索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2019-03-31 09:37 | |
标题: | 共青团大同市委2019年度部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
共青团大同市委2019年度部门预算公开
第一部分 概 况
一、本部门职责
团市委是在市委领导下的社会群众团体,是党和政府联系青年的桥梁和纽带。主要职责是:
(一)领导全市共青团的工作。
(二)负责市青联的常务性工作,领导和指导全市性青少年社会团体工作。
(三)承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
(四)组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用,完成市委、市政府和团省委布置的以青少年为主体的各项任务。
(五)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,为市委、市政府决策提供依据。
(六)关心青年的成长,参与全市性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作,积极协助有关部门解决青年的社会问题和实际困难,负责对未成年人的保护工作。
(七)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
(八)负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并积极向党组织推荐输送优秀青年人才。
(九)负责全市青年统战工作,负责全市青少年外事和省内外青少年友好交流工作。
(十)负责组织、指导各级团组织办好团属企事业,搞好青少年事业的发展工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全市“希望工程”的有关工作。
(十一)受市委委托,领导全市少先队的工作。
二、机构设置情况
从部门预算构成看,共青团大同市委主要包括本机关预算、下属单位大同市青少年活动中心预算。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、2019年共青团大同市委财政拨款收支总体情况表
二、2019年共青团大同市委一般公共预算支出情况表
三、2019年共青团大同市委一般公共预算分经济科目支出情况表
四、2019年共青团大同市委一般公共预算分政府经济科目支出情况表
五、2019年共青团大同市委一般公共预算“三公”经费支出情况表
六、2019年共青团大同市委政府性基金预算支出情况表
七、2019年共青团大同市委部门收支总体情况表
八、2019年共青团大同市委部门收入总体情况表
九、2019年共青团大同市委部门支出总体情况表
十、2019年共青团大同市委机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、2019年共青团大同市委政府采购预算表
2019年中国共产主义青年团大同市委员会 财政拨款收支总体情况表 |
|||
部门公开表一 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
884.16 |
一、一般公共服务支出 |
862.45 |
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.22 |
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.49 |
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
884.16 |
支 出 总 计 |
884.16 |
中国共产主义青年团大同市委员会2019年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年预算数增减% |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
799.57 |
671.19 |
128.38 |
884.16 |
283.34 |
600.82 |
10.58% |
-57.79% |
368.00% |
201 |
一般公共服务支出 |
710.91 |
593.42 |
117.49 |
862.45 |
261.63 |
600.82 |
21.32% |
-55.91% |
411.38% |
29 |
群众团体事务 |
710.91 |
593.42 |
117.49 |
862.45 |
261.63 |
600.82 |
21.32% |
-55.91% |
411.38% |
01 |
行政运行(群众团体事务) |
337.21 |
219.72 |
117.49 |
379.96 |
261.63 |
118.33 |
12.68% |
19.07% |
0.71% |
50 |
事业运行(群众团体事务) |
373.70 |
373.70 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
99 |
其他群众团体事务支出 |
|
|
|
482.49 |
|
482.49 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
99 |
其他教育支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
99 |
其他教育支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
208 |
社会保障和就业支出 |
33.98 |
30.59 |
3.39 |
2.22 |
2.22 |
|
-93.47% |
-92.74% |
-100.00% |
05 |
行政事业单位离退休 |
30.59 |
30.59 |
|
2.22 |
2.22 |
|
-92.74% |
-92.74% |
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.12 |
2.12 |
|
2.22 |
2.22 |
|
4.72% |
4.72% |
|
02 |
事业单位离退休 |
28.47 |
28.47 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
11 |
残疾人事业 |
3.39 |
|
3.39 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
99 |
其他残疾人事业支出 |
3.39 |
|
3.39 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
221 |
住房保障支出 |
47.18 |
47.18 |
|
19.49 |
19.49 |
|
-58.69% |
-58.69% |
|
02 |
住房改革支出 |
47.18 |
