索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-07-25 09:38 | |
标题: | 大同市供销社2020 年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市供销社2020 年部门决算公开情况
大同市供销社2020 年部门决算公开情况
一、大同市供销社单位概况
(一)主要职能
大同市供销社是市政府领导的全额事业编制、依照公务员管理的正县级建制单位。供销社是党和政府联系农民的纽带和桥梁,担负着为农业、农村、农民服务的重任。其主要职能是:
(一)研究制订和组织实施全省供销社的发展战略和规划,指导全市供销社的改革与发展及县(区)社班子建设。
(二)向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求,争取扶持政策,依法维护供销社的权益。负责社有资产的管理,确保社有资产的保值增值。
(三)指导全市供销社的经营活动,加强系统间的联合合作,参与社会主义新农村建设,参与构建新型农业社会化服务体系建设,推进农业产业化经营,提高农民组织化程度。
(四)指导各级供销社发挥人才、信息、科技、网络的优势,加快推进供销社新农村现代流通网络建设,强化供销社服务功能,协同有关部门为发展城乡经济服务。
(五)指导全市供销社宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策,加强精神文明建设。
(六)实行开放办社,加强系统内外的交流与合作。
(七)参与全省和全国供销总社组织的国内外经济交流活动,发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
(八)承办人民政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
大同市供销社预算单位由本级构成。
二、大同市供销社单位部门决算表(见附件)
表一:大同市供销合作社联合社2020年部门收入支出决算总表
表二:大同市供销合作社联合社2020年部门收入决算表
表三:大同市供销合作社联合社2020年部门支出决算表
表四:大同市供销合作社联合社2020年财政拨款收入支出决算总表
表五:大同市供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:大同市供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
大同市供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二)
表七:大同市供销合作社联合社2020年一般公共预算“三公经费”支出决算表
表八:大同市供销合作社联合社2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:大同市供销合作社联合社2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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2020年度部门支出决算表 |
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公开03表 |
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部门:大同市供销合作社联合社 |
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金额单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
8,616,966.72 |
6,870,402.72 |
1,746,564.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,836,068.63 |
1,836,068.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,836,068.63 |
1,836,068.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
1,836,068.63 |
1,836,068.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
216 |
商业服务业等支出 |
6,195,520.09 |
4,696,156.09 |
1,499,364.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21602 |
商业流通事务 |
6,195,520.09 |
4,696,156.09 |
1,499,364.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2160201 |
行政运行 |
5,957,520.09 |
4,696,156.09 |
1,261,364.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
238,000.00 |
0.00 |
238,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
338,178.00 |
338,178.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
338,178.00 |
338,178.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
338,178.00 |
338,178.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
234,200.00 |
0.00 |
234,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
234,200.00 |
0.00 |
234,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299901 |
其他支出 |
234,200.00 |
0.00 |
234,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
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2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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三、大同市供销合作社联合社2020年度部门决算情况说明
(一)2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度供销社全年收入862.1元,比上年减少933.9万元,全年支出861.7万元,比上年减少934万元,收支减少的主要原因是2019年度清欠供销社历史债务回购资金889.3万元。
(二)收入决算情况说明
2020年供销社全年收入862.1万元,比上年减少993.9万元,其中财政拨款收入861.7万元。减少的主要原因是上年财政拨付清欠供销社历史债务回购资金889.3万元。
(三)支出决算情况说明
2020年供销社全年支出861.7万元,比上年减少933.9万元,其中基本支出687.0万元,比上年增加80.6万元。项目支出174.7万元,比上年减少1014.6万元,主要原因是清欠供销社历史债务回购资金。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入861.7万元, 支出总计861.7万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出861.7万元,其中:基本支出687.0万,人员经费595.2万元,占比86.6%,日常公用经费91.8万元,占比13.4%。项目支出174.7万元。
2.财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出183.6万元,商业服务业等支出620万元,住房保障支出33.8万元,其他支出23.4万元。
(六)关于“三公”经费支出决算情况说明
三公经费支出2.08万元,其中:因公出国费用0元,公务用车运行维护费2.08万元,较上年下降0.5%;公务接待费0万元,较上年下降100%。
(七)其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2020年供销社基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。人员经费595.2万元,主要包括基本工资171.02万元、津贴补贴106.82万元、奖金70.96万元、社保缴费95.36万元、离休费92.4万元等;公用经费91.8万元,主要包括办公费25.8万元、印刷费0.63万元、邮电费1.6万元、差旅费16.33万元、劳务费8.16万元、工会经费1.64万元、其他交通费用27.88万元。三公经费支出2.08万元,其中:因公出国费用0元,公务用车运行维护费2.08万元,公务用车购置费0万元,公务接待费0万元。
2、国有资本占用情况说明
2020年市供销社资产合计501.8万元,比上年增长37.7万元。净资产合计168.2万元,比上年增长24.2万元。增长的主要原因是本年度信息安全替换设备购置。
3、项目绩效情况说明
2020年我单位共安排项目资金174.7万元,其中:农产品博览会参展资金8万元,信息安全电脑替换设备购置23.4万元,对企业职工人员经费补助资金77.6万元,以上项目都按照年初绩效目标设定值,及时满意完成。
4、大同市供销社2020年政府集中采购支出24.8元,其中办公设备购置支出24.8元,较上年增长490%。增长主要原因是信息安全替换设备支出23.4万元。
5、大同市供销社2020年公务用车保有量1辆,没有购置公务用车。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定继续使用的资金。
(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。