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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-07-25 09:22
标题: 大同市人民政府驻北京联络处2020年度部门决算 文号:
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大同市人民政府驻北京联络处2020年度部门决算

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大同市人民政府驻北京联络处2020年度部门决算

 

第一部分 概况

一、        部门职责

(一)做好两地政治、经济、科技、文化交流的联络、协调和服务工作,为促进我市与北京及其他兄弟省、市的友好合作关系发挥桥梁纽带作用。

(二)采取多种渠道和方式,积极引进项目资金和人才技术,为全市产业结构调整和转型升级服务。

(三)宣传介绍我市在政治、经济、文化、社会、生态建设方面取得的可喜成就和优越的投资环境,扩大我市在全国的影响;做好京同两地间的信息采集、整理、沟通工作,开展专题调研,及时为市委、市政府和有关部门宏观决策提供服务。

(四)负责驻地大同企事业单位和非公有制经济企业的协调服务工作;协助配合我市和驻地有关部门做好劳务输出以及驻地大同籍人员的管理工作,积极维护我市企事业单位和非公有制经济企业及在外民工的合法权益,参与调解劳务纠纷,调查并协调解决相关投资者反映的重要问题。

二、机构设置情况

大同市人民政府驻北京联络处机构设置包括办公室、联络一科、联络二科共计三个科室。2020年从大同市人民政府下属事业单位调整为单独核算事业单位。

第二部分2020年度部门决算报表

2020年收入支出决算总表

部门:大同市人民政府驻北京联络处                                                             公开01  单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,870,306.00

一、一般公共服务支出

32

5,022,628.10

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

265,999.60

八、社会保障和就业支出

39

60,394.40

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

81,509.48

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

5,136,305.60

本年支出合计

58

5,164,531.98

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

757,700.17

年末结转和结余

60

729,473.79

 

30

 

 

61

 

总计

31

5,894,005.77

总计

62

5,894,005.77

注:1.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款

2.本表批复到项级科目

3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)

 

2020年收入决算表

部门:大同市人民政府驻北京联络处                                                          公开02  单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,136,305.60

4,870,306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

265,999.60

201

一般公共服务支出

4,989,627.60

4,723,628.00

0.00

0.00

0.00

0.00

265,999.60

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,989,627.60

4,723,628.00

0.00

0.00

0.00

0.00

265,999.60

2010350

  事业运行

1,200,727.60

1,198,028.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,699.60

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,788,900.00

3,525,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

263,300.00

208

社会保障和就业支出

64,115.00

64,115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

64,115.00

64,115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

64,115.00

64,115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

82,563.00

82,563.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

82,563.00

82,563.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

82,563.00

82,563.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款

2.本表批复到项级科目

3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)

2020年支出决算表

 

部门:大同市人民政府驻北京联络处                                                           公开03 单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,164,531.98

1,397,134.00

3,767,397.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,022,628.10

1,255,230.12

3,767,397.98

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,022,628.10

1,255,230.12

3,767,397.98

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

1,255,230.12

1,255,230.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,767,397.98

0.00

3,767,397.98

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

60,394.40

60,394.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

60,394.40

60,394.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

60,394.40

60,394.40

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

81,509.48

81,509.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

81,509.48

81,509.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

81,509.48

81,509.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款

2.本表批复到项级科目

3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)

2020年财政拨款收入支出决算表

部门:大同市人民政府驻北京联络处                                                          公开04 单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,870,306.00

一、一般公共服务支出

33

5,020,560.12

5,020,560.12

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

60,394.40

60,394.40

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

81,509.48

81,509.48

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

4,870,306.00

本年支出合计

59

5,162,464.00

5,162,464.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

537,956.93

年末财政拨款结转和结余

60

245,798.93

245,798.93

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

537,956.93

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

5,408,262.93

总计

64

5,408,262.93

5,408,262.93

0.00

0.00

注:1.本表批复到项级科目

2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:大同市人民政府驻北京联络处                                                                                                                     公开05 单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