47.18 |
|
19.49 |
19.49 |
|
-58.69% |
-58.69% |
|
01 |
住房公积金 |
47.18 |
47.18 |
|
19.49 |
19.49 |
|
-58.69% |
-58.69% |
|
2019年中国共产主义青年团大同市委员会 一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|||||||
部门公开表三 |
|
|
单位:万元 |
||||
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
合计 |
884.16 |
283.34 |
600.82 |
|
|||
工资福利支出 |
242.17 |
240.68 |
1.49 |
|
|||
基本工资 |
92.19 |
92.19 |
|
|
|||
津贴补贴 |
77.16 |
77.16 |
|
|
|||
奖金 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|||
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|||
职工基本医疗保险缴费 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|||
其他社会保障缴费 |
2.27 |
0.78 |
1.49 |
|
|||
住房公积金 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|||
其他工资福利支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|||
商品和服务支出 |
634.43 |
37.60 |
596.83 |
|
|||
办公费 |
13.20 |
3.20 |
10.00 |
|
|||
印刷费 |
4.50 |
0.50 |
4.00 |
|
|||
手续费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|||
邮电费 |
1.50 |
0.50 |
1.00 |
|
|||
差旅费 |
5.50 |
1.00 |
4.50 |
|
|||
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|||
培训费 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|||
劳务费 |
4.00 |
1.00 |
3.00 |
|
|||
委托业务费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|||
工会经费 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|||
福利费 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|||
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|||
其他交通费用 |
19.86 |
19.83 |
|
|
|||
其他商品和服务支出 |
493.65 |
1.32 |
492.33 |
|
|||
对个人和家庭的补助 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|||
退休费 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|||
生活补助 |
2.54 |
2.54 |
|
|
|||
奖励金 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|||
资本性支出 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|||
办公设备购置 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|||
中国共产主义青年团大同市委员会2019年 一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|||
部门公开表四 |
|
|
单位:万元 |
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
884.16 |
283.34 |
600.82 |
机关工资福利支出 |
242.17 |
240.68 |
1.49 |
工资奖金津补贴 |
177.04 |
177.04 |
|
社会保障缴费 |
45.31 |
43.82 |
1.49 |
住房公积金 |
19.49 |
19.49 |
|
其他工资福利支出 |
0.33 |
0.33 |
|
机关商品和服务支出 |
634.43 |
37.60 |
596.83 |
办公经费 |
51.28 |
31.78 |
19.50 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
培训费 |
31.00 |
|
31.00 |
委托业务费 |
54.00 |
1.00 |
53.00 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
其他商品和服务支出 |
493.65 |
1.32 |
492.33 |
机关资本性支出(一) |
2.50 |
|
2.50 |
设备购置 |
2.50 |
|
2.50 |
对个人和家庭的补助 |
5.06 |
5.06 |
|
社会福利和救助 |
2.96 |
2.96 |
|
离退休费 |
2.10 |
2.10 |
|
2019年中国共产主义青年团大同市委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
合计 |
因公出国(境) |
公务接待 |
公务用车费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
中国共产主义青年团大同市委员会[部门] |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
中国共产主义青年团大同市委员会 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
2019年中国共产主义青年团大同市委员会 政府性基金预算支出情况表 |
||||
部门公开表六 |
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
备注:2019年我单位无政府性基金预算支出。
2019年中国共产主义青年团大同市委员会部门收支总体情况表 |
|||
部门公开表七 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
884.16 |
一、一般公共服务支出 |
