大同市园林绿化中心2021年度部门决算
大同市园林绿化中心2021年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关城市绿化的法律、法规及规定,组织实施城市园林绿化工作。
(二)负责起草城市园林绿化工作的地方性法规草案、地方政府规章草案。
(三)负责拟订城市绿化发展战略和政策,拟订并实施城市绿化发展规划及年度计划,分解和落实年度城市绿化任务;申请、使用、管理城市绿化经费。
(四)负责政府安排的城市公园绿地、附属绿地、防护绿地、其他绿地等各类绿地的建设和日常管护。
(五)负责制定园林绿化工程质量和养护质量等级标准;负责对园林绿化工程进行质量管理和工程验收。
(六)开展城市绿化先进单位评比和园林达标单位(小区)创建评定工作;开展城市绿化成果普查和资源调查评估工作。
(七)实施绿线管制制度,保护绿化成果,会同相关部门做好城市绿化审批和行政执法工作,负责相关事项的事中事后跟踪管理。
(八)制定城市绿化科技发展、人才培养、科学研究的规划;组织城市绿化专业教育及岗位培训工作;组织本系统科普教育、科技成果鉴定及申报推广工作。
(九)协调社会各部门做好城市绿化工作,指导县区做好建成区绿化工作,组织开展认建认养绿地等活动。
(十)组织实施城市绿化苗木、花卉科研及引种驯化,开展城市绿化病虫害防治,协调配合城市古树名木的管理、保护工作。
(十一)完成市委市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
市园林绿化中心设下列内设机构(正科级):办公室、党建办公室、人事科、财务内审科、生产技术科、规划设计科、质量管理科、公园管理科、社会绿化科、政策法规科、城墙带状公园管理中心、智家堡公园管理中心、梓家村公园管理中心、十里河森林公园管理中心、御河生态林管理中心、儿童公园管理中心、大同公园管理中心、永泰广场管理中心、文瀛湖风景区管理中心(文瀛湖水库管理中心)、城市园林绿化研究中心、水电机运管理站、黄花基地管理中心、高速驿站管理中心和西京街绿轴带状公园管理中心。
第二部分 2021年度部门决算报表(见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计50235.23万元,支出总计50235.23万元。与上年相比,收入总计减少16581.87万元,下降24.82%,支出总计减少22813.27万元,下降31.23%。主要原因是2021年绿化工程款减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计50235.23万元,其中:财政拨款收入50235.23万元,占比100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计50235.23万元,其中:基本支出5569.55万元,占比11.09%;项目支出44665.69万元,占比88.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计50235.23万元、支出总计50235.23万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少16581.47万元,下降24.82%,财政拨款支出总计减少22813.27万元,下降31.23%。主要原因是2021年绿化工程款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出40974.96万元,占本年支出合计的81.57%。与上年相比,财政拨款支出增加10224.49万元,增长33.25%。主要原因是上年部分绿化养护费使用政府性基金预算拨款,2021年度使用一般公共预算财政拨款。其中,人员经费5496.90万元,占比13.42%,公用经费35478.06万元,占比86.58%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出40974.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出636.74万元,占1.55%;卫生健康(类)支出16.74万元,占0.04%;城乡社区(类)支出39909.37万元,占97.4%;住房保障(类)支出366.35万元,占0.89%;其他(类)支出45.77万元,占0.11%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算17607.7万元,支出决算40974.96万元。其中:
社会保障和就业(类)支出年初预算424.85万元,支出决算636.74万元,用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。较上年决算增加176.36万元,增长38.31%,主要原因是年中追加预算事业单位职业年金虚做实。
卫生健康(类)支出年初预算16.38万元,支出决算16.74万元,用于参公人员医疗保险。较上年决算增加16.74万元,增长100%,主要原因是参公人员医疗保险2021年功能科目变化造成的。
城乡社区(类)支出年初预算16787.2万元,支出决算39909.37万元,主要用于绿化养护和文瀛湖PPP项目资金。较上年决算增加33846.61万元,增长558.27%,主要原因是上年部分绿化养护费使用政府性基金预算拨款,2021年度使用一般公共预算财政拨款。
农林水支出年初预算2.5万元,支出决算0万元。较上年决算减少4万元,下降100%,主要原因是2021年该项目资金未支出。
住房保障(类)支出年初预算376.77万元,支出决算366.35万元,用于住房公积金和提租补贴。较上年决算减少7.19万元,下降1.92%,主要原因2021年职工退休和离职人员增加,住房公积金和提租补贴减少。
其他(类)支出年初预算0万元,支出决算45.77万元,用于购置2021年办公电脑等设备项目资金(中央)。较上年决算减少8.4万元,下降15.51%,主要原因是按照财政安排,2021年购置办公电脑等设备比2020年购置办公电脑等设备的项目资金少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出5569.55万元,其中:人员经费5337.88万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;公用经费231.67万元,主要包括办公费、工会经费和福利费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元,支出决算1.73万元,完成预算的49.43%,比上年减少0.77万元,下降30.8%,主要原因是进一步厉行节约和外出公务用车减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我单位公务用车保有量共1辆车,2021年“三公经费”年初预算数3.5万元,支出决算1.73万元,都是公务用车运行维护费,比2020年减少0.77万元,减幅30.8%。未发生公务接待费,无因公出国(境)费。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1106.59万元,其中:政府采购货物支出123.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出983.13万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆34辆。其中,机要通信用车1辆、其他用车33辆,其他用车主要是用于绿化养护;单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类37个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金13659.03万元,占一般公共预算项目支出总额的38.58%。
