大同市司法局(局本级)2022年度预算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2022年度部门预算报表
一、部门2022年预算收支总表
二、部门2022年预算收入总表
三、部门2022年预算支出总表
四、部门2022年财政拨款收支总表
五、部门2022年一般公共预算支出预算表
六、部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、部门2022年政府性基金预算收入预算表
八、部门2022年政府性基金预算支出预算表
九、部门2022年国有资本经营预算收支预算表
十、部门2022年“三公”经费支出预算表
十一、部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分名词解释
第一部分 概况
一、大同市司法局职责
(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
(二)承担统筹规划市人民政府立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,拟订市人民政府年度立法工作计划,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导。研究提出地方立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市人民政府规章制定项目建议。
(三)负责起草或者组织起草有关地方性法规、市人民政府规章草案。承办各部门报送市人民政府的地方性法规、规章草案以及部门联合规章草案的审查工作。负责立法协调。
(四)承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县(区)各部门在法律法规实施中的有关争议和问题。负责市人民政府规章汇编、清理工作。负责政府规章和规范性文件的备案审查工作。
(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作。承担市人民政府法律顾问工作。
(六)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(七)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
(八)负责全市司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
(九)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。
(十)负责国家统一法律职业资格考试在市内的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前的培训工作。
(十一)指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。
(十二)负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
(十三)指导本系统的对外交流与合作。
(十四)负责本系统党的建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设的相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。按照干部管理权限管理本系统领导班子和领导干部,协助各县(区)管理司法局领导干部。
(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十六)职能转变。以履行市委全面依法治市委员会办公室职责为统领,统筹行政立法、行政执法、刑罚执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转,深入研究谋划法治大同建设顶层设计,认真开展宪法学习宣传教育活动,不断推进科学立法,大力加强法治政府建设和法治社会建设,加快推进司法行政改革,打造过硬司法行政队伍,充分发挥全系统在全面依法治市中的职能作用。
二、机构设置情况
大同市司法局设下列19个内设机构:中共大同市委全面依法治市委员会办公室、党组办公室、办公室、政治部、法治督察科、法制调研科、立法科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、司法鉴定管理科、律师工作科、法律职业资格管理科、行政装备科、戒毒工作科、科技信息科。
第二部分 预算公开表
预算公开表1 | |||||
2022年预算收支总表 | |||||
部门:[048001]大同市司法局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
一、一般公共预算 | 2,347.45 | 一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | 1,966.66 | 1,966.66 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 199.00 | 199.00 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 46.95 | 46.95 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 134.84 | 134.84 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 2,347.45 | 本年支出合计 | 2,347.45 | 2,347.45 | |
上年结转 | 年终结转 | ||||
收入总计 | 2,347.45 | 支出总计 | 2,347.45 | 2,347.45 | |
预算公开表2 | ||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
合计 | 2,347.45 | 2,347.45 | ||||||
204 | [204]公共安全支出 | 1,966.66 | 1,966.66 | |||||
20406 | [20406]司法 | 1,966.66 | 1,966.66 | |||||
2040601 | [2040601]行政运行 | 910.41 | 910.41 | |||||
2040602 | [2040602]一般行政管理事务 | 66.32 | 66.32 | |||||
2040604 | [2040604]基层司法业务 | 88.00 | 88.00 | |||||
2040607 | [2040607]公共法律服务 | 685.27 | 685.27 | |||||
2040608 | [2040608]国家统一法律职业资格考试 | 20.00 | 20.00 | |||||
2040612 | [2040612]法治建设 | 100.46 | 100.46 | |||||
2040699 | [2040699]其他司法支出 | 96.20 | 96.20 | |||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 199.00 | 199.00 | |||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 199.00 | 199.00 | |||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 91.69 | 91.69 | |||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.30 | 107.30 | |||||
