' 大同市云冈峪绿化工程处2018年部门决算

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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2019-10-05 09:13
标题: 大同市云冈峪绿化工程处2018年部门决算 文号:
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大同市云冈峪绿化工程处2018年部门决算

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大同市云冈峪绿化工程处2018年部门决算

 

 第一部分  概况

一、本部门主要职能

云冈峪绿化工程处是政府管理云冈峪绿化工程的正县级全额事业单位。管理着2008年至201012家施工单位建设完成的云冈峪绿化工程的植树58.9万株,其中乔木49万株,灌木9.9万株。在工程验收前,协助施工单位管护,组织有关部门完成了云冈峪绿化工程竣工验收的外业调查作业。担负着工程欠款的结算申请拨付工作。

二、部门决算单位构成

从部门决算构成看,大同市云冈峪绿化工程处决算是本部门事业决算。

第二部分、2018年度部门决算报表

    2018年收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:大同市云冈峪绿化工程处         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 13,742,800.00 一、一般公共服务支出 35 14,172,322.80
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 74.68 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 13,842,874.68 本年支出合计 58 14,172,322.80
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 26 331,895.60       交纳所得税 60 0.00
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 61 0.00
      项目支出结转和结余 28 330,000.00       转入事业基金 62 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 63 0.00
  30       年末结转和结余 64 2,447.48
  31         基本支出结转 65  
  32         项目支出结转和结余 66  
  33         经营结余 67 0.00
总计 34 14,174,770.28 总计 68 14,174,770.28
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
          2018年收入决算表          
                    公开02表
编制单位:中共大同市委宣传部 大同市云冈峪绿化工程处             金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 13,842,874.68 13,842,874.68       0.00 74.68
201 一般公共服务支出 13,842,874.68 13,842,874.68 0.00 0.00 0.00 0.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务     0.00 0.00 0.00 0.00  
2013101   行政运行     0.00 0.00 0.00 0.00  
2013150   事业运行     0.00 0.00 0.00 0.00 74.68
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013301   行政运行     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079902   宣传文化发展专项支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
        2018年支出决算表          
                  公开03表
编制单位:中共大同市委宣传部 大同市云冈峪绿化工程处           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 14,172,322.80   14,172,322.80 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 14,172,322.80   14,172,322.80 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务       0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行       0.00 0.00 0.00
2013150   事业运行       0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出       0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务       0.00 0.00 0.00
2013301   行政运行       0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出       0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出       0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出       0.00 0.00 0.00
2079902   宣传文化发展专项支出       0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出       0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休       0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休       0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休       0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出       0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管       0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出       0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出       0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出       0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金     0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
      2018年财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:大同市云冈峪绿化工程处           金额单位:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 13,842,874.68 一、一般公共服务支出 31 14,172,322.80 14,172,322.80 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44     0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49     0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 13,842,874.68 本年支出合计 54 14,172,322.80 14,172,322.80 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 331,895.60 年末财政拨款结转和结余 56 2,447.48 2,447.48 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 331,895.60     基本支出结转 57     0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 58 2,447.48 2,447.48 0.00
  29     59      
总计 30 14,174,770.28 总计 60 14,174,770.28 14,174,770.28 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
      2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)      
            公开05表
编制单位:中共大同市委宣传部 大同市云冈峪绿化工程处     金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 14,172,322.80   14,172,322.80
201 一般公共服务支出 14,172,322.80   14,172,322.80
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务      
2013101   行政运行      
2013150   事业运行      
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出      
20133 宣传事务      
2013301   行政运行      
2013399   其他宣传事务支出      
207 文化体育与传媒支出      
20799 其他文化体育与传媒支出      
2079902   宣传文化发展专项支出      
208 社会保障和就业支出      
20805 行政事业单位离退休      
2080501   归口管理的行政单位离退休      
2080502   事业单位离退休      
215 资源勘探信息等支出      
21506 安全生产监管      
2150699   其他安全生产监管支出      
221 住房保障支出      
22102 住房改革支出      
2210201   住房公积金      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
              2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)                
                              公开06表
编制单位:中共大同市委宣传部 大同市云冈峪绿化工程处                           金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出     302 商品和服务支出     309 资本性支出(基本建设) 0.00 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30101   基本工资     30201   办公费     30901   房屋建筑物购建 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30102   津贴补贴     30202   印刷费     30902   办公设备购置 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103   奖金     30203   咨询费     30903   专用设备购置 0.00 30701   国内债务付息 0.00 0.00
30106   伙食补助费     30204   手续费     30905   基础设施建设 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00
30107   绩效工资     30205   水费     30906   大型修缮 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费     30206   电费     30907   信息网络及软件购置更新 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
30109   职业年金缴费     30207   邮电费     30908   物资储备 0.00 311 对企业补助(基本建设) 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费     30208   取暖费     30913   公务用车购置 0.00 31101   资本金注入 0.00
30111   公务员医疗补助缴费     30209   物业管理费     30919   其他交通工具购置 0.00 31199   其他对企业补助 0.00
30112   其他社会保障缴费     30211   差旅费     30921   文物和陈列品购置 0.00 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金     30212   因公出国(境)费用     30922   无形资产购置 0.00 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费     30213   维修(护)费     30999   其他基本建设支出 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出     30214   租赁费     310 资本性支出 0.00 0.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助     30215   会议费     31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费     30216   培训费     31002   办公设备购置 0.00 0.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费     30217   公务接待费     31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退职(役)费     30218   专用材料费     31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30304   抚恤金     30224   被装购置费     31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30305   生活补助     30225   专用燃料费     31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30306   救济费     30226   劳务费     31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   医疗费补助     30227   委托业务费     31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00
30308   助学金     30228   工会经费     31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00
30309   奖励金     30229   福利费     31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00
30310   个人农业生产补贴     30231   公务用车运行维护费     31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助支出     30239   其他交通费用     31013   公务用车购置 0.00 0.00        
        30240   税金及附加费用     31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出     31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
人员经费合计     公用经费合计    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。                    
                           