我部门没有重点绩效评价项目。
(2)部门决算中项目绩效自评结果
我部门选取具有代表性的3个项目进行自评综述:
J西京街绿轴水电费(御河)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为 24.2万元,执行数为 24.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是喷泉正常开放:确保喷泉按时开放,保证水电设备正常运行。二是治安维护、环境保洁:做好安全防护工作,确保游人观看喷泉时的安全,保证环境干净整洁。三是年用水量:0.72万吨,年用电量:38.4万千瓦时。发现的主要问题及原因:主要问题:存在随地吐痰,践踏草坪等不文明行为;原因分析:公园管理部门没有执法权,对不文明行为只能进行劝导,效果不明显。下一步改进措施:为进一步巩固现有成果,促使我单位管理走上标准化、精细化、高效化轨道,我单位要更加清晰的认识到管理工作的重要性,定期进行绿地管理维护和科普宣传教育工作,引导社会公众重视并保护公园的环境、设施。后附J西京街绿轴水电费(御河)项目支出绩效自评表。
J护城河水费及管护费用(城墙)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为88分。全年预算数为 112万元,执行数为 112万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过护城河管护资金项目的实施,确保护城河干净整洁;二是护城河管理工作完成时间为2021年12月31日,保洁达标率为88%,护城河保洁成本为31.5万元,护城河保洁面积为22.46万平方米。发现的主要问题及原因:护城河打捞工作有些许困难,工作方法有待进一步提高。下一步改进措施:加强对护城河的安保工作。后附J护城河水费及管护费用(城墙)项目支出绩效自评表。
J同煤移交政府绿地养护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为452.56万元,执行数为449.71万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是严格执行养护标准完成了绿地养护、环境保洁等日常养护考核工作,确保绿化景观效果,使养护管理更趋科学化、精细化;二是通过合理规划预算,采用科学的管理养护方法,及时、有效的保障了管养绿地的生态效果,确保了植被的生长环境,确保绿化景观效达标产出养护面积及行道树540200.1㎡、13157棵,绿地养护标准100%。发现的主要问题及原因:因同煤移交政府绿地涉及范围广阔,绿地范围内包含多个社区、商场,人员流动性大,部分市民或商户为了方便有随意丢弃垃圾、占用绿地等情况,同时有中分带的路段存在踩踏中分带穿行马路的情况,对此类问题存在整改工作不到位的情况。下一步改进措施:严格要求养护单位做好绿地卫生保障工作,加强对同煤移交政府绿地的检查频次,积极沟通周边商户,并在绿地设置提示牌,减少上述情况的发生,并增派工作人员,将绿地养护考核、检查工作做深做细。确保绿地卫生情况。后附J同煤移交政府绿地养护费项目支出绩效自评表。
(3)2021年度大同市园林绿化中心部门整体支出预算绩效自评报告(见附件)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
附件1:大同市园林绿化中心2021年度部门决算
附件2:J西京街绿轴水电费(御河)项目支出绩效自评表
附件3:J护城河水费及管护费用(城墙)项目支出绩效自评表
附件4:J同煤移交政府绿地养护费项目支出绩效自评表
附件5:2021年度大同市园林绿化中心部门整体支出预算绩效自评报告
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大同市园林绿化中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 409,749,607.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 92,602,721.26 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6,367,362.44 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 167,431.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 491,696,380.46 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3,663,461.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 457,693.74 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 502,352,329.24 | 本年支出合计 | 58 | 502,352,329.24 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 502,352,329.24 | 总计 | 62 | 502,352,329.24 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:大同市园林绿化中心 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 502,352,329.24 | 502,352,329.24 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,367,362.44 | 6,367,362.44 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,869,148.64 | 5,869,148.64 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 425,623.95 | 425,623.95 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,622,938.39 | 3,622,938.39 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382,699.84 | 382,699.84 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,437,886.46 | 1,437,886.46 | |||||||