210 | [210]卫生健康支出 | 46.95 | 46.95 | |||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 46.95 | 46.95 | |||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 46.95 | 46.95 | |||||
221 | [221]住房保障支出 | 134.84 | 134.84 | |||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 134.84 | 134.84 | |||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 124.35 | 124.35 | |||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 10.50 | 10.50 |
预算公开表3 | |||||||
2022年预算支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
2,347.45 | 1,245.05 | 1,102.40 | |||||
204 | [204]公共安全支出 | 1,966.66 | |||||
20406 | [20406]司法 | 1,966.66 | |||||
2040601 | [2040601]行政运行 | 910.41 | 864.26 | 46.15 | |||
2040602 | [2040602]一般行政管理事务 | 66.32 | 66.32 | ||||
2040604 | [2040604]基层司法业务 | 88.00 | 88.00 | ||||
2040607 | [2040607]公共法律服务 | 685.27 | 685.27 | ||||
2040608 | [2040608]国家统一法律职业资格考试 | 20.00 | 20.00 | ||||
2040612 | [2040612]法治建设 | 100.46 | 100.46 | ||||
2040699 | [2040699]其他司法支出 | 96.20 | 96.20 | ||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 199.00 | |||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 199.00 | |||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 91.69 | 91.69 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.30 | 107.30 | ||||
210 | [210]卫生健康支出 | 46.95 | |||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 46.95 | |||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 46.95 | 46.95 | ||||
221 | [221]住房保障支出 | 134.84 | |||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 134.84 | |||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 124.35 | 124.35 | ||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 10.50 | 10.50 |
预算公开表4 | |||||||||||||||||||
2022年财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||
一、一般公共预算 | 2,347.45 | 一般公共服务支出 | |||||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||||||||||||||||
公共安全支出 | 1,966.66 | 1,966.66 | |||||||||||||||||
教育支出 | |||||||||||||||||||
科学技术支出 | |||||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 199.00 | 199.00 | |||||||||||||||||
社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 46.95 | 46.95 | |||||||||||||||||
节能环保支出 | |||||||||||||||||||
城乡社区支出 | |||||||||||||||||||
农林水支出 | |||||||||||||||||||
交通运输支出 | |||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||
住房保障支出 | 134.84 | 134.84 | |||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||
预备费 | |||||||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||||||
转移性支出 | |||||||||||||||||||
债务还本支出 | |||||||||||||||||||
债务付息支出 | |||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||||||||
本年收入合计 | 2,347.45 | 本年支出合计 | 2,347.45 | 2,347.45 | |||||||||||||||
上年财政拨款结转 | 年终结转 | ||||||||||||||||||
一、一般公共预算 | |||||||||||||||||||
二、政府性基金预算 | |||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||
收入总计 | 2,347.45 | 支出总计 | 2,347.45 | 2,347.45 | |||||||||||||||
预算公开表5 | |||||
2022年一般预算支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 2022年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 2,347.45 | 1,245.05 | 1,102.40 | ||
204 | [204]公共安全支出 | 1,966.66 | 864.26 | 1,102.40 | |
20406 | [20406]司法 | 1,966.66 | 864.26 | 1,102.40 | |
2040601 | [2040601]行政运行 | 910.41 | 864.26 | 46.15 | |
2040602 | [2040602]一般行政管理事务 | 66.32 | 66.32 | ||
2040604 | [2040604]基层司法业务 | 88.00 | 88.00 | ||
2040607 | [2040607]公共法律服务 | 685.27 | 685.27 | ||
2040608 | [2040608]国家统一法律职业资格考 | 20.00 | 20.00 | ||
