索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-07-25 09:04 | |
标题: | 大同市人民政府发展研究中心2020年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
大同市人民政府发展研究中心2020年度部门决算
大同市人民政府发展研究中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门基本职能
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
表一. 收入支出决算批复表
表二. 收入决算批复表
表三. 支出决算批复表
表四. 财政拨款收入支出决算批复表
表五. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
表六. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
表七. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
表八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门基本职能
1、围绕我市经济、社会发展和改革开放中的重大问题开展跟踪研究和超前研究,参与制定全市中长期发展规划、区域发展政策;受市委、市人民政府委托,组织有关专家对全市经济、社会发展的重大问题进行咨询;按照市委、市人民政府的要求,通过新闻媒体向社会公众发布宏观经济形势判断以及产业政策等;参与及组织对有关部门和地方的发展规划、重要项目进行研究和论证。
2、根据市人民政府的部署,组织对全市经济、社会发展和改革开放的政策及方案进行研究和论证,跟踪调査相关政策及方案的执行情况,反馈情况,总结经验,研究问题,提出建议。
3、研究全市国民经济的发展动态,分析宏观经济形势,预测发展前景和趋势,对经济政策的综合运用提出意见和建议。
4、研究产业经济发展和产业政策,对全市产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议。
5、研究全市经济社会全面、协调、可持续发展问题,对全市经济社会发展中的有关人口、资源、环境、劳动就业及社会保障等重大问题提供咨询意见和建议。
6、收集整理国内外有关我市经济、社会发展等方面的重要信息。
7、承办《能源革命新风潮》(《大同发展》)杂志的编辑刊发等工作。
8、承办市委、市人民政府交办的其他事项
大同市人民政府发展研究中心(大同市政府决策咨询委员会办公室)为市政府直属正处级建制事业单位(参公)。
二、机构设置情况
部门设6个内设机构。
1、办公室
负责组织协调中心各科室工作;负责建立完善各项规章制度;承担会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、财务、机构编制、人事劳资、党务、接待和后勤服务等工作;起草大型综合性调研报告、讲话和重要文件等;组织科研课题的项目申请、成果申报;组织学术研讨;组织我市及省内外涉及经济、社会发展的学术交流活动动;负责对省及各市研究课题的协调工作。
2、宏观经济研究室
综合研究全市中长期经济发展战略和政策;负责收集、分析、研究全市工业经济、财政、税收、金融、贸易等发展趋势,为市委、市政府指导经济发展决策提供咨询意见和建议;研究经济开发、资源利用与环境保护的协调发展问题。
3、区域经济研究室
负责收集、分析、研究全市县区经济社会发展动态,进行县域经济发展战略规划研究和指导;为市委、市政府领导统筹城乡发展,推进县区农业产业化、乡镇企业城镇化及民营经济发展提供咨询和建议。
4、城市经济研究室
研究全市经济社会全面、协调、可持续发展问题,对全市经济社会发展中有关城市建设与管理、城市人口、资源、环境、劳动就业及社会保障等重大问题提出建议。
5、《革命能源新风潮》编辑部
负责做好内部资料性出版物《革命能源新风潮》的编、印、发送及交流工作。
6、信息资料科
负责做好国内外经济信息资料的收集,并对单位内部资料进行管理,为市委、市政府提供经济发展方面的信息资料,并为本单位经济研究提供资料;承办中心网站建设,负责收集、整理、发布信息等工作。
第二部分 2020年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大同市人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,460,037.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,222,851.71 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 455.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 108,800.88 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 128,384.88 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,460,493.25 | 本年支出合计 | 58 | 2,460,037.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 272.30 | 年末结转和结余 | 60 | 728.08 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,460,765.55 | 总计 | 62 | 2,460,765.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:大同市人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,460,493.25 | 2,460,037.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.78 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,223,307.49 | 2,222,851.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.78 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 466,944.83 | 466,944.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 369,764.83 | 369,764.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | 97,180.00 | 97,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,756,362.66 | 1,755,906.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.78 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,756,362.66 | 1,755,906.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.78 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 108,800.88 | 108,800.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108,800.88 | 108,800.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 108,800.88 | 108,800.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 128,384.88 | 128,384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 128,384.88 | 128,384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 128,384.88 | 128,384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:大同市人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,460,037.47 | 1,993,092.64 | 466,944.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,222,851.71 | 1,755,906.88 | 466,944.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 466,944.83 | 0.00 | 466,944.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 369,764.83 | 0.00 | 369,764.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | 97,180.00 | 0.00 | 97,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,755,906.88 | 1,755,906.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,755,906.88 | 1,755,906.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 108,800.88 | 108,800.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108,800.88 | 108,800.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 108,800.88 | 108,800.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 128,384.88 | 128,384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 128,384.88 | 128,384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 128,384.88 | 128,384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:大同市人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,460,037.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,222,851.71 | 2,222,851.71 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 108,800.88 | 108,800.88 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 128,384.88 | 128,384.88 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,460,037.47 | 本年支出合计 | 59 | 2,460,037.47 | 2,460,037.47 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,460,037.47 | 总计 | 64 | 2,460,037.47 | 2,460,037.47 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:大同市人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,460,037.47 | 1,993,092.64 | 466,944.83 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,222,851.71 | 1,755,906.88 | 466,944.83 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 466,944.83 | 0.00 | 466,944.83 | ||