20808 | 抚恤 | 498,213.80 | 498,213.80 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 498,213.80 | 498,213.80 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 167,431.00 | 167,431.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 167,431.00 | 167,431.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 167,431.00 | 167,431.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 491,696,380.46 | 491,696,380.46 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 306,993,659.20 | 306,993,659.20 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 306,993,659.20 | 306,993,659.20 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 92,602,721.26 | 92,602,721.26 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | 92,450,000.00 | 92,450,000.00 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 152,721.26 | 152,721.26 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 92,100,000.00 | 92,100,000.00 | |||||||
2129999 | 2129999 | 92,100,000.00 | 92,100,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 3,663,461.60 | 3,663,461.60 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,663,461.60 | 3,663,461.60 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,609,201.50 | 3,609,201.50 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 54,260.10 | 54,260.10 | |||||||
229 | 其他支出 | 457,693.74 | 457,693.74 | |||||||
22999 | 其他支出 | 457,693.74 | 457,693.74 | |||||||
2299999 | 2299999 | 457,693.74 | 457,693.74 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:大同市园林绿化中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 502,352,329.24 | 55,695,450.90 | 446,656,878.34 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,367,362.44 | 6,182,586.35 | 184,776.09 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,869,148.64 | 5,684,372.55 | 184,776.09 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 425,623.95 | 425,623.95 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,622,938.39 | 3,438,162.30 | 184,776.09 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382,699.84 | 382,699.84 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,437,886.46 | 1,437,886.46 | ||||||
20808 | 抚恤 | 498,213.80 | 498,213.80 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 498,213.80 | 498,213.80 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 167,431.00 | 167,431.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 167,431.00 | 167,431.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 167,431.00 | 167,431.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 491,696,380.46 | 45,681,971.95 | 446,014,408.51 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 306,993,659.20 | 45,681,971.95 | 261,311,687.25 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 306,993,659.20 | 45,681,971.95 | 261,311,687.25 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 92,602,721.26 | 92,602,721.26 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 92,450,000.00 | 92,450,000.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 152,721.26 | 152,721.26 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 92,100,000.00 | 92,100,000.00 | ||||||