2040612 | [2040612]法治建设 | 100.46 | 100.46 | ||
2040699 | [2040699]其他司法支出 | 96.20 | 96.20 | ||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 199.00 | 199.00 | ||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 199.00 | 199.00 | ||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 91.69 | 91.69 | ||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保 | 107.30 | 107.30 | ||
210 | [210]卫生健康支出 | 46.95 | 46.95 | ||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 46.95 | 46.95 | ||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 46.95 | 46.95 | ||
221 | [221]住房保障支出 | 134.84 | 134.84 | ||
22102 | [22102]住房改革支出 | 134.84 | 134.84 | ||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 124.35 | 124.35 | ||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 10.50 | 10.50 |
预算公开表6 | |||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||
合计 | 1,245.05 | ||||
工资福利支出 | 995.68 | ||||
基本工资 | 322.58 | ||||
津贴补贴 | 367.63 | ||||
奖金 | 26.88 | ||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.30 | ||||
职工基本医疗保险缴费 | 46.95 | ||||
住房公积金 | 124.35 | ||||
商品和服务支出 | 156.76 | ||||
水费 | 1.00 | ||||
电费 | 3.00 | ||||
维修(护)费 | 1.00 | ||||
公务接待费 | 1.00 | ||||
劳务费 | 3.00 | ||||
工会经费 | 5.52 | ||||
福利费 | 19.31 | ||||
公务用车运行维护费 | 21.00 | ||||
其他交通费用 | 66.57 | ||||
其他商品和服务支出 | 35.36 | ||||
对个人和家庭的补助 | 92.61 | ||||
离休费 | 43.76 | ||||
退休费 | 44.32 | ||||
生活补助 | 3.92 | ||||
奖励金 | 0.60 |
预算公开表7 | ||||
2022年政府性基金预算收入表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 政府性基金收入预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||
预算公开表8 | ||
2022年政府性基金预算支出表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金支出预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表9 | ||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | |||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
预算公开表10 | ||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 2022年预算数 | |
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | 1.00 | |
公务用车购置及运行费 | 21.00 | |
?①公务用车购置费 | ||
?②公务用车运行维护费 | 21.00 | |
合计 | 22.00 | |
预算公开表11 | |||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | |
合计 | 156.76 | ||
048001 | [048001]大同市司法局 | 156.76 | |
第三部分 2022年度大同市司法局预算情况说明
一、2022年度大同市司法局预算数据变动情况及原因
2022年大同市司法局一般公共预算拨款收入2347.45万元,其中基本支出1245.05万元,项目支出1102.4万元。与上年年初预算比较减少346.7万元,减少14.77%,原因是上年市级财政部分项目预算按70%进度支付,部分预算项目支出依据2021年实际支出核定,造成今年预算减少。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算22万元,比2021年减少1万元,原因是按照“政府过紧日子”要求,本年度加强“三公”经费预算管理,减少支出。其中:公务接待费1万元,比上年减少1万元,公务用车运行维护费21万元,与上年持平。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年大同市司法局的机关运行经费财政拨款预算156.76万元,比2021年预算增加7.51万元,增长4.79%,原因为本年度市级财政安排新增公用经费项目。
四、政府采购情况
2022年大同市司法局政府采购预算总额290.42万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年大同市司法局实行绩效目标管理的项目18个。
2、年度总体绩效目标
根据市委、市政府规定,完成依法治市、立法工作、法制建设、行政复议、社区矫正、司法鉴定、戒毒工作管理、戒毒人员收治培训管理、公共法律服务管理、国家统一法律职业资格考试、法学研究、普法宣传、人民调解、律师公证管理、安置帮教等工作和市委市政府交办的其他任务。
预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J基础性项目支出经费(办公费) | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市司法局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 408,300 | 年度资金总额: | 136,100 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 408,300 | 市县(区)财政资金 | 136,100 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 2022年按财政新预算政策,将原列入项目的水电差旅物业等日常费用经核定后合并为基础性项目。基础性项目四为我单位差旅办公费等项目。 | |||||||
立项依据 | 2022年按财政新预算政策,将原列入项目的水电差旅物业等日常费用经核定后合并为基础性项目。基础性项目四为我单位差旅办公费等项目。 | |||||||