2010350 | 事业运行 | 369,764.83 | 0.00 | 369,764.83 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | 97,180.00 | 0.00 | 97,180.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,755,906.88 | 1,755,906.88 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,755,906.88 | 1,755,906.88 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 108,800.88 | 108,800.88 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108,800.88 | 108,800.88 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 108,800.88 | 108,800.88 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 128,384.88 | 128,384.88 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 128,384.88 | 128,384.88 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 128,384.88 | 128,384.88 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:大同市人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 1,679,174.96 | 1,667,974.96 | 302 | 商品和服务支出 | 660,121.63 | 221,176.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 694,155.18 | 694,155.18 | 30201 | 办公费 | 65,659.38 | 21,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 442,902.79 | 442,902.79 | 30202 | 印刷费 | 134,180.00 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 172,050.00 | 172,050.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162,655.72 | 162,655.72 | 30206 | 电费 | 1,844.75 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66,386.39 | 66,386.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11,200.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 133,480.70 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 128,384.88 | 128,384.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,440.00 | 1,440.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 113,940.88 | 103,940.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 81,553.88 | 81,553.88 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6,800.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 51,600.00 | 24,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6,800.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6,666.80 | 6,666.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 32,387.00 | 22,387.00 | 30229 | 福利费 | 37,700.00 | 37,700.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 126,950.00 | 126,950.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 102,040.00 | 4,860.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 1,793,115.84 | 1,771,915.84 | 公用经费合计 | 666,921.63 | 221,176.80 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:大同市人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:大同市人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:大同市人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
部门决算公开相关信息统计表 | ||
公开10表 | ||
编制单位:大同市人民政府发展研究中心 | 2021年9月 | 金额单位:元 |
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 221,176.80 |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 0.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
3.机要通信用车 | 10 | 0.00 |
4.应急保障用车 | 11 | 0.00 |
5.执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0.00 |
7.离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
8.其他用车 | 15 | 0.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
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第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算数据变动情况及原因 …
(一)决算收支情况
市政府发展研究中心2020年决算246.05万元,比2019年决算收入268.44少2.39万元,2020决算支出246.00万元,比2019年决算支出271.08少25.08万元,主要是2020年人员退休,工资及社保缴费、福利费、取暖费减少。
(二)一般公共预算支出情况
市政府发展研究中心2020年决算246.05万元,比2019年决算收入268.44少2.39万元,2020决算支出246.00万元,比2019年决算支出271.08少25.08万元,主要是2020年人员退休,工资及社保缴费、福利费、取暖费减少。
1.2020年基本支出199.31万元,比2019年基本支出200.31减少1万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是人员退休,工资及社保缴费、福利费、取暖费减少。其中:人员经费177.12万元,主要包括基本工资69.42万元,津贴补贴44.30万元,奖金17.20万元。机关事业单位基本养老保险缴费16.27万元,职工基本医疗保险缴费6.64万元,住房公积金12.84万元,其他工资福利支出0.14万元,退休费8.16万元,奖励金2.24万元;公用经费22.12万元,其中办公费2.1万元,劳务费2.4万元,工会经费0.67万元,福利费3.77万元,其他交通费用12.7万元,其他商品和服务支出0.49万元。
2.2020年项目支出46.70万元,比2019支出70.73少16万元,减少的主要原因是受疫情影响,项目未开展。项目经费 主要用于围绕课题开展调研、考察产生的办公费用、政府工作报告进展情况的相关调研、综合交通枢纽建设的调研、构建开放型经济带的调研及市委、市政府交办的其他工作、《能源革命新风潮》及课题研究等产生的办公费用、印刷、培训费、办公设备购置、委托业务费、劳务费、残疾人保障金、驻村扶贫工作人员经费、挂职下乡干部补贴等项目支出。项目支出增加的主要原因是《能源革命新风潮》编印及课题研究、挂职干部下乡补助项目支出预算等。
二、“三公”经费增减变动原因说明
实现车改后,发展研究中心车辆已全部上缴,2020年一般公共决算没有“三公”经费,公务招待费0元,因公务出国(出境)0元,车辆运行费0元,车辆购置费0元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
发展研究中心2020年机关运行经费决算财政拨款22.12万元,比2019年22.61万元减少0.49万元,主要是人员减少,机关运行经费财政拨款预算相应减少。
四、政府采购情况
2020年政府发展研究中心政府采购预算总额0.68万元,用于购置电脑作为固定资产。
五、绩效管理情况
我部门年初重点项目预算共47万元,其中:研究经费17万元,决策咨询委员会办公经费10万元,<<能源革命新风潮>>刊物及用于办公设备共20万元。
一、<<能源革命新风潮>>作为全市能源革命的最高部署,重点刊发领导专家的文章,并选择重点部门和县区做了积极跟 进,还开避专家观点,力图全方位 多角度聚焦能源革命 宣传能源革命.扩大了发行范围,每期印刷2500份,向省委办公厅 省政府办公厅以及省直部门寄送刊物;向县区和相关企业发放刊物. 全年共完成9期的编辑与发行工作.
二、课题研究、 围绕全市中心工作和”示范区 排头兵 新高地”三大目标,坚决落实 136发展战略和<<政府工作报告>>提出的”十大行动”任务,积极探索开发下建设并重 城市与产业共融的文旅融合发展路子,全力推动文旅振兴. 完成涉及我市经济发展 改革创新 事关民生的<<关于我市国企国资改革调研报告>> <<新时期我市转型发展调研报告>> <<新时期我市乡村振兴调研报告>>及<<我市城市客运市场管理改革调研报告>>等大型调研成果.
六、国有资产占有使用情况
我部门无国有资本占用情况.
七、其他说明
我单位无政府购买服务指导性目录及其他需说明事项。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。