                           
          2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
编制单位:大同市云冈峪绿化工程处                   金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
        2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
  制单位:大同市云冈峪绿化工程处               公开08表
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
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合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
  2018年部门决算公开相关信息统计表    
      公开09表
编制单位:大同市云冈峪绿化工程处     金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 3,742,800.00 3,742,800.00
货物 2 0.00 0.00
工程 3 0.00 0.00
服务 4 3,742,800.00 3,742,800.00
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5  
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 0
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0
2.主要领导干部用车 9 0
3.机要通信用车 10 2
4.应急保障用车 11 0
5.执法执勤用车 12 0
6.特种专业技术用车 13 0
7.离退休干部用车 14 0
8.其他用车 15 0
(二)单价50万元以上通用设备        (台、套) 16 0
(三)单价100万元以上专用设备       (台、套) 17 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
 
 

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入情况

      大同市云冈峪绿化工程处2018年收入1384.287468万元,其中:财政拨款资金收入1384.28万元,其他收入0.007468万元  2018年收入总额比2017年减少了1999.992532万元,减少了59.09%。                                                                                                                                                                       

二、支出情况

大同市云冈峪绿化工程处2018年一般公共预算财政拨款项目支出1417.23228万元,主要用于云冈峪绿化工程款、管护费、管理费等。比2017年减少了1962.88587万元,减少了58.07%

三、其他需要说明的情况

1、机关运行经费执行情况说明

     

2、国有资产占用情况

     

3、三公经费情况

4、公务用车情况

5、因公出国情况

6、国内公务接待情况

7、政府采购情况

2019年大同市云冈峪绿化工程处政府采购服务支出374.29万元。

8、单位绩效评价工作情况

大同市云冈峪绿化工程处2018年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关。杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障单位各项工作正常高效运行,根据财政预算管理要求,我单位对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评,绩效管理工作取得了一定的成效。

第四部分 名词解释 

1、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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