项目设立必要性 | 2022年按财政新预算政策,将原列入项目的水电差旅物业等日常费用经核定后合并为基础性项目。基础性项目四为我单位差旅办公费等项目。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 财政支付制度 | |||||||
项目实施计划 | 按日常支出拨付 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 2022年按财政新预算政策,将原列入项目的水电差旅物业等日常费用经核定后合并为基础性项目。基础性项目四为我单位差旅办公费等项目。保障我单位日常工作开展 | 用于补充单位日常办公、差旅及其他商品服务支出 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 经费保障总额 | 136100元 | 数量指标 | 经费保障总额 | 136100元 | ||
质量指标 | 经费据实支付 | 据实 | 质量指标 | 经费根据实际发生 | 据实 | |||
时效指标 | 经费拨付及时率 | 及时 | 时效指标 | 经费拨付及时率 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指 | 经费拨付按实际内容支出 | 据实 | 经济效益指标 | 经费拨付按实际内 | 据实 | ||
社会效益指 | 社会效益指标 | |||||||
生态效益指 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满 | 经费保障工作正常运转 | 正常运转 | 服务对象满意度指标 | 经费保障工作正常 | ≥95% | ||
负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20220114100550 | ||||
预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J基础性项目支出经费(其他) | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市司法局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 4年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 196,200 | 年度资金总额: | 65,400 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 196,200 | 市县(区)财政资金 | 65,400 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。大同市司法局2023年残疾人保障金6.54万元。 | |||||||
立项依据 | 《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 | |||||||
项目设立必要性 | 缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 | |||||||
项目实施计划 | 残疾人就业保证金按照“(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资”方式计算,单位上缴 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 及时足额上缴2023年度残疾人保障金 | 保障按时足额缴付残疾人保障金 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 根据单位人数提取金额 | 65400元 | 数量指标 | 根据单位人数提取 | 65400元 | ||
质量指标 | 拨款达标率 | 100% | 质量指标 | 经费保障度 | 100% | |||
时效指标 | 及时足额缴付 | 及时 | 时效指标 | 及时足额缴付 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指 | 缴纳用于残疾人就业的专项 | 保障 | 社会效益指标 | 缴纳用于残疾人就 | 保障 | |||
生态效益指 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满 | 专项机构满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 专项机构满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20230108094306 | ||||
预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J基础性项目支出经费(水电费) | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市司法局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 450,000 | 年度资金总额: | 150,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 450,000 | 市县(区)财政资金 | 150,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 2022年按财政新预算政策,将原列入项目的水电差旅物业等日常费用经核定后合并为基础性项目。基础性项目一为我单位水电费项目,依据我单位2021年度实际水电支出测算。 | |||||||
立项依据 | 2022年按财政新预算政策,将原列入项目的水电差旅物业等日常费用经核定后合并为基础性项目。基础性项目一为我单位水电费项目,依据我单位2021年度实际水电支出测算。 | |||||||
项目设立必要性 | 2022年按财政新预算政策,将原列入项目的水电差旅物业等日常费用经核定后合并为基础性项目。基础性项目一为我单位水电费项目,依据我单位2021年度实际水电支出测算。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 财政支付制度 | |||||||
项目实施计划 | 按日常实际发生情况进行拨付 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 2022年按财政新预算政策,将原列入项目的水电差旅物业等日常费用经核定后合并为基础性项目。用于支付单位水电费用支出 | 保障单位供水供电,保障日常工作正常开展 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 用水保障 | 30000元 | 数量指标 | 用水保障经费 | 30000元 | ||
用电保障 | 120000元 | 用电保障经费 | 120000元 | |||||
用水用电保障单位 | 3个 | |||||||
质量指标 | 保障单位用水用电正常运转 | 保障 | 质量指标 | 保障单位用水用电 | 保障 | |||
时效指标 | 资金及时拨付 | 及时 | 时效指标 | 资金及时拨付 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指 | 保障单位用水用电正常,促 | 正常 | 经济效益指标 | 保障单位用水用电 | 正常 | ||
社会效益指 | 社会效益指标 | |||||||