1324.94 |
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入(不含专户管理收入) |
|
五、教育支出 |
|
六、上年结转结余(其他) |
|
六、科学技术支出 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、事业单位经营收入 |
462.49 |
八、社会保障和就业支出 |
2.22 |
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.49 |
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
1346.65 |
支 出 总 计 |
1346.65 |
2019年中国共产主义青年团大同市委员会部门收入总体情况表 |
||||||||||||||||||||
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
功能科目代码 |
功能科目 名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
利息收入 |
租金收入 |
债务收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
|||
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
合计 |
1346.65 |
884.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
参照公务员管理的事业单位 |
884.16 |
884.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
036001 |
中国共产主义青年团大同市委员会 |
884.16 |
884.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
全额事业 |
462.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
462.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036003 |
大同市青少年活动中心 |
462.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
462.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年中国共产主义青年团大同市委员会部门支出总体情况表 |
|||||||||||
部门公开表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
1346.65 |
283.34 |
600.82 |
|
462.49 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1324.94 |
261.63 |
600.82 |
|
462.49 |
|
|
|
|
|
29 |
群众团体事务 |
1324.94 |
261.63 |
600.82 |
|
462.49 |
|
|
|
|
|
01 |
行政运行(群众团体事务) |
379.96 |
261.63 |
118.33 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行(群众团体事务) |
462.49 |
|
|
|
462.49 |
|
|
|
|
|
99 |
其他群众团体事务支出 |
482.49 |
|
482.49 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.22 |
2.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
2.22 |
2.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.22 |
2.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2019年中国共产主义青年团大同市委员会机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
部门公开表十 |
单位:万元 |
单位名称 |
总计 |
** |
1 |
合计 |
37.60 |
中国共产主义青年团大同市委员会[部门] |
37.60 |
中国共产主义青年团大同市委员会 |
37.60 |
2019年中国共产主义青年团大同市委员会政府采购预算表 |
|
部门公开表十一 |
单位:万元 |
科目名称 |
总计 |
合计 |
3.40 |
中国共产主义青年团大同市委员会[部门] |
3.40 |
中国共产主义青年团大同市委员会 |
3.40 |
行政运行(群众团体事务) |
3.40 |
第三部分 部门预算情况说明
一、2019年度部门预算收支情况
(一)预算收支情况
中国共产主义青年团大同市委员会2019年收支预算884.16万元,2018年收支预算799.57万元,比2018年增加84.59万元,增加10.58%。增加原因主要是2019年本单位及下属单位增人增资。
(二)一般公共预算支出情况
2019年一般公共预算支出预算862.45万元,2018年一般公共预算支出预算710.91万元,比2018年增加151.54万元,增加21.32%。增加原因主要是本单位及下属单位增人增资。
1、2019年基本支出是283.34万元,2018年基本支出为671.19万元,比2018年减少了387.85万元,减少了57.79%。减少的主要原因是下属单位变为政府购买。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加原因主要是2019年新增录用公务员3人,调入2人,2019年人员工资调标。其中:人员经费242.17万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费(取暖费、提租补贴)、奖励金;公用经费37.6万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2019年项目支出600.82万元,2018年项目支出128.38万元,全部为一般公共预算,2019年比2018年项目支出增加472.44万元,增加368%。增加的主要原因是2019年下属单位变为政府购买及增加创建文明城市专项经费。
主要用于其他商品和服务支出费用(包括政府购买、其他社会保障缴费、乡镇挂职干部缴费、驻村帮扶工作人员经费、创建文明城市专项经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费)。
(三)政府性基金预算情况
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
二、“三公”经费情况