2129999 | 2129999 | 92,100,000.00 | 92,100,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 3,663,461.60 | 3,663,461.60 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,663,461.60 | 3,663,461.60 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,609,201.50 | 3,609,201.50 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 54,260.10 | 54,260.10 | ||||||
229 | 其他支出 | 457,693.74 | 457,693.74 | ||||||
22999 | 其他支出 | 457,693.74 | 457,693.74 | ||||||
2299999 | 2299999 | 457,693.74 | 457,693.74 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:大同市园林绿化中心 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 409,749,607.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 92,602,721.26 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6,367,362.44 | 6,367,362.44 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 167,431.00 | 167,431.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 491,696,380.46 | 399,093,659.20 | 92,602,721.26 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3,663,461.60 | 3,663,461.60 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 457,693.74 | 457,693.74 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 502,352,329.24 | 本年支出合计 | 59 | 502,352,329.24 | 409,749,607.98 | 92,602,721.26 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 502,352,329.24 | 总计 | 64 | 502,352,329.24 | 409,749,607.98 | 92,602,721.26 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:大同市园林绿化中心 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 409,749,607.98 | 55,695,450.90 | 354,054,157.08 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,367,362.44 | 6,182,586.35 | 184,776.09 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,869,148.64 | 5,684,372.55 | 184,776.09 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 425,623.95 | 425,623.95 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,622,938.39 | 3,438,162.30 | 184,776.09 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382,699.84 | 382,699.84 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,437,886.46 | 1,437,886.46 | |||
20808 | 抚恤 | 498,213.80 | 498,213.80 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 498,213.80 | 498,213.80 | |||
210 | 卫生健康支出 | 167,431.00 | 167,431.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 167,431.00 | 167,431.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 167,431.00 | 167,431.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 399,093,659.20 | 45,681,971.95 | 353,411,687.25 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 306,993,659.20 | 45,681,971.95 | 261,311,687.25 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 306,993,659.20 | 45,681,971.95 | 261,311,687.25 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 92,100,000.00 | 92,100,000.00 | |||
2129999 | 2129999 | 92,100,000.00 | 92,100,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3,663,461.60 | 3,663,461.60 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3,663,461.60 | 3,663,461.60 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3,609,201.50 | 3,609,201.50 | |||
