索引号: | 035200006/2018-00113 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 公安局 | 发布日期: | 2018-07-30 15:19 |
标题: | 大同市公安局人民警察培训学校2017年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市公安局人民警察培训学校2017年部门决算公开情况
一、大同市公安局人民警察培训学校单位概况
(一)主要职能
根据公安部关于加强和改进公安教育训练工作的意见,学校担负的警察战训任务是:
1、对全市5300余名在编民警进行每年一次的短期业务培训(含交警1200人)一般为10天至30天左右;
2、对新任人民警察进行一到三个月的集中训练;
3、对晋职和晋衔的民警进行一般为15天的轮训;
4、有重点的对特大型企业的保卫干部进行专门训练;
5、对公安管理的保安组织的骨干人员进行业务培训;
6、实行“轮值轮训、战训合一”的警训模式,在培训期间由学员担负社会治安突发事件、反恐防暴的处置任务、重大活动的保卫任务、重大警卫任务。
(二)部门决算单位构成
大同市公安局人民警察培训学校
二、大同市公安局人民警察培训学校单位部门决算表
(一)收支决算总表
收入支出决算总表 |
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财决01表 |
编制单位:大同市公安局人民警察培训学校 |
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2017年度 |
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金额单位:元 |
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收入 |
支出 |
|||||||||||||
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
一、财政拨款收入 |
1 |
16,721,900.00 |
16,254,121.06 |
16,254,121.06 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
14,490,000.00 |
14,258,777.46 |
14,062,180.66 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
13,914,300.00 |
13,513,290.52 |
13,513,290.52 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
575,700.00 |
745,486.94 |
548,890.14 |
三、事业收入 |
4 |
618,800.00 |
592,791.00 |
592,791.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
15,539,600.00 |
15,406,073.36 |
14,861,264.08 |
二、项目支出 |
63 |
2,850,700.00 |
2,850,700.00 |
2,502,487.52 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
2,850,700.00 |
2,850,700.00 |
2,502,487.52 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
26,009.00 |
28,199.72 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
574,600.00 |
610,926.00 |
610,926.00 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
16,564,668.18 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
11,605,967.46 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
2,020,437.66 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
2,431,523.06 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
1,226,500.00 |
1,092,478.10 |
1,092,478.10 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
506,740.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
79 |
— |
— |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
17,340,700.00 |
16,872,921.06 |
16,875,111.78 |
本年支出合计 |
83 |
17,340,700.00 |
17,109,477.46 |
16,564,668.18 |
|||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
|||||
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
236,556.40 |
236,556.40 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
|||||
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
39,959.60 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
|||||
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
196,596.80 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
|||||
经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
30 |
|
|
|
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
547,000.00 |
|||||
|
31 |
|
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
32 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
547,000.00 |
|||||
|
33 |
|
|
|
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|||||
|
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
|||||
总计 |
36 |
17,340,700.00 |
17,109,477.46 |
17,111,668.18 |
总计 |
95 |
17,340,700.00 |
17,109,477.46 |
17,111,668.18 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
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|
— 1 — |
|
|
|
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||
编制单位:大同市公安局人民警察培训学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年度 |
|
|
|||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,721,900.00 |
16,254,121.06 |
16,254,121.06 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
14,920,800.00 |
14,920,800.00 |
0.00 |
14,787,273.36 |
14,787,273.36 |
0.00 |
14,240,273.36 |
14,240,273.36 |
0.00 |
|||||||||||||
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
574,600.00 |
574,600.00 |
0.00 |
610,926.00 |
610,926.00 |
0.00 |
610,926.00 |
610,926.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1,226,500.00 |
1,226,500.00 |
0.00 |
1,092,478.10 |
1,092,478.10 |
0.00 |
1,092,478.10 |
1,092,478.10 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
16,721,900.00 |
16,254,121.06 |
16,254,121.06 |
本年支出合计 |
77 |
16,721,900.00 |
16,721,900.00 |
0.00 |
16,490,677.46 |
16,490,677.46 |
0.00 |
15,943,677.46 |
15,943,677.46 |
0.00 |
|||||||||||||
|
25 |
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
236,556.40 |
236,556.40 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
547,000.00 |
547,000.00 |
0.00 |
|||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
236,556.40 |
236,556.40 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
547,000.00 |
547,000.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
29 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总计 |
30 |
16,721,900.00 |
16,490,677.46 |
16,490,677.46 |
总计 |
83 |
16,721,900.00 |
16,721,900.00 |
0.00 |
16,490,677.46 |
16,490,677.46 |
0.00 |
16,490,677.46 |
16,490,677.46 |
0.00 |
|||||||||||||
注: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
财决01-1表 |
||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||||||||||||||||||||
支 出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
|||||||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||||||||||
栏 次 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|||||||||||||||||
一、基本支出 |
54 |
14,490,000.00 |
14,490,000.00 |
0.00 |
14,258,777.46 |
14,258,777.46 |
0.00 |
14,062,180.66 |
14,062,180.66 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
人员经费 |
55 |
13,914,300.00 |