生态效益指 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满 | 保障单位用水用电正常,促 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 保障单位用水用电 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20220113195306 | ||||
预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J基础性项目支出经费(物业费) | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市司法局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 2,886,000 | 年度资金总额: | 962,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 2,886,000 | 市县(区)财政资金 | 962,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 市司法局、市御诚公证处办公场所及后勤保障 | |||||||
立项依据 | 2017年12月财政局魏继平局长批示列入预算 | |||||||
项目设立必要性 | 市司法局、市御诚公证处办公场所及后勤保障 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 财政资金相关管理制度、政府采购 | |||||||
项目实施计划 | 根据政府采购合同,按月支付相关费用。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 市司法局、市御诚公证处办公场所物业及后勤保障 | 保障司法局物业服务经费:保洁绿化养护服务,秩序维护服务,会议服务,设施设备水电暖日常维修维护等 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 物业服务人数 | 22人 | ||||
1-12月物业管理费 | 962000元 | 1-12月物业管理费 | 962000元 | |||||
质量指标 | 1-12月物业管理保障后勤工 | 100% | 质量指标 | 1-12月物业管理保 | ≥95% | |||
时效指标 | 1-12月食堂管理费拨付及时 | 及时 | 时效指标 | 1-12月食堂管理费 | 及时 | |||
物业管理服务时间 | 12月 | |||||||
成本指标 | 成本指标 | 物业管理成本 | 962000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指 | 为工作人员提供办公后勤保 | 保障 | 社会效益指标 | 为工作人员提供办 | 保障 | |||
生态效益指 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满 | 办公人员满意率 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意率 | ≥90% | ||
负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20211202170001 | ||||
预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | QT公益二类事业单位政府购买服务(大同市御诚公证处)(其他人员经费) | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市司法局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 4年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,404,000 | 年度资金总额: | 468,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,404,000 | 市县(区)财政资金 | 468,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 大同市御诚公证处原为独立核算单位,2018年做为市司法局政府购买服务单位,项目经费列入市司法局预算。项目资金包括公证处人员和公用等经费,公证业务费用来维持公证处正常运转2022年因工作需要,聘用公证辅助员13人,司机1人,每人月工资2500元,2500元*14人*12月=420000元。保洁员2人,月工资2000元,2000元*2人*12月=48000元,共468000元。 | |||||||
立项依据 | 《中华人民共和国公证法》 | |||||||
项目设立必要性 | 公证行业,促进我市经济有续健康发展 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 切实兑现服务承诺,严格执行《中华人民共和国公证法》、《公证程序法》。严格实行首问责任制,规范使用资金,严格审批制度。 | |||||||
项目实施计划 | 年初财政批复预算后开始实施,12月31日结束 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 大同市御诚公证处原为独立核算单位,2018年做为市司法局政府购买服务单位,项目经费列入市司法局预算。项目资金包括公证处人员和公用等经费,公证业务费用来维持公证处正常运转2023年因工作需要,聘用公证辅助员12人,司机1人,每人月工资2500元,2500元*13人*12月=390000元。保洁员2人,月工资2000元,2000元*2人*12月=48000元,共468000元,返聘人,2800*3人*12月=100800元。 | 大同市御诚公证处人员经费,用来维持公证处正常运转2022年因工作需要,聘用公证辅助员13人,司机1人,每人月工资2500元,2500元*14人*12月=420000元。保洁员2人,月工资2000元,2000元*2人*12月=48000元,共468000元。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 经费保障其他人员人数 | 18人 | 数量指标 | 经费保障其他人员 | 16人 | ||
质量指标 | 公证员公证能力度 | 胜任 | 质量指标 | 公证员公证能力度 | 胜任 | |||
时效指标 | 公证事项及时性 | 及时 | 时效指标 | 公证事项及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 保障项目开展人员经费 | 538800元 | 成本指标 | 保障项目开展人员 | 468000元 | |||
效益指标 | 经济效益指 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指 | 确保群众"最多跑一次& | 确保 | 社会效益指标 | 确保群众"最 | 确保 | |||
生态效益指 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满 | 受益群众满意率 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥95% | ||
负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20230106124617 | ||||