2210202 | 提租补贴 | 54,260.10 | 54,260.10 | |||
229 | 其他支出 | 457,693.74 | 457,693.74 | |||
22999 | 其他支出 | 457,693.74 | 457,693.74 | |||
2299999 | 2299999 | 457,693.74 | 457,693.74 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:大同市园林绿化中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 49,174,856.73 | 48,312,009.02 | 302 | 商品和服务支出 | 116,504,615.87 | 2,316,643.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30101 | 基本工资 | 19,159,250.08 | 18,975,084.08 | 30201 | 办公费 | 1,137,461.84 | 378,481.95 | 30701 | 国内债务付息 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 4,264,659.77 | 4,186,101.61 | 30202 | 印刷费 | 18,500.00 | 18,500.00 | 30702 | 国外债务付息 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30103 | 奖金 | 148,810.00 | 148,810.00 | 30203 | 咨询费 | 15,000.00 | 15,000.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 2,489.50 | 2,489.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 12,309,698.66 | 12,188,346.54 | 30205 | 水费 | 17,309,698.50 | 30,000.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | ──── | 31022 | 无形资产购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,137,719.72 | 5,137,719.72 | 30206 | 电费 | 3,812,000.00 | 30,000.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 92,100,000.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 1,624,580.72 | 1,437,886.46 | 30207 | 邮电费 | 115,337.78 | 37,504.00 | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | ──── | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,250,013.58 | 2,250,013.58 | 30208 | 取暖费 | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 398,499.60 | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 366,971.82 | 316,745.53 | 30211 | 差旅费 | 17,942.50 | 7,948.00 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 | |||
30113 | 住房公积金 | 3,848,742.38 | 3,609,201.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 | |||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 957,597.70 | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 64,410.00 | 62,100.00 | 30214 | 租赁费 | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,794,176.64 | 5,066,798.55 | 30215 | 会议费 | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 | |||||
30301 | 离休费 | 217,917.38 | 217,917.38 | 30216 | 培训费 | 3,105.00 | 2,105.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30302 | 退休费 | 3,468,646.96 | 3,283,870.87 | 30217 | 公务接待费 | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | ──── | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 2,507,481.92 | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | ──── | |||||
30304 | 抚恤金 | 498,213.80 | 498,213.80 | 30224 | 被装购置费 | 310 | 资本性支出 | 238,275,958.74 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ──── | ||||