13,914,300.00 |
0.00 |
13,513,290.52 |
13,513,290.52 |
0.00 |
13,513,290.52 |
13,513,290.52 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
日常公用经费 |
56 |
575,700.00 |
575,700.00 |
0.00 |
745,486.94 |
745,486.94 |
0.00 |
548,890.14 |
548,890.14 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
二、项目支出 |
57 |
2,231,900.00 |
2,231,900.00 |
0.00 |
2,231,900.00 |
2,231,900.00 |
0.00 |
1,881,496.80 |
1,881,496.80 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
基本建设类项目 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
行政事业类项目 |
59 |
2,231,900.00 |
2,231,900.00 |
0.00 |
2,231,900.00 |
2,231,900.00 |
0.00 |
1,881,496.80 |
1,881,496.80 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||||||||||||
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
11,605,967.46 |
11,605,967.46 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,399,446.94 |
1,399,446.94 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2,431,523.06 |
2,431,523.06 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
债务利息支出 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
基本建设支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
其他资本性支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
506,740.00 |
506,740.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
其他支出 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
本年支出合计 |
77 |
16,721,900.00 |
16,721,900.00 |
0.00 |
16,490,677.46 |
16,490,677.46 |
0.00 |
15,943,677.46 |
15,943,677.46 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
547,000.00 |
547,000.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
547,000.00 |
547,000.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
总计 |
83 |
16,721,900.00 |
16,721,900.00 |
0.00 |
16,490,677.46 |
16,490,677.46 |
0.00 |
16,490,677.46 |
16,490,677.46 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
(三、收入决算表)
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决03表 |
|
编制单位:大同市公安局人民警察培训学校 |
|
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
16,875,111.78 |
16,254,121.06 |
0.00 |
592,791.00 |
0.00 |
0.00 |
28,199.72 |
||||
204 |
公共安全支出 |
15,171,707.68 |
14,550,716.96 |
0.00 |
592,791.00 |
0.00 |
0.00 |
28,199.72 |
|||
20402 |
公安 |
15,171,707.68 |
14,550,716.96 |
0.00 |
592,791.00 |
0.00 |
0.00 |
28,199.72 |
|||
2040250 |
事业运行 |
101,200.00 |
101,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
15,070,507.68 |
14,449,516.96 |
0.00 |
592,791.00 |
0.00 |
0.00 |
28,199.72 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
610,926.00 |
610,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
610,926.00 |
610,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
610,926.00 |
610,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
1,092,478.10 |
1,092,478.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
1,092,478.10 |
1,092,478.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
902,378.10 |
902,378.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
190,100.00 |
190,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)支出决算表
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
|
编制单位:大同市公安局人民警察培训学校 |
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
16,564,668.18 |
14,062,180.66 |
2,502,487.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
14,861,264.08 |
12,358,776.56 |
2,502,487.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20402 |
公安 |
14,861,264.08 |
12,358,776.56 |
2,502,487.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040250 |
事业运行 |
101,200.00 |
0.00 |
101,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
14,760,064.08 |
12,358,776.56 |
2,401,287.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
610,926.00 |
610,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
610,926.00 |
610,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
610,926.00 |
610,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
1,092,478.10 |
1,092,478.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
1,092,478.10 |
1,092,478.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
902,378.10 |
902,378.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
190,100.00 |
190,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(五)一般公共预算财政收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决07表 |
|
编制单位:大同市公安局人民警察培训学校 |
|
|
|
|
|
2017年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
236,556.40 |
39,959.60 |
196,596.80 |
16,254,121.06 |
14,022,221.06 |
2,231,900.00 |
15,943,677.46 |
14,062,180.66 |
13,513,290.52 |
548,890.14 |
1,881,496.80 |
547,000.00 |
0.00 |
547,000.00 |
547,000.00 |
0.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
236,556.40 |
39,959.60 |
196,596.80 |
14,550,716.96 |
12,318,816.96 |
2,231,900.00 |
14,240,273.36 |
12,358,776.56 |
11,809,886.42 |
548,890.14 |
1,881,496.80 |
547,000.00 |
0.00 |
547,000.00 |
547,000.00 |
0.00 |
|||
20402 |
公安 |
236,556.40 |
39,959.60 |
196,596.80 |
14,550,716.96 |
12,318,816.96 |
2,231,900.00 |
14,240,273.36 |
12,358,776.56 |
11,809,886.42 |
548,890.14 |
1,881,496.80 |
547,000.00 |
0.00 |
547,000.00 |
547,000.00 |
0.00 |
|||
2040250 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101,200.00 |
0.00 |
101,200.00 |
101,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
236,556.40 |
39,959.60 |
196,596.80 |
14,449,516.96 |
12,318,816.96 |
2,130,700.00 |
14,139,073.36 |
12,358,776.56 |
11,809,886.42 |
548,890.14 |
1,780,296.80 |
547,000.00 |
0.00 |
547,000.00 |
547,000.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
610,926.00 |
610,926.00 |
0.00 |
610,926.00 |
610,926.00 |
610,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
610,926.00 |
610,926.00 |
0.00 |
610,926.00 |
610,926.00 |
610,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