预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | QT人民调解员经费 | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市司法局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 4年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 510,000 | 年度资金总额: | 170,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 510,000 | 市县(区)财政资金 | 170,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 晋司发【2018】3号《关于印发《关于进一步加强人民调解工作的意见》的通知》, 同司发【2019】23号文《关于进一步加强人民调解工作的意见》,我单位聘5名专职人民调解员,每人月工资1800元,月缴养老、医保、工伤、失业1236元,税金服务费等65.5元,每人每年共37218元。5人186090元。 | |||||||
立项依据 | 晋司发【2018】3号《关于印发《关于进一步加强人民调解工作的意见》的通知》, 同司发【2019】23号文《关于进一步加强人民调解工作的意见》,我单位聘5名专职人民调解员,每人月工资1800元,月缴养老、医保、工伤、失业1236元,税金服务费等65.5元,每人每年共37218元。5人186090元。 | |||||||
项目设立必要性 | 晋司发【2018】3号《关于印发《关于进一步加强人民调解工作的意见》的通知》, 同司发【2019】23号文《关于进一步加强人民调解工作的意见》,我单位聘5名专职人民调解员。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 资金支付制度 | |||||||
项目实施计划 | 按月拨付 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 晋司发【2018】3号《关于印发《关于进一步加强人民调解工作的意见》的通知》, 同司发【2019】23号文《关于进一步加强人民调解工作的意见》,我单位聘5名专职人民调解员,每人月工资1800元,月缴养老、医保、工伤、失业1236元,税金服务费等65.5元,每人每年共37218元。5人186090元。 | 晋司发【2018】3号《关于印发《关于进一步加强人民调解工作的意见》的通知》, 同司发【2019】23号文《关于进一步加强人民调解工作的意见》,我单位聘5名专职人民调解员,每人月工资1800元,月缴养老、医保、工伤、失业1236元,税金服务费等65.5元,每人每年共37218元。5人186090元。财政拨付170000元 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 案件调解数 | ≥5000件 | 数量指标 | 案件调解数 | ≥5000件 | ||
聘请专职人民调解员人数 | 5人 | 聘请专职人民调解 | 5人 | |||||
质量指标 | 调解成功率 | ≥95% | 质量指标 | 调解成功率 | ≥95% | |||
时效指标 | 及时调解案件 | 及时 | 时效指标 | 及时调解案件 | 及时 | |||
成本指标 | 聘请专职人民调解员每人每 | 34000元 | 成本指标 | 聘请专职人民调解 | 34000元 | |||
效益指标 | 经济效益指 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指 | 保障专职人民调解员顺利开 | 保障 | 社会效益指标 | 保障专职人民调解 | 保障 | |||
生态效益指 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满 | 受益群众满意率 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20230106135324 | ||||
预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | XM公益二类事业单位政府购买服务(大同市御诚公证处)(人员经费) | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市司法局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 4年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 13,154,100 | 年度资金总额: | 4,384,700 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 13,154,100 | 市县(区)财政资金 | 4,384,700 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 大同市御诚公证处原为独立核算单位,2018年做为市司法局政府购买服务单位,项目经费列入市司法局预算。项目资金包括公证处人员和公用等经费,公证业务费用来维持公证处正常运转2022年在职37名事业编制人员测算工资津贴奖金类3294600元,养老医疗工伤失业等社保700000元,住房公积金316900元,共4311500元。2022年退休13人采暖费测算57300元,提租补贴15900元,共73200元。以上两项共计4384700元。 | |||||||
立项依据 | 《中华人民共和国公证法》 | |||||||
项目设立必要性 | 公证行业,促进我市经济有续健康发展 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 切实兑现服务承诺,严格执行《中华人民共和国公证法》、《公证程序法》。严格实行首问责任制,规范使用资金,严格审批制度。 | |||||||
项目实施计划 | 年初财政批复预算后开始实施,12月31日结束 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 确保公证业务费用及时足额支付,保证公证业务顺利开展。提高公证服务质量。为全社会提供优质、高效的法律服务。 | 确保公证业务费用及时足额支付,保证公证业务顺利开展。提高公证服务质量。为全社会提供优质、高效的法律服务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 经费保障在职人数 | 32人 | 数量指标 | 经费保障在职人数 | 37人 | ||
经费保障退休人数 | 13人 | 经费保障退休人数 | 13人 | |||||
质量指标 | 保障我市公证事业的正常有 | 保障 | 质量指标 | 保障我市公证事业 | 保障 | |||
公证员公证能力度 | 胜任 | 公证员公证能力度 | 胜任 | |||||
时效指标 | 经费拨付及时性 | 及时 | 时效指标 | 经费拨付及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 在职人员工资社保类经费保 | 4512300元 | 成本指标 | 在职人员工资社保 | 4311500元 | |||
退休人员经费 | 642600元 | 退休人员采暖提租 | 73200元 | |||||
效益指标 | 经济效益指 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 提升政府公共服务效率 | 提升 | 社会效益指标 | 提升政府公共服务 | 提升 | |||
确保群众最多跑一次 | 确保 | 确保群众最多跑一 | 确保 | |||||
生态效益指 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | ≥90% | ||