2019 年“三公”经费预算3.5万元,其中公务用车运行维护费3.5万元,与2018年相同,无增减变化。2019年公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置费均为0,与2018年相同,无增减变化。
三、机关运行经费情况
2019年机关运行经费37.6万元,2018年机关运行经费33.1万元,比2018年增加4.5万元,2019年增加原因主要是新增录用人员3人,调入2人。福利费、工会经费、人头公用经费等增加。主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、政府采购情况
2019年政府采购预算2.5万元,其中政府采购货物预算2.5万元,主要用于电脑、打印机等办公设备、家具用具购置等;政府采购服务预算0.4万元,主要用于车辆保险。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
涉及2019年我单位实施绩效目标管理的项目9个,包括:公益二类事业单位政府购买服务、一般公用支出经费、共青团活动经费、专项事务工作经费、未成年权益工作经费、希望工程工作经费、创建文明城市工作经费、培训工作经费、政府购买青少年社会工作服务经费。
一般公共预算当年拨款862.45万元。
2、绩效目标情况
(1)公益二类事业单位政府购买服务
年度预算安排:一般公共预算财政拨款462.49万元。
项目概况:团市委在市委领导下,领导和指导全市青年思想动态和青少年思想教育工作,积极协调有关部门解决青年的社会问题和实际困难,负责对未成年人的保护工作。
团市委下属单位青少年活动中心,2010年因城市改造,搬迁安置到惠民西城市直机关综合楼,为保障正常工作开展,需要政府购买服务提供资金462.49万元,分别为:人员经费:444.49万元,公用经费:10.5万元,项目经费:7.5万元。
年度目标:2019年全年计划开展公益性青少年社会教育活动阵地和校外教育服务。
(2)一般公共支出经费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款11万元。
项目概况:团市委在市委领导下,领导和指导全市青年思想动态和青少年思想教育工作,积极协调有关部门解决青年的社会问题和实际困难,负责对未成年人的保护工作。
一般公用经费用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含会议费、培训费、委托业务费、其他商品服务支出、公务车运行维护费等。按照我单位编制人数,每人3000元的标准进行测算。
年度目标:一般公用经费,用于日常办公、业务活动的经常性开支,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。
(3)共青团活动经费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款34万元。
项目概况:团市委在市委领导下,领导和指导全市青年思想动态和青少年思想教育工作,积极协调有关部门解决青年的社会问题和实际困难,负责对未成年人的保护工作。
2019年是中华人民共和国成立70周年和五四运动100周年。为了推进青少年思想价值培养,强化宣传党的方针政策,团市委计划以多样活动开展活动,迎接新中国成立70周年和五四运动100周年。
通过举办基层宣讲、校园征文、绘画展等展示青年风采,弘扬时代精神,让广大中小学生、青年吸收中华文化,传播优秀价值观,培养爱党爱国的情怀,为振兴家乡做出贡献。
年度目标:2019年全年计划开展基层宣讲、校园征文、绘画展等展示青年风采,弘扬时代精神,让广大中小学生、青年吸收中华文化,传播优秀价值观,培养爱党爱国的情怀,为振兴家乡做出贡献。
(4)专项事务工作经费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款3.5万元。
项目概况:团市委在市委领导下,领导和指导全市青年思想动态和青少年思想教育工作,积极协调有关部门解决青年的社会问题和实际困难,负责对未成年人的保护工作。一般公用经费用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包含会议费、培训费、委托业务费、其他商品服务支出、公务车运行维护费等。按照我单位编制人数,每人3000元的标准进行测算。
年度目标:一般公用经费,用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。
(5)未成年权益工作经费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款3万元。
项目概况:团市委在市委领导下,领导和指导全市青年思想动态和青少年思想教育工作,积极协调有关部门解决青年的社会问题和实际困难,负责对未成年人的保护工作。在全市范围内开展安全自护教育、心理团体辅导、禁毒防艾教育宣传工作,指导青少年社会工作团队配合公安、检察院开展青少年司法保防,帮助矫治工作。
年度目标: 2019年全年计划开展安全自护教育、心理团体辅导、禁毒防艾教育宣传工作,指导青少年社会工作团队配合公安、检察院开展青少年司法保防,帮助矫治工作。
(6)希望工程工作经费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款5万元。
项目概况:团市委在市委领导下,领导和指导全市青年思想动态和青少年思想教育工作,积极协调有关部门解决青年的社会问题和实际困难,负责对未成年人的保护工作。紧紧围绕精准扶贫战略,针对贫困偏远地区学校教学条件落后,团市委开展公益扶贫中的一项重要工作,这项工作提高了贫困地区学生的学习积极性和主动性,也为他们创造更好的学习环境。
年度目标:2019年计划全年开展公益扶贫中的一项重要工作,这项工作提高了贫困地区学生的学习积极性和主动性,也为他们创造更好的学习环境。
(7)创建文明城市工作经费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款20万元。
项目概况:团市委在市委领导下,领导和指导全市青年思想动态和青少年思想教育工作,积极协调有关部门解决青年的社会问题和实际困难,负责对未成年人的保护工作。为认真落实团省委《关于在2019年春节期间开展“青年兴晋”行动的通知》(晋团发〔2018〕17号)要求,团结引领离乡在外纵横驰骋的创业青年、在大同本土深耕发展的就业青年、身处高校心怀广志的学生青年关注家乡变化、投身家乡建设,振兴家乡发展,团市委启动了“游子归巢·振兴家乡——2019青年兴同”系列活动。先后于2019年1月28日和2019年2月3日举行了“青年兴同”主题快闪线下活动和“游子归巢·振兴家乡——2019青年兴同行动”启动仪式,通过发放日历,向志愿驿站授旗、发放倡议书、举行座谈会等,吸收广大青年回乡就业创业,投身城市建设,助力大同振兴!
年度目标:2019年1月28日和2019年2月3日举行了“青年兴同”主题快闪线下活动和“游子归巢·振兴家乡——2019青年兴同行动”启动仪式,通过发放日历,向志愿驿站授旗、发放倡议书、举行座谈会等,吸收广大青年回乡就业创业,投身城市建设,助力大同振兴!