30305 | 生活补助 | 747,406.00 | 206,404.00 | 30225 | 专用燃料费 | 66,765.88 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ──── | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 225,816.00 | 31002 | 办公设备购置 | 399 | 其他支出 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 86,944,247.43 | 8,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 749,593.74 | 39906 | 赠与 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 338,400.00 | 313,800.00 | 31005 | 基础设施建设 | 142,010,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30309 | 奖励金 | 861,992.50 | 860,392.50 | 30229 | 福利费 | 1,048,525.40 | 982,281.40 | 31006 | 大型修缮 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17,264.48 | 17,264.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 650,637.89 | 280,275.00 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31009 | 土地补偿 | 3,416,365.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 917,844.45 | 192,994.00 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||
人员经费合计 | 54,969,033.37 | 53,378,807.57 | 公用经费合计 | 354,780,574.61 | 2,316,643.33 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:大同市园林绿化中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 17,264.48 | 17,264.48 | 17,264.48 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:大同市园林绿化中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 92,602,721.26 | 92,602,721.26 | 92,602,721.26 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 92,602,721.26 | 92,602,721.26 | 92,602,721.26 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 92,602,721.26 | 92,602,721.26 | 92,602,721.26 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 92,450,000.00 | 92,450,000.00 | 92,450,000.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 152,721.26 | 152,721.26 | 152,721.26 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:大同市园林绿化中心 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:大同市园林绿化中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
部门决算公开相关信息统计表 | ||
公开10表 | ||
编制单位:大同市园林绿化中心 | 2022年7月 | 金额单位:元 |
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 11,065,940.02 |
货物 | 2 | 1,234,642.10 |
工程 | 3 | |
服务 | 4 | 9,831,297.92 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 34.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | |
3.机要通信用车 | 10 | 1.00 |
4.应急保障用车 | 11 | |
5.执法执勤用车 | 12 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | |
7.离退休干部用车 | 14 | |
8.其他用车 | 15 | 33.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 1.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 1.00 |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
— %d — |
项目支出绩效自评表 |
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填列单位(公章): (2021年度) |
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项目名称 |
J西京街绿轴水电费(御河) |
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主管部门 |
大同市园林绿化中心 |
实施单位 |
大同市御河生态园林 管理中心 |
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项目资金 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
24.2 |
24.2 |
24.2 |
10 |
100% |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
24.2 |
24.2 |
24.2 |
— |
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— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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管理和维护好西京街绿轴的各种设施,保证水电设备正常运行,喷泉按时开放,为广大市民提供休闲娱乐场所,丰富人民文化生活。 |
各种设施维护良好,环境整洁、治安良好。总体目标得以实现。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标
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保证喷泉开放天数 |
≥30天 |
30天 |
5 |
5 |
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年用水量 |
0.5~1.5万吨 |
0.72万吨 |
5 |
5 |
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年用电量 |
30~40万千瓦时 |