537,956.93

86,910.79

451,046.14

4,870,306.00

1,344,706.00

3,525,600.00

5,162,464.00

1,395,066.02

3,767,397.98

245,798.93

36,550.77

209,248.16

0.00

201

一般公共服务支出

534,558.64

83,512.50

451,046.14

4,723,628.00

1,198,028.00

3,525,600.00

5,020,560.12

1,253,162.14

3,767,397.98

237,626.52

28,378.36

209,248.16

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

534,558.64

83,512.50

451,046.14

4,723,628.00

1,198,028.00

3,525,600.00

5,020,560.12

1,253,162.14

3,767,397.98

237,626.52

28,378.36

209,248.16

0.00

2010350

  事业运行

83,512.50

83,512.50

0.00

1,198,028.00

1,198,028.00

0.00

1,253,162.14

1,253,162.14

0.00

28,378.36

28,378.36

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

451,046.14

0.00

451,046.14

3,525,600.00

0.00

3,525,600.00

3,767,397.98

0.00

3,767,397.98

209,248.16

0.00

209,248.16

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

64,115.00

64,115.00

0.00

60,394.40

60,394.40

0.00

3,720.60

3,720.60

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

64,115.00

64,115.00

0.00

60,394.40

60,394.40

0.00

3,720.60

3,720.60

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

64,115.00

64,115.00

0.00

60,394.40

60,394.40

0.00

3,720.60

3,720.60

0.00

0.00

221

住房保障支出

3,398.29

3,398.29

0.00

82,563.00

82,563.00

0.00

81,509.48

81,509.48

0.00

4,451.81

4,451.81

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3,398.29

3,398.29

0.00

82,563.00

82,563.00

0.00

81,509.48

81,509.48

0.00

4,451.81

4,451.81

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3,398.29

3,398.29

0.00

82,563.00

82,563.00

0.00

81,509.48

81,509.48

0.00

4,451.81

4,451.81

0.00

0.00

:  1.本表批复到项级科目

2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门:大同市人民政府驻北京联络处                                                                                                                   公开05 单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

1,661,376.25

954,423.25

302

商品和服务支出

3,150,854.98

111,100.00

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

30101

  基本工资

388,735.56

388,735.56

30201

  办公费

476,912.35

10,607.66

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

222,379.71

70,204.71

30202

  印刷费

17,520.00

582.00

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

30103

  奖金

0.00

0.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

470.00

470.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

30107

  绩效工资

270,620.05

270,620.05

30205

  水费

3,735.60

96.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

91,369.75

91,369.75

30206

  电费

65,820.40

9,959.20

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他基本性支出

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

2,663.00

2,663.00

30207

  邮电费

20,846.79

2,661.00

30902

  办公设备购置

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

46,654.70

46,654.70

30208

  取暖费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

12,600.00

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30112

  其他社会保障缴费

2,666.00

2,666.00

30211

  差旅费

184,410.90

20,585.50

30906

  大型修缮

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

  住房公积金

81,509.48

81,509.48

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

219,600.80

0.00

30908

  物资储备

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

554,778.00

0.00

30214

  租赁费

126,380.00

0.00

30913

  公务用车购置

0.00

────

31204

  费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

330,942.77

329,542.77

30215

  会议费

400,387.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

30216

  培训费

0.00

0.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30302

  退休费

328,542.77

328,542.77

30217

  公务接待费

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

30304

  抚恤金

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

310

资本性支出

19,290.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

30305

  生活补助

1,400.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

463,995.00

0.00

31002

  办公设备购置

19,290.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30309

  奖励金

1,000.00

1,000.00

30229

  福利费

67,049.37

25,233.15

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

191,164.27

40,511.59

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

 

 

 

 

30311

  代缴社会保险费

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

281,719.00

0.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

618,243.50

393.90

31010

  安置补助

0.00

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

1,992,319.02

1,283,966.02

公用经费合计

3,170,144.98

111,100.00

:  1.本表批复到项级科目

2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:大同市人民政府驻北京联络处

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

 

    2.本表批复到项级科目。

 

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门:大同市人民政府驻北京联络处

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。

 

    2.本表批复到项级科目。

 

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市人民政府驻北京联络处2020年度决算收入、支出总计589.4万元。由于以前年度为大同市人民政府下属事业单位未做独立部门决算因此无上下年对比数据。

二、收入决算情况说明

大同市人民政府驻北京联络处2020年度决算收入总计513.63万元。由于以前年度为大同市人民政府下属事业单位未做独立部门决算因此无上下年对比数据。

三、支出决算情况说明

大同市人民政府驻北京联络处2020年度决算支出总计516.45万元。其中基本支出139.71万元;项目支出376.74万元。由于以前年度为大同市人民政府下属事业单位未做独立部门决算因此无上下年对比数据。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

大同市人民政府驻北京联络处2020年度部门决算财政拨款收入、支出总计540.82万元。由于以前年度为大同市人民政府下属事业单位未做独立部门决算因此无上下年对比数据。

五、一般公共预算财政拨款收入、支出决算情况说明

大同市人民政府驻北京联络处2020年度一般公共预算财政拨款收入487.03万元,其中基本支出134.47万元;项目支出352.56万元。由于以前年度为大同市人民政府下属事业单位未做独立部门决算因此无上下年对比数据。2020年度一般公共预算财政拨款支出516.35万元,其中基本支出139.61万元;项目支出376.74万元。由于以前年度为大同市人民政府下属事业单位未做独立部门决算因此无上下年对比数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市人民政府驻北京联络处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出139.61万元,占一般公共预算财政拨款支出的27%,主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中工资福利支出95.44万元,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金;商品服务支出11.11万元,包括办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等:对个人及家庭补助支出32.95万元,其中包括退休费、奖励金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大同市人民政府驻北京联络处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大同市人民政府驻北京联络处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、国有资产占用情况说明

1、车辆情况

截止20201231日大同市人民政府驻北京联络处共有使用车辆3辆,公务车辆主要用于招商引资接待、保障、办公公务等工作。

2、房屋情况

截止20201231日大同市人民政府驻北京联络处事业单位办公用房面积为1024平方米。

十、其他事项说明

1. 预算执行绩效情况说明

   2020年度大同市人民政府驻北京联络处实行绩效目标管理项目11个,2020年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,根据财政预算管理要求,

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

尾部

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