610,926.00 |
610,926.00 |
0.00 |
610,926.00 |
610,926.00 |
610,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,092,478.10 |
1,092,478.10 |
0.00 |
1,092,478.10 |
1,092,478.10 |
1,092,478.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,092,478.10 |
1,092,478.10 |
0.00 |
1,092,478.10 |
1,092,478.10 |
1,092,478.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
902,378.10 |
902,378.10 |
0.00 |
902,378.10 |
902,378.10 |
902,378.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190,100.00 |
190,100.00 |
0.00 |
190,100.00 |
190,100.00 |
190,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
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(六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表
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编制单位:大同市公安局人民警察培训学校 |
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项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
其他社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
||||||||
|
合计 |
15,943,677.46 |
11,605,967.46 |
4,088,727.00 |
2,367,425.00 |
432,450.84 |
336,519.72 |
0.00 |
2,339,466.90 |
1,727,200.00 |
298,698.00 |
15,480.00 |
1,399,446.94 |
47,933.68 |
19,192.10 |
0.00 |
1,790.00 |
40,136.43 |
10,234.02 |
18,191.00 |
0.00 |
0.00 |
56,040.50 |
0.00 |
98,590.26 |
0.00 |
0.00 |
47,011.55 |
0.00 |
199,023.60 |
262,510.80 |
0.00 |
148,000.00 |
0.00 |
3,625.00 |
286,509.00 |
59,459.00 |
0.00 |
0.00 |
101,200.00 |
|||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
14,240,273.36 |
11,605,967.46 |
4,088,727.00 |
2,367,425.00 |
432,450.84 |
336,519.72 |
0.00 |
2,339,466.90 |
1,727,200.00 |
298,698.00 |
15,480.00 |
1,399,446.94 |
47,933.68 |
19,192.10 |
0.00 |
1,790.00 |
40,136.43 |
10,234.02 |
18,191.00 |
0.00 |
0.00 |
56,040.50 |
0.00 |
98,590.26 |
0.00 |
0.00 |
47,011.55 |
0.00 |
199,023.60 |
262,510.80 |
0.00 |
148,000.00 |
0.00 |
3,625.00 |
286,509.00 |
59,459.00 |
0.00 |
0.00 |
101,200.00 |
||||||||||
|
20402 |
公安 |
14,240,273.36 |
11,605,967.46 |
4,088,727.00 |
2,367,425.00 |
432,450.84 |
336,519.72 |
0.00 |
2,339,466.90 |
1,727,200.00 |
298,698.00 |
15,480.00 |
1,399,446.94 |
47,933.68 |
19,192.10 |
0.00 |
1,790.00 |
40,136.43 |
10,234.02 |
18,191.00 |
0.00 |
0.00 |
56,040.50 |
0.00 |
98,590.26 |
0.00 |
0.00 |
47,011.55 |
0.00 |
199,023.60 |
262,510.80 |
0.00 |
148,000.00 |
0.00 |
3,625.00 |
286,509.00 |
59,459.00 |
0.00 |
0.00 |
101,200.00 |
||||||||||
|
2040250 |
事业运行 |
101,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101,200.00 |
||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
14,139,073.36 |
11,605,967.46 |
4,088,727.00 |
2,367,425.00 |
432,450.84 |
336,519.72 |
0.00 |
2,339,466.90 |
1,727,200.00 |
298,698.00 |
15,480.00 |
1,298,246.94 |
47,933.68 |
19,192.10 |
0.00 |
1,790.00 |
40,136.43 |
10,234.02 |
18,191.00 |
0.00 |
0.00 |
56,040.50 |
0.00 |
98,590.26 |
0.00 |
0.00 |
47,011.55 |
0.00 |
199,023.60 |
262,510.80 |
0.00 |
148,000.00 |
0.00 |
3,625.00 |
286,509.00 |
59,459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
610,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
610,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
610,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,092,478.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,092,478.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
902,378.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
190,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
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|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|
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财决08表 |
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2017年度 |
|
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金额单位:元 |
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|
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
采暖补贴 |
物业服务补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
其他基本建设支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
产权参股 |
其他资本性支出 |
小计 |
企业政策性补贴 |
事业单位补贴 |
财政贴息 |
其他对企事业单位的补贴 |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
小计 |
赠与 |
贷款转贷 |
其他支出 |
|||||||
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
|||||||
2,431,523.06 |
0.00 |
610,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
701.10 |
0.00 |
1,100,167.96 |
190,100.00 |
0.00 |
528,528.00 |
0.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
506,740.00 |
0.00 |
506,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
728,118.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
701.10 |
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0.00 |
0.00 |
528,528.00 |
0.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
506,740.00 |
0.00 |
506,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
728,118.96 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
701.10 |
0.00 |
197,789.86 |
0.00 |
0.00 |
528,528.00 |
0.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
506,740.00 |
0.00 |
506,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
728,118.96 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
701.10 |
0.00 |
197,789.86 |
0.00 |
0.00 |
528,528.00 |
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1,100.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
506,740.00 |
0.00 |
506,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
610,926.00 |
0.00 |
610,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
610,926.00 |
0.00 |
610,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
610,926.00 |
0.00 |
610,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
1,092,478.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
902,378.10 |
190,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