38.4万千瓦时 |
5 |
5 |
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质量指标 |
保证音乐注水,喷泉运行用电 |
保证 |
保证 |
5 |
5 |
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成本指标
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平均用水单价 |
≤7元/吨 |
6.7元/吨 |
5 |
5 |
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平均用电单价 |
≤0.5元/千瓦时 |
0.5元/千瓦时 |
5 |
5 |
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水电费总额 |
≤24.2万元 |
24.2万元 |
10 |
10 |
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时效指标 |
水电供应周期 |
2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进周边各行业经济发展 |
促进 |
促进 |
5 |
5 |
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社会效益指标 |
满足游客游览需求 |
满足 |
满足 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
改善空气质量 |
改善 |
改善 |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
自然环境改观 |
持续 |
持续 |
5 |
5 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
95% |
90% |
10 |
8 |
喷泉开放期间人流量剧增给公园设施维护,环境维护造成很大负担,应加大管理监察力度 |
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总分 |
100 |
98 |
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项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
我单位项目年初预算为:24.2万元。 全年执行数:24.2万,全年执行率:100%,执行率较高。全年执行情况分为以下: 1、检查、维修水电设备及其他配套设施。2、按规定时间开放喷泉,及时缴纳水电费,保洁。 3、按规定时间开放喷泉,及时排除不安全隐患。4、做好冬季喷泉、水电设备、设施保养工作。 |
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产出情况及分析 |
1、喷泉正常开放: 确保喷泉按时开放,保证水电设备正常运行。 2、治安维护、环境保洁: 做好安全防护工作,确保游人观看喷泉时的安全,保证环境干净整洁。 3、年用水量:0.72万吨,年用电量:38.4万千瓦时。 |
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效益情况及分析 |
我单位派专人负责西京街绿轴项目监管。能保证设施的正常运行和水电费的及时缴纳,排除安全隐患,为喷泉的开放奠定一个良好的基础。让人民群众能够充分享受西京街喷泉带来的美好体验。 |
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满意度情况及分析 |
喷泉开放期间人流量剧增给公园设施维护,环境维护造成很大负担,应加大管理监察力度,人民群众满意度达到90%。 |
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主要经验做法 |
冬季是对喷泉、水电设施设施保养的重点时段,在冬季要注重对水管各方面设施的维护养护,夏季在喷泉开放高峰期要注意劝导游客不文明行为,及对园区整体环境的维护。要加强社会公德宣传,提高公众的法制意识,管理方应制定更严格的管理制度,使管理有理可依。 |
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项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
主要问题:存在随地吐痰,践踏草坪等不文明行为。 原因分析:公园管理部门没有执法权,对不文明行为只能进行劝导,效果不明显。 |
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下一步改进措施及 管理建议 |
为进一步巩固现有成果,促使我单位管理走上标准化、精细化、高效化轨道,我单位要更加清晰的认识到管理工作的重要性,定期进行绿地管理维护和科普宣传教育工作,引导社会公众重视并保护公园的环境、设施。 |
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2021年度大同市园林绿化中心部门整体支出预算绩效自评报告 一、部门(单位)基本情况 1.主要职责职能
2.组织架构 (一)办公室。负责中心日常运转工作;负责公文、会务、文书档案、机要保密、对外联络、信访接待工作;负责车辆管理、治安保卫后勤服务工作;办理人大代表、政协委员议案提案;负责计划生育、应急管理、防汛、消防、社会综合治理等工作;负责编写园林史志和网络建设。 (二)党建办公室。负责党建、党务和群团工作;负责意识形态和宣传报道工作;负责统战、老干及知识分子工作;负责做好中心党组会议记录并编发会议纪要。 (三)人事科。负责干部的选拔任用工作,以及班子和领导干部的考核、考察;负责机构编制、人事劳资、社保、职称评聘、人事档案工作;负责工作人员年度考核及奖惩工作;负责专业技术人员和职工培训;负责人员招聘、人才引进和离退休人员的管理服务工作。 (四)财务内审科。负责年度财务收支预决算和资金使用计划的编审、会计报表的汇总和统计资料的填报;负责绿化经费的拨付与管理;负责国有资产管理以及内部审计工作。 (五)政策法规科。组织城市园林绿化发展战略、重大政策调查研究;协助起草城市绿化地方性法规、地方政府规章草案;承办行政复议、行政赔偿、行政诉讼等应诉代理法律事务;负责开展普法宣传和干部法制教育。 (六)生产技术科。实施绿地系统规划,拟订城市绿化年度计划,申报城市绿化专项经费,落实绿化计划;负责城市园林绿化新建和养护项目的招投标,以及建设项目的施工管理;组织园林绿化工程竣工验收,审核报送预决算资料,推进、配合完成工程预决算;负责收集、整理工程资料并及时归档;负责全市城市园林绿化数据的收集、整理、统计和上报工作;组织城市绿化成果普查和资源调查评估。 (七)规划设计科。会同有关部门编制城市绿地系统规划等专业规划,组织审查园林绿化设计方案;组织新建项目概预算的编制报批工作,审查园林绿化项目设计概算,负责城市园林绿化项目的可研、立项;负责提出本地苗木指导价意见。 (八)质量管理科。