退休人员满意度 | ≥90% | 退休人员满意度 | ≥90% | |||||
负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20230106133010 | ||||
预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z公益二类事业单位政府购买服务(大同市御诚公证处)(项目经费) | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市司法局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 4年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 6,000,000 | 年度资金总额: | 2,000,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 6,000,000 | 市县(区)财政资金 | 2,000,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 大同市御诚公证处原为独立核算单位,2018年做为市司法局政府购买服务单位,项目经费列入市司法局预算。项目资金包括公证处日常开展工作的各项业务费用,来维持公证处正常运转. | |||||||
立项依据 | 《中华人民共和国公证法》 | |||||||
项目设立必要性 | 公证行业,促进我市经济有续健康发展 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 切实兑现服务承诺,严格执行《中华人民共和国公证法》、《公证程序法》。严格实行首问责任制,规范使用资金,严格审批制度。 | |||||||
项目实施计划 | 年初财政批复预算后开始实施,12月31日结束 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 大同市御诚公证处原为独立核算单位,2018年做为市司法局政府购买服务单位,项目经费列入市司法局预算。项目资金包括公证处日常开展工作的各项业务费用,来维持公证处正常运转. | 大同市御诚公证处原为独立核算单位,2018年做为市司法局政府购买服务单位,项目经费列入市司法局预算。项目资金包括公证处日常开展工作的各项业务费用,来维持公证处正常运转. | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 全年办理公证数量 | ≥12000件 | 数量指标 | 全年办理公证数量 | ≥12000件 | ||
“减证便民”服务举措 | 114项 | “减证便民”服务 | 114项 | |||||
质量指标 | 公证办理流程标准化 | 标准 | 质量指标 | 公证办理流程标准 | 标准 | |||
确保发挥公证在多元化纠纷 | 确保 | 确保发挥公证在多 | 确保 | |||||
时效指标 | 公证业务开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 公证业务开展及时 | 及时 | |||
成本指标 | 公证业务日常业务经费 | ≤2000000元 | 成本指标 | 公证业务日常业务 | ≤2000000元 | |||
效益指标 | 经济效益指 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指 | 资料齐备情况下,确保群众 | 确保 | 社会效益指标 | 资料齐备情况下, | 确保 | |||
生态效益指 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满 | 办理公证事项群众满意率 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 办理公证事项群众 | ≥95% | ||
负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20230106135640 | ||||
预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z行政复议专项经费 | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市司法局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 4年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 714,000 | 年度资金总额: | 238,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 714,000 | 市县(区)财政资金 | 238,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 晋法治字【2021】2号《山西省行政复议体制改革实施方案》、同法治字【2021】3号《大同市行政复议体制改革实施方案》,市司法局加挂“大同市人民政府行政复议局”牌子,统一行使市政府行政复议职责、办理行政复议与应诉案件,进行场所规范化建设,人员培训,信息化建设等 | |||||||
立项依据 | 晋法治字【2021】2号《山西省行政复议体制改革实施方案》、同法治字【2021】3号《大同市行政复议体制改革实施方案》《关于增列行政复议专项保障经费财政预算的请示》张强市长2022年1月4日批准 | |||||||
项目设立必要性 | 晋法治字【2021】2号《山西省行政复议体制改革实施方案》、同法治字【2021】3号《大同市行政复议体制改革实施方案》,市司法局加挂“大同市人民政府行政复议局”牌子,统一行使市政府行政复议职责、 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 财政资金支付制度 | |||||||
项目实施计划 | 2022年全年按实际业务支付 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 晋法治字【2021】2号《山西省行政复议体制改革实施方案》、同法治字【2021】3号《大同市行政复议体制改革实施方案》,市司法局加挂“大同市人民政府行政复议局”牌子,统一行使市政府行政复议职责、 | 晋法治字【2021】2号《山西省行政复议体制改革实施方案》、同法治字【2021】3号《大同市行政复议体制改革实施方案》,市司法局加挂“大同市人民政府行政复议局”牌子,统一行使市政府行政复议职责、 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 行政复议专家委员会 | 1个 | 数量指标 | 行政复议专家委员 | 1个 | ||
质量指标 | 行政复议与应诉案件办理覆 | 100% | 质量指标 | 行政复议与应诉案 | 100% | |||
时效指标 | 行政复议与应诉案件办理及 | 及时 | 时效指标 | 行政复议与应诉案 | 及时 | |||
成本指标 | 行政复议专项经费 | 238000元 | 成本指标 | 行政复议专项经费 | 238000元 | |||
效益指标 | 经济效益指 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指 | 保障行政复议工作正常开展 | 开展 | 社会效益指标 | 保障行政复议工作 | 开展 | |||
生态效益指 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满 | 行政复议案件应诉满意率 | ≥85% | 服务对象满意度指标 |