(8)培训工作经费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款30万元。
项目概况:团市委在市委领导下,领导和指导全市青年思想动态和青少年思想教育工作,积极协调有关部门解决青年的社会问题和实际困难,负责对未成年人的保护工作。
团干部培训:为深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、团的十八大精神和党的十九大精神,促动全市团干部更加深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想,系统理解掌握团的十八大精神和工作要求,党的十九大报告的深刻内容,拓宽团干部的视野,提升创新能力,团市委计划举办团干部能力提升培训班。通过培训,参学人员既要把培训内容入脑入心,作为领会精神、理解内涵、指导工作的根本方法,也要把培训作为提升党性修养、强化纪律意识、加强从严治团的有力契机。履行好岗位职责,提高业务能力,激发工作活力。
新媒体人员培训:为了继续做好新媒体引导工作,计划组织新媒体负责人赴广州学习调研培训,培训内容:新媒体下共青团引导青年工作、舆情的处对方法、新媒体工具的操作与使用。学习通过参观广州共青团新媒体平台窗口,进一步让参训人员熟练操作使用各类平台,达到正确引导团员青年的目的。
电商培训:为进一步帮助全市创业青年了解和掌握电商知识,提升服务经济发展的能力和水平,加快电商发展,引领广大青年在“互联网”时代新业态下顺应潮流、创新创业。服务青年创新创业,推动大众创业、万众创新,带动更多青年实现电商创业,助推脱贫攻坚,助力乡村振兴。
年度目标:2019年全年计划开展团干部培训:通过培训,参学人员既要把培训内容入脑入心,作为领会精神、理解内涵、指导工作的根本方法,也要把培训作为提升党性修养、强化纪律意识、加强从严治团的有力契机。履行好岗位职责,提高业务能力,激发工作活力。新媒体人员培训:为了继续做好新媒体引导工作,计划组织新媒体负责人赴广州学习调研培训,培训内容:新媒体下共青团引导青年工作、舆情的处对方法、新媒体工具的操作与使用。学习通过参观广州共青团新媒体平台窗口,进一步让参训人员熟练操作使用各类平台,达到正确引导团员青年的目的。
电商培训:为进一步帮助全市创业青年了解和掌握电商知识,提升服务经济发展的能力和水平,加快电商发展,引领广大青年在“互联网”时代新业态下顺应潮流、创新创业。服务青年创新创业,推动大众创业、万众创新,带动更多青年实现电商创业,助推脱贫攻坚,助力乡村振兴。
(9)政府购买青少年社会工作服务经费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款30万元。
项目概况:团市委在市委领导下,领导和指导全市青年思想动态和青少年思想教育工作,积极协调有关部门解决青年的社会问题和实际困难,负责对未成年人的保护工作。
创新创业大赛:为了落实党中央、国务院提出的大众创业、万众创新的重大部署,在市级层面选树创新创业人才,这项大赛的开展带动更多的青年人才创业,形成良好地创业氛围。
相亲活动:旨在联合社会青年组织开展便于青年交往的活动,帮助青年树立正确婚恋观;扩大青年人交流的圈子,为他们结交朋友创造更多的机会和条件。
年度目标:2019年全年计划开展创新创业大赛:为了落实党中央、国务院提出的大众创业、万众创新的重大部署,在市级层面选树创新创业人才,这项大赛的开展带动更多的青年人才创业,形成良好地创业氛围。相亲活动:旨在联合社会青年组织开展便于青年交往的活动,帮助青年树立正确婚恋观;扩大青年人交流的圈子,为他们结交朋友创造更多的机会和条件。
六、国有资产占有情况说明
1、车辆情况
公务用车制度改革后,我单位实有公务用车1辆。
2、房屋情况
我单位办公用房面积平方米。
3、其他国有资产占有情况说明
我单位无单位价值50万元以上的通用设备;无单位价值100万元以上的专用设备。
七、政府购买服务指导性目录
我单位下属单位为政府购买服务项目,并制定政府购买服务指导性目录。
大同市财政局政府购买服务指导性目录
代码 |
一级目录 |
二级目录 |
三级目录 |
036001 |
|
公共公益宣传 |
|
第四部分 名词解释
一、基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费
指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。
五、政府购买服务
根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。