1,092,478.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
902,378.10 |
190,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
902,378.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
902,378.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
190,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|||||||
|
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|||||
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
部门:大同市公安局人民警察培训学校 |
|
|
金额单位:万元 |
||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||
合 计 |
1406.22 |
1351.33 |
54.89 |
||
301 |
工资福利支出 |
1108.18 |
1108.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
408.87 |
408.87 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
236.74 |
236.74 |
|
|
30103 |
奖金 |
43.24 |
43.24 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
33.65 |
33.65 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
281.9 |
233.94 |
|
|
|
机关事业基本养老保险金 |
172.72 |
172.72 |
|
|
|
职业年金 |
29.87 |
29.87 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
54.89 |
|
54.89 |
|
30201 |
办公费 |
4.18 |
|
4.18 |
|
30202 |
印刷费 |
1.86 |
|
1.86 |
|
30204 |
手续费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
30205 |
水费 |
4.01 |
|
4.01 |
|
30206 |
电费 |
10.2 |
|
10.2 |
|
30207 |
邮电费 |
1.82 |
|
1.82 |
|
30211 |
差旅费 |
1.84 |
|
1.84 |
|
30213 |
维修(护)费 |
9.86 |
|
9.86 |
|
30226 |
培训费 |
1.26 |
|
1.26 |
|
30229 |
福利费 |
22.53 |
|
22.53 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.95 |
|
5.95 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
243.15 |
243.15 |
|
|
30302 |
退休费 |
61.09 |
61.09 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.11 |
0.11 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
110.02 |
110.02 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
19.01 |
19.01 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
52.85 |
52.85 |
|
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
|||||
2.本表批复到款级科目。 |
|||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
(七)政府基金预算拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表 |
|
部门:大同市公安局人民警察培训学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 |
|||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 7.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
(八)部门决算公开相关信息统计表
部门决算相关信息统计表
(九)三公经费公开表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市公安局人民警察培训学校 |
|
2017年度 |
|
|
金额单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)支出合计 |
2 |
64,000.00 |
59,459.00 |
(一)行政单位 |
23 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
64,000.00 |
59,459.00 |
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25 |
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(1)公务用车购置费 |
5 |
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三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
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(2)公务用车运行维护费 |
6 |
64,000.00 |
59,459.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
27 |
4 |
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3.公务接待费 |
7 |
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1.部级领导干部用车 |
28 |
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(1)国内接待费 |
8 |
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2.一般公务用车 |
29 |
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其中:外事接待费 |
9 |
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3.一般执法执勤用车 |
30 |
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(2)国(境)外接待费 |
10 |
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4.特种专业技术用车 |
31 |
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(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
5.其他用车 |
32 |
4 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
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(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
33 |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
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(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
34 |
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3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
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35 |
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4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
4 |
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36 |
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5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
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37 |
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其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
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38 |
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6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
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39 |
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其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
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40 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
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41 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
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42 |
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注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
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2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |
三、大同市公安局人民警察培训学校2016年部门决算情况说明
(一)收入情况说明
2017年度收入1687.51万元。其中:公共预算财政拨款收入为:1625.41万元;项目收入为:59.22万元:其他收入2.82万元。
(二)支出情况说明
2017年度支出为:1656.47万元。其中:公共预算支出为:1406.22万元;项目支出为:250.25万元,年末结转和结余为:54.7万元;其中项目结转和结余54.7万元。
(三)“三公”经费情况说明
2017年度:“三公”经费支出5.95元,其中:公务车运行支出5.95元。