索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2019-09-24 09:56 | |
标题: | 大同市侨联2018年部门决算 | 文号: | |
时效: |
大同市侨联2018年部门决算
大同市侨联2018年部门决算
第一部分概况
一、大同市归国华侨联合会主要职责是:
1、宣传党和政府侨务工作的方针、政策,加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家的改革、发展、稳定服务。
2、广泛团结和动员归侨侨眷积极投身改革开放和现代化建设;积极促进海外侨胞与祖国(祖籍国)进行经济和科技等方面的合作交流;努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来同投资服务;为归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业服务。
3、积极参政议政,发挥民主监督作用;协助市委、市人大、市政府起草有关侨务政策、法律、法规草案;参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选。
4、按照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和有关法律,维护广大归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,为他们提供法律咨询和服务。
5、加强对外联谊工作,协助党和政府做好海外侨胞的爱国统一战线工作。
6、加强侨联自身建设,重视归侨侨眷干部的培养和推荐选拔工作。
7、负责提出全市侨联工作的方针和计划,组织实施全市归侨侨眷代表大会的决议,决定的贯彻执行。指导全市各级侨联的工作。
8、围绕党和政府的中心工作,开展涉侨的相关工作。
9、完成市委、市政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
大同市归国华侨联合会于1954年成立侨联小组,1983年恢复侨联组织,属行政事业单位,核定为县处级,公务员编制4人,工勤编制1人,现实有在职人数3人,退休人员3人,机关内设机构1个。
第二部分2018年部门决算报表
一、收入支出决算总表(后附)
二、收入决算表(后附)
三、支出决算表(后附)
四、财政拨款收入支出决算总表(后附)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(后附)
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(后附)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(后附)
八、部门决算相关信息统计表(后附)
九、三公经费公开表(后附)
收入支出决算表 | |||||
部门:大同市归国华侨联合会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 564,048.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 529,347.42 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.79 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11,596.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 23,529.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 564,049.45 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 782.97 | 55 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 564,472.42 |
26 | 结余分配 | 57 | 0.00 | ||
27 | 其中:提取职工福利基金 | 58 | 0.00 | ||
28 | 转入事业基金 | 59 | 0.00 | ||
29 | 年末结转和结余 | 60 | 360.00 | ||
30 | 其中:项目支出结转和结余 | 61 | 0.00 | ||
总计 | 31 | 564,832.42 | 总计 | 62 | 564,832.42 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
部门:大同市归国华侨联合会 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 564,049.45 | 564,048.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 528,924.45 | 528,923.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | ||
20125 | 港澳台侨事务 | 528,924.45 | 528,923.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | ||
2012501 | 行政运行 | 528,924.45 | 528,923.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,596.00 | 11,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11,596.00 | 11,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11,596.00 | 11,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23,529.00 | 23,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23,529.00 | 23,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23,529.00 | 23,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算表 | |||||||||
部门:大同市归国华侨联合会 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 564,472.42 | 378,672.42 | 185,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 529,347.42 | 343,547.42 | 185,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20125 | 港澳台侨事务 | 529,347.42 | 343,547.42 | 185,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012501 | 行政运行 | 529,347.42 | 343,547.42 | 185,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,596.00 | 11,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11,596.00 | 11,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11,596.00 | 11,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23,529.00 | 23,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23,529.00 | 23,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23,529.00 | 23,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:大同市归国华侨联合会 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 564,048.66 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 528,923.66 | 528,923.66 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 11,596.00 | 11,596.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 23,529.00 | 23,529.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 564,048.66 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 本年支出合计 | 51 | 564,048.66 | 564,048.66 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 564,048.66 | 总计 | 54 | 564,048.66 | 564,048.66 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:大同市归国华侨联合会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,048.66 | 378,248.66 | 185,800.00 | 564,048.66 | 378,248.66 | 185,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528,923.66 | 343,123.66 | 185,800.00 | 528,923.66 | 343,123.66 | 185,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20125 | 港澳台侨事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528,923.66 | 343,123.66 | 185,800.00 | 528,923.66 | 343,123.66 | 185,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528,923.66 | 343,123.66 | 185,800.00 | 528,923.66 | 343,123.66 | 185,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,596.00 | 11,596.00 | 0.00 | 11,596.00 | 11,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,596.00 | 11,596.00 | 0.00 | 11,596.00 | 11,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,596.00 | 11,596.00 | 0.00 | 11,596.00 | 11,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,529.00 | 23,529.00 | 0.00 | 23,529.00 | 23,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,529.00 | 23,529.00 | 0.00 | 23,529.00 | 23,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,529.00 | 23,529.00 | 0.00 | 23,529.00 | 23,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:大同市归国华侨联合会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
部门决算相关信息统计表 | ||||||
编制单位:大同市归国华侨联合会 | 2018年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 21,439.50 |
(一)支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 | (一)行政单位 | 23 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业 | 24 | 21,439.50 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 25 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 27 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 1.副部(省)级及以上领 | 28 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 29 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 30 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 31 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 5.执法执勤用车 | 32 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 6.特种专业技术用车 | 33 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 34 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 8.其他用车 | 35 | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 0 | (二)单价50万元以上通用设 | 36 | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 0 | (三)单价100万元以上专用 | 37 | 0 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 0 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | ||||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | ||||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
公开09表 | ||
编制单位:大同市归国华侨联合会 | 单位:元 | |
项 目 | 2018年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | ||
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | ||
公务用车费 | ||
其中:公务用车运行维护费 | ||
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | ||
5.国内公务接待批次(个) | ||
6.国内公务接待人次(人) | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
第三部分2018年度部门决算情况说明
(一)、收入、支出情况说明
大同市归国华侨联合会2018年度总收入为564049.45元,其中财政拨款收入为564048.66元,利息收入0.79元。较去年673216.34元减少109166.89元;2018年总支出564472.42元,较去年678916.82元减少114444.40元,均由在职人员转退休所致。
(二)、机关运行经费情况说明
大同市归国华侨联合会2018年度机关运行经费为21439.50元,其中:办公费5310.50元;咨询费600.00元;手续费936.24元;邮电费2660.00元;差旅费3641.00元;劳务费2500.00元;工会经费975.00元;福利费1213.00元;其他交通费1000.00;其他商品服务支出2603.76元。
(三)2018年侨联无政府采购。
(四)2018年侨联无三公经费。
(五)2018年侨联无国有资产占用情况。
(六)2018年侨联无重点绩效评价结果等。
(七)、名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运行,完成日常工作业务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外,完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
四、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。