负责对公园绿地、道路绿地、街头绿地、附属绿地等城市绿化建设项目进行质量检查;制定绿地养护管理办法及养护等级标准;对道路绿地、街头绿地、公建单位和安置区绿地养护工作和日常管理进行质量检查。 (九)公园管理科。负责审核公园年度工作计划,并对公园日常管理进行督促检查,统筹指导特色公园建设;负责制定公园安全运行制度,并监管落实;协调实施公园大型花展方案;对公园经营项目进行备案审查;负责督促所属公园游乐设施设备的安全检查。 (十)社会绿化科。负责指导县区城市绿化工作,协调督促相关单位做好公共设施和居住区绿化工作,并开展达标评优;协调配合城市古树名木的管理、保护工作;负责开展单位、个人认建认养绿地、树木工作;组织开展城市社会绿化成果普查。 (十一)城墙带状公园管理中心。负责公园的日常管理,主要包括绿化美化、卫生保洁、秩序管理、安全运营、设施维护等。 (十二)智家堡公园管理中心。负责公园的日常管理,主要包括绿化美化、卫生保洁、秩序管理、安全运营、设施维护等。 (十三)梓家村公园管理中心。负责公园的日常管理,主要包括绿化美化、卫生保洁、秩序管理、安全运营、设施维护等。 (十四)十里河森林公园管理中心。负责公园的日常管理,主要包括绿化美化、卫生保洁、秩序管理、安全运营、设施维护等。 (十五)御河生态林管理中心。负责公园的日常管理,主要包括绿化美化、卫生保洁、秩序管理、安全运营、设施维护等。 (十六)儿童公园管理中心。负责公园的日常管理,主要包括绿化美化、卫生保洁、秩序管理、安全运营、设施维护等。 (十七)大同公园管理中心。负责公园的日常管理,主要包括绿化美化、卫生保洁、秩序管理、安全运营、设施维护、动物饲养等。 (十八)永泰广场管理中心。负责永泰广场、迎宾广场、新世纪广场的日常管理,主要包括绿化美化、卫生保洁、秩序管理、安全运营、设施维护等。 (十九)文瀛湖风景区管理中心(文瀛湖水库管理中心)。负责对景区日常管理进行监管、考核;负责文瀛湖水库的防汛、排涝、水源保护和调蓄水管理,以及水面经营管理。 (二十)城市园林绿化研究中心。负责拟定科研计划,开展园林科研,组织病虫害预测预报及防治,进行园林植物引种驯化、组培繁育、土壤分析改良等;负责组织科普教育及本系统科技成果鉴定、申报和推广工作。 (二十一) 水电机运管理站。负责为公园、广场等单位提供机械运输和用电维护保障;负责城市道路绿化水费代收及绿化隔离护栏的更换维修。 (二十二)黄花基地管理中心。负责基地的日常管理,主要包括绿化美化、卫生保洁、秩序管理、安全运营、设施维护等。 (二十三)高速驿站管理中心。负责驿站的日常管理,主要包括绿化美化、卫生保洁、秩序管理、安全运营、设施维护等。 (二十四)西京街绿轴带状公园管理中心。负责公园的日常管理,包括绿化美化、卫生保洁、秩序管理、安全运营、设施维护等。 3.人员构成 大同市园林绿化中心(部门)内设职能部门个数24个,下属预算单位个数1个。大同市园林绿化中心(部门)核定的人员编制257人,实际在职人员536人,其中:在编人员373人,其他人员163人。 4. 资产情况 我部门2021年资产合计588963.77万元,负债合计1324.65万元,净资产合计87639.12万元。 固定资产管理情况:2021年度,我单位配置固定资产251.97万元(账面原值,下同)。从资产类别分析,配置土地、房屋及构筑物7.26万元,占2.88%;配置通用设备135.53万元,占53.79%;配置专用设备48.6万元,占19.29%;配置家具、用具、装具及动植物60.58万元,占24.04%。从配置方式分析,新购251.97万元,占100.00%我单位新增在建工程23,446万元。 资产使用情况:截至2021年12月31日,我单位自用固定资产12,186.76万元,占账面固定资产总额的100.00%,其中:在用12,186.51万元,占账面固定资产总额的100.00%;闲置0.26万元,占账面固定资产总额的0.00%;自用无形资产384.91万元,占账面无形资产总额的100.00%;其中在用384.91万元,占账面无形资产总额的100.00%。 二、部门(单位)预算管理及执行情况 1.资金使用情况
2. 预算管理及执行情况分析 2021年度预算收入总计为50235.23万元,支出总计为50235.23万元,其中基本支出为5569.55万元、项目支出为44665.69万元。 三、部门(单位)整体支出绩效目标及开展情况 综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:整体支出绩效自评价结果为:总得分94.5分,属于"优秀"。 四、部门(单位)整体支出绩效实现情况 (一)履职完成情况 从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。
(二)履职效果情况 从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响四个方面反映部门(单位)履职效果的实现情况综合分析效果指标。
(三)社会满意度情况 从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。
五、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施 (一)主要问题及原因分析 1、各管护服务面积较大,道路、景点、公园在项目执行当中存在管理精细化程度不高的情况; 2、公园、景点存在设施和设备老化的现象,如栏杆、坐凳、垃圾桶、电瓶车巡逻车、观光车、专用设备、路面铺装等早已过质保期,出现不同程度的破损和人为损坏,严重影响公园的整体形象; 3、园区的一些必要设施配套设施还不够完善,例如:梓家村公园配套设施如公厕,数量还远远不能达到游客的正常需要,公园至今没有监控及广播音响系统,给公园管理带来极大不便,公园的人工湖未做防渗,渗漏严重,需进行防渗处理,公园入口道路仍为土路,雨雪天泥泞难行,风天尘土飞扬,急需硬化; 4、绿化养护队伍、日常保洁队伍和安保队伍在日常维护时存在工作不精细的情况,队伍专业水平有待提高; 5、养护、保洁、安保中应用科技类设备较少,创新性不够; 6、市民文化素质参差不齐,绿化养护、日常保洁和安保工作存在一定的困难。 (二)改进的方向和具体措施 1、今后要强化养护、保洁、安保管理工作的考核机制建设,加强项目管理和队伍考核要求,根据不同时间、不同位置等因素,因地制宜、因时制宜对绿地养护提出要求,并加强精细化管理。 2、要求养护、保洁、安保队伍加强自身队伍的学习,提高专业水平,我单位定期组织专业的培训和知识学习。 3、加大绿地管理维护和科普宣传教育工作,引导社会公众重视并保护绿化养护成果。 4、增加相关配套设施、设备维修和采购费用。 5、加强学习及推进新科技新技术的应用,提高园林项目完成的质量标准。 6、加强园区巡逻,安置宣传警示牌,张贴宣传标语,提高市民的爱绿护绿意识。 六、绩效自评结果拟应用和公开情况 根据创造文明城市的要求,我部门进一步提高园林绿化养护考核标准,公园广场及绿化带的养管需要大量的人力和物力的支持,设施设备的维护、花草树木必须三分种七分养,而现在我部门的管护费标准不高,为了将我市建成一流的公园型城市,建议适度增加公园管护经费和配套的设施费等。
七、其他需要说明的情况 我中心没有其他需要说明的问题。 |
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