全年按时开展驻村帮扶工作,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当

 

实施期目标

年度目标

总体目标

计划在2021年取得成绩的基础上,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。

计划在2021年取得成绩的基础上,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

驻村帮扶任务完成率

100%

数量指标

驻村帮扶任务完成率

100%

质量指标

驻村帮扶任务保障率

100%

质量指标

驻村帮扶任务保障率

100%

时效指标

相关工作完成及时性

及时

时效指标

相关工作完成及时性

及时

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

提高驻村干部队伍履职能力

提高

社会效益指标

提高驻村干部队伍履职能力

提高

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

相关人员满意度

85%

服务对象满意度指标

相关人员满意度

85%

 

 

 

 

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:公务用车制度改革后,中共大同市委宣传部核定保留保障工作、机要通信、应急公务1辆公车。

2、房屋情况:中共大同市委宣传部机关、室属事业单位办公用房面积718.11平方米。

七、其他说明

中共大同市委宣传部目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费,党校收费,教育考试劳务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转:指以前年度预算安排,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

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